凤台县审计局2023年度工作总结和2024年工作计划

发布时间:2024-04-26 10:04信息来源:凤台县审计局文字大小:[    ] 背景色:       

2023年,县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大、二十届二中全会和二十届中央审计委员会第一次会议精神,全面贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神,紧紧围绕党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求,加强对审计工作的领导凤台县审计局荣获2023年全国审计机关优秀审计项目三等奖、全省审计机关优秀审计项目一等奖、全市审计机关优秀审计项目特等奖、全市审计机关目标考核优秀单位

一、关于2023年度工作

(一)加强党对审计工作的领导。把坚持党中央对审计工作的集中统一领导作为政治统领,以落实完成好党中央关于审计工作的重大决策、重要要求和重点任务为纲,认真贯彻党领导审计工作的制度机制,严 格执行重大事项请示报告制度,层层抓好习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神的学习贯彻落实。深入学习贯彻习近平法治思想,积极开展普法宣传和法制教育,聘请专业律师担任常年法律顾问,提高依法履职、依法行政、依法决策能力。局党组高度重视法治审计机关建设,切实履行推进法治建设工作职责,始终贯彻落实上级关于法治建设的重大决策部署,坚持依法执政,权责一致,统筹推进依法审计、文明审计和廉洁审计,始终坚持把党的领导贯彻落实到机关法治建设中。在日常工作中,严格按规范性要求决策重大事项,切实贯彻执行“三重一大”决策制度,落实好民主集中制,做到依法行政、依法决策。

一是认真落实县委审计委员会第六次会议精神。我县于2023年2月召开县委审计委员会第六次会议,传达学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示和省市委审计委员会会议精神,研究部署年度审计工作,充分发挥审计“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的重要作用,依法全面履行审计监督职责。县委审计委员会办公室组织召开委员会成员单位工作协调会、经济责任审计工作联席会议等,传达中央审计委员会及省市县委审计委员会会议精神,制定贯彻落实县委审计委员会第六次会议精神重点任务责任分解清单12项,细化具体举措和责任单位,加强跟踪督办,以重点任务落实确保全面贯彻到位。

二是严格履行重大事项请示报告制度。严守政治纪律和政治规矩,严格执行重大事项请示报告实施办法,全年共向市委审计委员会报送重大事项8件,向县委审计委员会负责同志报送审计结果报告、要情及重要信息40份,做到“应报告、尽报告”。

三是加强审计监督与其他各类监督贯通协同。贯彻落实上级审计委员会工作部署,分别会同县财政局、县统计局联合印发《关于加强审计监督与财会监督协同贯通的实施意见》、《关于建立审计监督与统计监督协作机制的意见》,建立协同配合、问题线索移送、协助有关部门调阅审计档案资料等工作机制,在相关工作领域增强监督合力,推动“三类监督”高质高效贯通协同。

四是加强党风廉政建设。2023年1月4日专门召开局党组会议研究制定《凤台县审计局2023年党风廉政建设工作计划》,对全年的党风廉政建设工作进行了部署安排。4月7日上午召开了党风廉政工作会议,局全体人员、派驻纪检组长参加了会议,审计组长、审计人员分别签订廉政承诺书,明确党风廉政建设责任制与审计工作目标任务同部署、同落实、同检查、同考核,保证了领导干部“一岗双责制”落到了实处。成立由一把手任组长的“审计局党风廉政建设领导小组”,明确分工,互相配合,形成了一把手负总责,分管领导组织落实,副组长检查督促,一级抓一级,逐级抓落实的廉政建设领导体制。班子成员特别是一把手认真履行“一岗双责”制度,把党风廉政建设和反腐败工作放到审计工作的全局之中,与审计业务同研究、同部署、同落实。确保党风廉政建设工作落实到位。将党风廉政建设工作纳入局党组会议重要内容,全年党组会议、工作例会、局务会等会议中有4次专题研究了党风廉政建设工作;党组书记在干部职工大会等会议上,多次强调党风廉政建设,做到了纪律要求逢会必讲,作风建设常抓不懈,全年未发生党员干部及职工违纪违规被问责及处分的情况。县审计局联合县纪委监委派驻第二纪检组成立廉政回访组,对完成的审计项目采取上门回访的方式进行廉政回访,全年共回访13个被审计单位,其中围绕自然灾害救灾资金、部门预算执行情况、标准化建设情况、农村饮水灌溉能力提升项目专项债券专项审计等,回访组与被审计单位进行面对面座谈,采取回避式填写回访表和调查问卷办法,做深做实做细廉政回访工作,杜绝回访形式化,主要对审计组和审计人员履行审计职责、审计“八不准”工作纪律执行情况,进行督查回访,回访结果显示,各审计组均能执行审计纪律,做到廉洁审计、文明审计,并积极向被审计单位宣传、公示审计纪律,主动接受监督,受到被审计单位一致好评。

