凤台县审计局2022年度工作总结及2023年工作计划

发布时间:2023-01-28 17:01信息来源:凤台县审计局文字大小:[    ] 背景色:       

2022年县审计局在县委、县政府和市审计局坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话和关于审计工作的重要指示、批示精神,按照新时代审计工作要求和上级审计部门工作部署,以党建引领审计工作,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

一、加强党的建设,不断提高党建引领实效

(一)强化新时代党的创新理论武装制定《中共凤台县审计局党组理论学习中心组2022年度学习计划》,党组中心组集中学习、专题研讨等共计22次,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,及时传达、学习习近平总书记系列重要讲话精神,抓好《习近平谈治国理政》等重要著作和理论读物的学习运用。认真落实党中央党史学习教育总结会议精神,总结巩固党史学习教育成果,认真召开专题民主生活会。坚持线上线下相结合,充分发挥“学习强国”、“安徽干部教育在线”、“中国审计数字在线”等平台作用,确保学习内容常学常新、与时俱进。

(二)深入学习党的二十大精神局党组、支部通过党组理论学习中心组学习、支部“三会一课”等形式深入学习党的二十大精神,开幕会当日组织党员干部收看党的二十大召开盛况。组织党员干部集中学习5次、专题研讨1次。全局党员干部原原本本、全面准确学习领会党的二十大精神,自觉把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。积极推动学习成果转化,聚焦党的二十大提出的各项任务,强化审计监督,奋力开创审计工作新局面。

(三)加强政治机关建设,严守政治纪律和政治规矩审计机关是政治机关,凤台县审计局把严明政治纪律和政治规矩要求作为党员干部日常教育的重要内容,组织开展政治素质教育,切实增强政治纪律和政治规矩意识。深刻理解“两个确立”的决定性意义,深刻领悟“两个维护”是党的最高政治原则和根本政治规矩,加强党员干部政治能力训练和政治实践历练,不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力和政治执行力。

(四)严守八项规定精神,改进工作作风局党组坚持以中央八项规定精神为标尺,坚持常抓不懈、久久为功,引导党员干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家。对审计工作“四严禁”、“八不准”落实情况开展自查。对全年审计项目进行廉政回访抽查,共计抽查11个单位,其中到访5个,函询6个。

(五)抓紧抓实党内政治生活严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,认真落实“三会一课”、民主评议党员、主题党日等党内生活制度。严格落实党员领导干部双重组织生活制度,坚持党组织书记、党员领导干部带头上党课。坚决贯彻民主集中制,认真开展批评和自我批评,发展积极健康的党内政治文化,推动形成清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系。

(六)严格落实意识形态工作责任制深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作重要论述,组织集中学习研讨6次。加强意识形态领域形势综合分析研判,积极防范化解重大风险,坚决守住安全底线。加强意识形态阵地建设管理,完善舆情应对等制度机制,认真落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。

(七)压实管党治党主体责任严格执行《中国共产党党组工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》等党内规章制度,党组严格履行全面从严治党主体责任,局党组书记认真履行第一责任人职责,党组班子成员各司其职严格落实“一岗双责”,抓好职责范围内的党建工作。全年召开党风廉政专题会议4次,集中观看警示教育片2次,审计组长和审计人员分别签订了廉政承诺书。2022年度全局无人受到党政纪处理。

二、聚焦主责主业、充分发挥审计作用

2022年度共安排审计项目640个,出具审计报告41份,审计结果报告19份,审计查出问题285个,提出审计建议153条,查出违规问题金额194.55万元,管理不规范金额7.28亿元。获得全市审计机关目标考核优秀单位、全市优秀审计项目一等奖、全省优秀审计项目三等奖等荣誉。

(一)聚焦宏观政策要求,深化财政审计以推动提升部门预算管理水平,落实厉行节约和过“紧日子”要求,提高财政资金使用绩效为目标,对县民政局、县教育局、县退役军人事务局、县供销社4家单位和县财政本级2021年度预算执行及其他财政收支情况实施审计,综合分析各单位在预算编制、批复、拨付、结余等业务环节中的执行情况,查出违规问题金额35.96万元,管理不规范金额2041.77万元,揭示和反映影响财政资金使用效益的薄弱环节以及存在的突出问题。

(二)聚焦防范化解重大风险,开展重大政策跟踪审计以推动中央和省、市重大决策部署贯彻落实,按照上级审计部门统一部署,组织对重大政策落实情况进行跟踪审计。重点开展了困难群众救助补助资金等审计,围绕资金分配管理使用和政策执行中的突出问题,查出违规问题金额19.73万元,管理不规范金额1276.58万元,促进专项资金规范管理使用,财政支出政策提质增效,兜牢基本民生保障底线。

