审计结果公告2024年第4号:县住房和城乡建设局2023年度预算执行和其他财政收支情况审计结果的公告
根据《中华人民共和国审计法》规定,凤台县审计局派出审计组,自2024年1月10日至5月10日,对凤台县住房和城乡建设局进行了审计。现将审计结果公告如下。
一、基本情况
(一)部门机构情况
凤台县住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设的正科级政府工作部门。机关内设6个股室,下属单位5个。
(二)2023年度预算及执行情况
县住建局是县财政一级预算单位,2023年部门预算由局本级及所属1家事业单位组成。
2023年初,县住房和城乡建设局部门预算收入8855.05万元,其中:一般公共预算收入1893.89万元、政府性基金收入6330万元、上年结转结余631.16万元。部门预算总支出8855.05万元,其中:基本支出864.17万元、项目支出7990.88万元。2023年凤台县住房和城乡建设局部门决算收入18111.92万元,决算支出18111.92万元。
审计结果表明,县住建局2023年度预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理基本符合会计法、相关会计制度的规定。本次审计也发现,县住建局在重大政策落实方面、预算编制、预算执行、内控制度建设等方面存在需要加以纠正和改进的问题。
三、审计发现的主要问题和整改要求
(一)重大政策措施落实方面
未及时支付凤台县2022年农村四类重点人员房屋改造提升资金。
(二)预决算编制与预算执行方面
预算编制不够精确,预算调整较大。
(三)专项资金管理使用及绩效管理方面
1.个别项目支出进度缓慢,执行率低。
2.基本支出挤占项目支出。
(四)内控制度建设及执行方面
未建立合同台账。县住建局合同管理不规范,未实施归口管理,未建立合同台账。
(五)其他方面
1.原始凭证内容不准确。
2.往来款长期未清理。审计期间已整改。
四、审计处理意见及建议
对本次审计发现的问题,凤台县审计局已依法出具审计报告,并从预算管理、项目管理、资产管理等方面提出了审计建议。
具体审计整改结果由县住建局依法向社会公告。