(二)依法全面履行审计监督职责。2023年共实施25个审计项目,共发现问题250个,查出违规问题金额2583.84万元,管理不规范金额6546.96万元,提出审计建议94条,出具审计报告和意见25份,移送审计线索4条,完成县委、县政府领导批示及交办审计事项8项。

一是聚焦宏观政策要求,深化财政审计。以推动提升部门预算管理水平,落实厉行节约和过“紧日子”要求,提高财政资金使用绩效为目标,对县财政局具体组织的2022年度县本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,查出5类问题共30个问题,查出违规问题金额2582.16万元,管理不规范资金1904.67万元。对县文化旅游体育局、县发展和改革委员会、县城市管理行政执法局、县市场监督管理局2022年度部门预算执行情况进行了重点审计,共查出问题29个,揭示和反映影响财政资金使用效益的薄弱环节以及存在的突出问题。

二是聚焦防范化解重大风险,开展重大政策审计。围绕“暖民心”行动计划等民生领域政策落实,组织实施2022年度“安心托幼”“老年助餐服务”2项暖民心行动政策落实及资金管理使用情况进行专项审计调查,查出问题15个,提出审计建议8条。为确保科技资金使用规范,进行专项审计,查出问题5个,提出审计建议3条,为推进全县林业改革发展相关工作,开展林长制度改革专项审计调查,查出问题3个,提出审计建议4条。

三是聚焦高质量发展,加强重大公共投资项目审计。以加快推进项目建设,规范工程建设管理行为,提高资金使用绩效为目标,全过程开展审计监督。组织实施对县人民医院新区工程项目、县幸福河岸凤台段水源地环境综合治理整治项目等项目进行跟踪审计,共查出问题5个,提出审计建议7条。

四是聚焦社会政策要求,开展专项审计。组织开展自然灾害救灾资金专项审计,查出问题3个,提出审计建议2条,积极推动利民惠民富民政策落地见效。为进一步落实省市“一改两为”要求,建立审计服务保障创建一流营商环境等多项措施,组织实施安徽凤台经济开发区招商引资项目落地及标准化厂房建设情况专项审计调查项目,查出问题13个,推动形成支持改革、鼓励创新的良好环境。以切实提高农村饮用水及灌溉保障能力,开展凤台县农村饮水灌溉能力提升项目专项债券专项调查审计,查出问题8个,提出审计建议6条。为切实推动城市绿化自然生态和城市绿化工程领域整治生态“双进化”,揭示城市绿化建设中存在的突出问题,查出贪污腐败、营私舞弊等重大违纪违规问题,对全县绿化工程项目进行梳理摸排,重点对县重点工程服务中心、县城管局、县城关镇、县水利局、县经开区等单位建设管理的“凤淮路绿化带提升工程”等42个项目,涉及合同金额180252.95万元,审计查出工程养护管理不到位、结算送审环节把关不严等问题,移送移交线索1个。围绕支小支农的主责主业,积极发挥融资担保公司在经济运行中的杠杆作用,进一步有效缓解小微企业、“三农”融资难融资贵问题进行县华城融资担保公司经营管理专项审计, 查出问题12个,提出审计建议4条。

五是聚焦干部经济责任,强化监督审计。以深入推进经济责任审计监督全覆盖,促进领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权、干净干事为目标,全年共安排经济责任审计9个,查出问题134个,提出审计建议34条,促进反腐倡廉建设、推动领导干部履职尽责,向县委县政府、县委组织部、县纪委监委报送结果报告36份。