(三)聚焦高质量发展,加强重大公共投资项目审计以加快推进项目建设,规范工程建设管理行为,提高资金使用绩效为目标,全过程开展审计监督。组织实施对县人民医院新区工程项目、凤凰湖水环境综合治理PPP等项目进行跟踪审计,新湖新村永久性供配电工程、中山菜市人民东城棚改项目二期AJ地块建设工程等项目进行竣工决算审计。

(四)聚焦社会政策要求,开展民生审计围绕群众“急难愁盼”问题,组织实施困难群众救助补助资金、义务教育阶段学校标准化建设等项目专项审计,查出违规问题金额3.77万元,管理不规范金额3088.03万元。进一步推动各项惠民政策落到实处,以审计的力度体现民生的“温度”。

(五)聚焦干部经济责任,强化监督审计以深入推进经济责任审计监督全覆盖,促进领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权、干净干事为目标,全年共安排经济责任审计19个,完成了18家单位主要领导干部离任经济责任交接工作。查出违规问题金额135.09万元,管理不规范金额6.64亿元,促进了公共资金安全高效使用、促进反腐倡廉建设、推动领导干部履职尽责。

(六)聚焦审计问题整改,提升监督实效落实审计局审计整改督促检查责任。研究制定《关于审计查出问题整改工作职责分工(暂行)的通知》,明确审计组、办公室、领导班子整改责任,建立整改台帐、问题清单、整改清单,分类提出整改要求,实行动态管理,跟踪督促检查,严格审计整改对账销号制度。对2021年度全县审计发现的309个问题进行梳理,形成审计整改问题清单,召开2次审计整改会议,加大审计整改督促检查力度,现已经完成问题整改308个,整改期内正在进行的1个。2021年中央、省、市预算执行和其他财政支出审计查出涉及凤台问题19个,全部整改完成。2022年度关于市委书记、原市长任期经济责任审计涉及凤台问题5个,现已经完成1个,整改期内正在进行的4个。

三、履行审计委员会办公室职责

(一)认真谋划审计工作总结审计委员会2021年度工作,筹备召开了县委审计委员会第四次、五次会议,研究制定贯彻落实会议精神责任分解、审计项目计划任务分解,细化工作措施,明确工作责任人和完成时限要求,定期调度,督促落实。

(二)落实重大事项请示报告制度列出重大事项请示报告清单,印发《关于进一步落实重大事项请示、报告制度的通知》,明确重大事项请示报告责任和工作要求。向市委审计委员会办公室、市审计局报告《贯彻落实县委审计委员会第四次会议精神责任分解》等事项18项,向县委、县政府、县审计委员会报告11项。

(三)推动相关制度的建立根据市委审计委员会办公室、市审计局的要求,制定《关于全面落实“三个区分开来”要求,建立审计容错免责机制实施办法(试行)》,明确容错纠错免责总体要求、基本原则、适用情形、认定标准、认定程序、处置方式与结果运用、保障措施等。提请县委审计委员会第五次会议审议通过了《关于建立健全审计工作长效机制的实施意见》。

四、2023年度工作计划

(一)坚持党建引领,强化责任担当2023年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年,局党组将以学习贯彻党的二十大精神为主线,强化政治领航、思想铸魂,根据党中央部署和省、市、县委要求开展好主题教育,深入推进党的建设,进一步提升党建工作质量,强化党员干部奉献精神,为服务社会经济高质量发展做出应有的贡献。

(二)加强项目谋划,突出审计重点对标党的二十大精神,聚焦党的中心任务和中央、省、市、县的决策部署,分析社会经济发展大局,找准审计监督各项工作的切入点、着力点,以改革创新的精神推进审计工作,开展研究型审计,提供高效审计监督。

(三)严抓审计流程,提升审计质效坚持凡审必严,分项目研判审计重点,针对性做到审深、审透、审准。加强质量管理,强化质量意识和风险意识,加强对审计项目的管控,落实审计质量责任制,层层压实责任。

(四)强化能力素养,提高审计水平提升业务能力,多种形式促进审计知识更新,加强实践锻炼、推进以审代训,特别做好年轻审计干部培养,不断加强新时代履职能力。推进大数据审计,完善数据采集工作,加大数据挖掘与分析,鼓励全体审计人员以多种形式参加大数据审计学习。

(五)加强作风建设,审人必先正己“严”的主基调长期坚持下去,持续加强作风建设,坚决执行中央八项规定精神,及时发现和纠正工作中存在的形式主义等问题,持续提升服务效能。坚持严管和厚爱相结合,完善激励关怀机制,引导党员干部真抓实干,保持“在状态”。

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