凤台县发改委本级2020年度单位决算

发布时间:2021-08-06 09:29信息来源:凤台县发改委文字大小:[    ] 背景色:       

凤台县发改委本级2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

 

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县发改委单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县发改委单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县发改委单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

凤台县发改委单位2020年度单位决算情况

 

第一部分 凤台县发改委单位概况

一、主要职责

(一)拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;组织协调全县社会信用体系建设。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划,安排财政建设性资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;安排县重点建设项目计划,按照分工实施对重点项目的管理;组织制定有关交易规则,负责全县招投标市场的统一管理,监督交易行为,受理交易投诉,对有关招投标管理部门履行职能情况进行监督。履行全县项目招投标、政府采购、产权交易、土地交易等公共资源交易活动的综合管理、监督执法;指导工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略调整。组织拟定综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;组织拟定我县高技术产业发展战略、规划和措施,推动技术创新;综合分析财政、金融、产业政策的执行效果,提出相关政策建议;编制县国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(六)研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债管理和监测工作;组织协调和推进跨地区经济技术合作交流和对口支援工作。

(七)拟定区域和城镇化发展情况,编制区域经济发展规划,提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导乡镇区域经济发展和经济强镇建设有关工作;制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划;认真落实好大中型水库移民后期扶持的各项政策。

(八)研究分析经济与社会协调发展的重大问题,提出全县社会事业发展战略,组织拟定社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫计等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟定现代物流业发展的战略和规划;负责重要商品总量平衡和宏观调控;编制重要工业品和原材料进出口总量计划;研究提出重要商品的储备建议,组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责

(十)推进全县可持续发展战略,负责拟定全社会资源节约和综合利用发展规划和节能减排的综合协调工作,组织拟定发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。贯彻执行新型墙体材料和建筑节能的法规、章程和政策;编制本县墙体材料革新和建筑节能发展规划、实施计划;收取和统筹安排使用新型墙体材料专项基金;审核生产新型墙体材料建设工程和技改项目。

(十一)贯彻执行和宣传国家和省市价格法律、法规、方针、政策;组织实施国务院和省、市价格主管部门及有关部门制定的价格和行政事业性收费的规定;按照国务院和省、市政府提出的价格总水平年度调控目标、提出价格调控措施建议;建立和完善价格监测和调控体系;对价格调节基金进行征收和管理;综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格;拟订地方性价格规章草案;制定地方经营性收费管理目录;指导全县价格行政复议和依法受理价格行政复议案件;组织实施价格改革中长期和年度计划;制定和调整县级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;对实行市场调节价的商品和服务价格进行调控指导。

(十二)负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度;负责价格监测、价格预警和价格信息化工作;实施价格异常波动预警和应急监测制度;负责价格信息发布工作;负责价格监测点建设和管理;负责重要商品和服务价格的成本调查、定期成本监审和定调价成本监审工作;负责价格认定工作;指导企业用好定价权和建立内部价格约束机制;指导行业组织价格自律工作。

(十三)贯彻执行采煤沉陷区工作方针政策和法律法规;会同有关部门拟订采煤沉陷区工作政策,参与编制全县沉陷区相关工作的规划、指导、协调;分析和预测全县采煤沉陷区工作形势,发布采煤沉陷区工作信息,协调解决采煤沉陷区工作中的重大问题。建立采煤沉陷区工作机制,建立责任体系、组织体系,健全协调、保障机制。负责编制采煤沉陷区居民搬迁总体规划,指导、检查有关乡镇政府落实搬迁工作的具体措施,并对搬迁总体规划执行情况进行监督、考核;协调县政府有关部门落实沉陷区相关工作规划的编制工作。协调落实采煤沉陷区相关资金,加强资金使用的监督和管理。负责协调地矿(厂)关系。承担县政府部署的有关采煤沉陷区的具体工作。

(十四)贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等,起草相关行政规范性文件,拟订相关地方标准和技术规范并组织实施。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。管理粮食、棉花和食糖储备,负责县级和受委托省级储备粮棉行政管理。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全县粮食流通总量平衡的具体工作,指导协调国家政策性粮食购销工作,保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系,协调产销区粮食余缺调剂。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。根据储备总体发展规划,统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和重要物资储备的对外合作与交流。负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