六是聚焦生态环境保护,提升监督实效。为推进生态文明建设,树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,开展钱庙乡原乡长自然资源资产离任审计项目,查出问题5个,提出审计建议3条,进一步压实了地方政府生态环境保护责任,提高了生态环境质量,促进人与自然和谐发展。

(三)强化审计整改和结果运用。围绕“如雷贯耳”要求,坚持边审计、边建议、边督促整改,一体推进审计揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”,明确审计整改责任,建立整改台账、问题清单、整改清单,分类提出整改要求,实行动态管理,跟踪督促检查,严格审计整改对账销号制度。2023年度全县审计整改问题250个,完成整改金额5154.15万元,促进非税收入2582.17万元上交财政,促使安心托幼资金604.26万元、老年助餐服务资金38.86完成拨付。

一年来,县审计局切实履职尽责,推动审计工作取得新成效。但面对新形势新任务新要求,审计工作还存在一些差距和不足,主要是工作协调推进机制需进一步完善,审计工作质效需进一步提升,审计整改力度需要进一步加大,审计队伍有待于进一步优化,这些都需要采取有力措施加以解决。

二、关于2024年度工作要点

2024年审计工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和二十届中央审计委员会第一次会议精神,认真落实十一届省委审计委员会第五次会议、全省审计工作会议、十一届市委审计委员会第五次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面把握扎实推进中国式现代化对审计工作提出的新要求新任务,围绕财政、货币、产业、科技、社会5大政策取向,突出重大问题,立足经济监督,深入开展研究型审计,聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业,做好常态化“经济体检”工作,推动经济运行实现质的有效提升和量的合理增长,更加有力有效服务保障现代化美好凤台建设。重点做好4个方面的工作:

(一)认真贯彻落实党中央对审计工作的部署要求。全面学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和二十届中央审计委员会第一次会议精神健全完善习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神传达学习机制,抓实抓十一届省委审计委员会第五次会议、十一届市委审计委员会第五次会议精神的学习贯彻,坚持围绕“国之大者”开展审计,坚持为党的自我革命发挥独特经济监督作用,深刻领会党中央重大决策部署的政治意图、战略谋划和实践要求,不断加大对党中央确定的重大战略、重大举措、重大项目的审计力度,确保政令畅通。持续加强审计会议定事项的任务分解和跟踪督办,细化重点任务,落实责任单位,确保事事有着落、件件有回音,以重点任务落实推动审计工作全面开展。

(二)持续推动形成审计工作一盘棋局面。加强各有关单位统筹协调、同向而行,深化审计监督和其他各类监督贯通协同,明确各方责任,健全完善信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享等工作机制,充分发挥审计专业优势,切实把审计成果用起来、用到位,增强监督合力。严格落实重大事项请示报告制度,健全完善推进审计全覆盖的制度机制,统筹调动全县审计资源,做到上下贯通,形成审计工作全县一盘棋局面。

(三)持续深化审计整改工作。坚持一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,认真落实上级关于建立健全审计查出问题整改长效机制的相关办法,进一步做好审计工作“下半篇文章”,完善审计整改工作机制,压实被审计单位整改主体责任、主管部门监督管理责任及审计机关督促检查责任,推动源头治理,加大问责处理力度,确保审计整改动真格,防止走过场、做样子。深化整改机制建设,加强对县本级查出问题的督促落实。

(四)以有力的审计监督保障经济社会平稳健康发展。围绕中央及省市县委经济工作会议部署要求,立足经济监督,聚焦财政财务收支主责主业,沿“政治—政策—项目—资金”主线开展研究型审计。围绕财政、货币、产业、科技、社会5大政策取向,紧盯财政、金融、国企、民生等关键领域,紧盯财政资金管理使用、重大项目建设、重大风险防范、助企纾困政策落实、民生保障和改善等重点方面,加大审计力度,揭示重大问题和重大风险,维护财经纪律严肃性,充分发挥审计在反腐治乱中的重要作用,推动县委政府重点任务落地见效,促进保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。

 

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