(十五)参与全县有关规章草案的起草和实施工作;分析有关重大方针政策执行情况并提出政策建议。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

凤台县发改委单位2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,与预算比较无变动

纳入凤台县发改委单位2020年度部门决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县发改委单位

 

第二部分 凤台县发改委单位2020年度单位决算表

 一、收入支出决算总表

 

 

公开01表

部门:

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1,895.77

一、一般公共服务支出

1,039.95

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

265.10

八、社会保障和就业支出

155.18

 

 

九、卫生健康支出

19.23

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

20.67

 

 

二十、粮油物资储备支出

838.77

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

4.80

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

2,160.87

本年支出合计

2,078.61

    使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

    年初结转和结余

734.76

年末结转和结余

817.03

 

 

二、收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

2,160.87

1,895.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

265.10

201

一般公共服务支出

1,096.77

1,065.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.60

20104

发展与改革事务

1,096.77

1,065.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.60

2010401

  行政运行

258.77

227.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.60

2010402

  一般行政管理事务

164.00

164.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

653.00

653.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

155.18

155.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

106.25

106.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

79.28

79.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

48.93

48.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

48.93

48.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19.23

19.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.23

19.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

19.23

19.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

185.00

185.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

185.00

185.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

185.00

185.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.67

20.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210102

  沉陷区治理

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.67

17.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17.67

17.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

679.22

445.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

233.50

22201

粮油事务

679.22

445.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

233.50

2220199

  其他粮油事务支出

679.22

445.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

233.50

224

灾害防治及应急管理支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

2,078.61

481.53

1,597.07

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,039.95

289.45

750.50

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1,039.95

289.45

750.50

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

289.45

289.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

192.00

0.00

192.00

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

537.50

0.00

537.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

155.18

155.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

106.25

106.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

79.28

79.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

48.93

48.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

48.93

48.93

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19.23

19.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.23

19.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

19.23

19.23

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.67

17.67

3.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2210102

  沉陷区治理

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.67

17.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17.67

17.67

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

838.77

0.00

838.77

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

838.77

0.00

838.77

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

838.77

0.00

838.77

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

0.00

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1,895.77

一、一般公共服务支出

977.67

977.67

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

155.18

155.18

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

19.23

19.23

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

20.67

20.67

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

605.28

605.28

0.00

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

4.80

4.80

0.00

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1,895.77

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

470.00

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

470.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

本年支出合计

1,782.83

1,782.83

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

年末财政拨款结转和结余

582.95

582.95

0.00

0.00

总计

2,365.77

总计

2,365.77

2,365.77

0.00

0.00

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

部门:                                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1,782.83

419.25

1,363.58

201

一般公共服务支出

977.67

227.17

750.50

20104

发展与改革事务

977.67

227.17

750.50

2010401

  行政运行

227.17

227.17

0.00

2010402

  一般行政管理事务

192.00

0.00

192.00

2010408

  物价管理

21.00

0.00

21.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

537.50

0.00

537.50

208

社会保障和就业支出

155.18

155.18

0.00

20805

行政事业单位养老支出

106.25

106.25

0.00

2080501

  行政单位离退休

79.28

79.28

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.97

26.97

0.00

20808

抚恤

48.93

48.93

0.00

2080801

  死亡抚恤

48.93

48.93

0.00

210

卫生健康支出

19.23

19.23

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.23

19.23

0.00

2101101

  行政单位医疗

19.23

19.23

0.00

221

住房保障支出

20.67

17.67

3.00

22101

保障性安居工程支出

3.00

0.00

3.00

2210102

  沉陷区治理

3.00

0.00

3.00

22102

住房改革支出

17.67

17.67

0.00

2210201

  住房公积金

17.67

17.67

0.00

222

粮油物资储备支出

605.28

0.00

605.28

22201

粮油事务

605.28

0.00

605.28

2220199

  其他粮油事务支出

605.28

0.00

605.28

224

灾害防治及应急管理支出

4.80

0.00

4.80

22401

应急管理事务

4.80

0.00

4.80

2240106

  安全监管

4.80

0.00

4.80

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

261.20

302

商品和服务支出

29.35

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

86.92

30201

  办公费

1.25

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

41.70

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

64.81

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

20.37

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

6.60

30207

  邮电费

0.12

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

19.23

30211

  差旅费

1.06

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

17.67

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.08

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.89

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

128.71

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

10.19

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

4.70

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

48.93

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

69.48

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.90

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.10

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.11

30229

  福利费

0.08

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金科权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

17.72

31204

  费用补贴

0.00

 

 

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.34

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

 

人员经费合计

389.91

公用经费合计

29.35

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                               公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注:发改委部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。)

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

公开08表

部门:                                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注:发改委部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。)

 

第三部分 凤台县发改委单位2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2895.64万元(含使用非财政拨款结转结余0万元和年初结转结余734.76万元)、支出总计2895.64万元(含结余分配0万元和年末结转结余817.03万元)。与2019年相比,收、支总计各增加402.04万元,增长16.12%,主要原因:一是项目支出增加;二是上级拨款增加;三是机构改革,单位合并

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2160.87万元,其中:财政拨款收入1895.77万元,占81.73%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入265.10万元,占18.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2078.61万元,其中:基本支出481.63万元,占23.17%;项目支出1597.07万元,占76.83%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2365.77万元(含年初财政拨款结转结余470万元),支出总计2365.77万元(含年末财政拨款结转和结余582.95万元)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加244.36万元,增长11.52%,主要原因:一是项目支出增加;二是财政拨款增加;三是机构改革,单位合并

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1782.83万元,占本年支出的85.77%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加141.42万元,增长8.62%。主要原因:一是项目支出增加;二是财政拨款增加;三是机构改革,单位合并

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1782.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出977.67万元,占54.84%;社会保障和就业(类)支出155.18万元,占8.70%;卫生健康(类)支出19.23万元,占1.08%;住房保障(类)支出20.67万元,占1.16%;粮油物资储备(类)支出605.28万元,占33.95%;灾害防治及应急管理(类)支出4.80万元,占0.27%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为903.18万元,支出决算为1782.83万元,完成年初预算的197.39%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加;二是财政拨款增加;三是机构改革,单位合并。其中:基本支出419.25万元,占23.52%;项目支出1363.58万元,占76.48%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为216.62万元,支出决算为227.17万元,完成年初预算的104.87%,决算数大于预算数的主要原因是年度工资基数等调整

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为120万元,支出决算为192万元,完成年初预算的160%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格控制专项资金支出

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为537.50万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为12.04万元,支出决算为79.28万元,完成年初预算的658.47%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员发放年度考核奖金

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35.74万元,支出决算为26.97万元,完成年初预算的75.46%,决算数于预算数的主要原因是年度人员退休

    7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为11.39万元,支出决算为48.93万元,完成年初预算的429.59%,决算数大于预算数的主要原因是年度离退休人员去世增加死亡抚恤金

    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.65万元,支出决算为19.23万元,完成年初预算的115.50%,决算数大于预算数的主要原因是年度工资基数调整

9.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)沉陷区治理(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格控制专项资金支出

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.03万元,支出决算为17.67万元,完成年初预算的84.02%,决算数于预算数的主要原因是年度人员退休

11.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为445.72万元,支出决算为605.28万元,完成年初预算的135.80%,决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加;二是财政拨款增加

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出419.25万元,其中:人员经费389.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费29.35万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

发改委单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

发改委单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,发改委单位机关运行经费支出29.35万元,比2019年减少2.63万元,下降8.22%,主要原因是厉行节约控制支出

(二)政府采购支出情况。

2020年度,发改委单位政府采购支出总额4.50万元,其中:政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,发改委单位共有车辆2辆,其中:0其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,凤台县发改委组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金1363.58万元,占项目预算总额的231.22%。评价结果显示,一般行政管理事务支出、物价管理、其他发展与改革事务支出、沉陷区治理、其他粮油事务支出、安全监管。主要用于全县物价成本监审、价格监测及发展与改革相关事务、企业留守处工资及办公费支出、全县粮库维护及粮食轮转采购费用、采煤沉陷区综合治理工作等。全年完满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“物价管理、其他发展与改革事务”等9个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1363.58万元。   

组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我委严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市凤台县发展和改革委员会(本级)(2).XLS

为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: