凤台县审计局2015年部门决算情况
凤台县审计局2015年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)主管全县审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方性制度办法草案,提出相关政策建议;负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
(三)向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托,向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县政府、市审计局报告和向县政府有关部门、乡(经济开发区、镇)人民政府通报审计情况及结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
1、县级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支;
2、乡、经济开发区、镇人民政府预算的执行情况、决算以及预算外资金的管理和使用情况;
3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;
4、县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县政府重大投资项目的跟踪审计;
5、县属国有企业和金融机构、县政府规定的国有资本控股或占主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益;
6、县政府部门、乡(经济开发区、镇)人民政府管理和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;
7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;
8、法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。
(五)按规定对领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)承担局机关审计干部队伍建设;指导审计系统教育培训工作;指导监督部门单位内审机构和社会审计组织的审计业务质量。
(十)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,凤台县审计局2015年度部门决算包括局本级决算,与预算一致。
纳入凤台县审计局2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县审计局本级 |
2 |
…… |
三、凤台县审计局2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计412.7万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计412.7万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收入总计增加91.7万元,增长28.57%。支出总计增加102.7万元,增长33.13%。主要原因:一是审计业务增多,人员力量不足,部分通过社会购买服务,造成收支增长。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计371.3万元,其中:财政拨款收入367.1万元,占98.87%。其他收入4.2万元,占1.13%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计380.8万元,其中:基本支出186.3万元,占48.92%;项目支出194.5万元,占51.08%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计396.5万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计396.5万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各收入增加142.5万元,增长56.1%,主要原因:一是审计业务增多,人员力量不足,部分通过社会购买服务,造成收支增长。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出364.6万元,占本年支出的95.7%。与2014年相比,财政拨款支出增加109.6万元,增长42.98%。主要原因:购买社会服务增多。
- 财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出364.6万元,其中:基本支出178万元,占48.8%;项目支出186.6万元,占51.2%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2015年度决算308.6万元,比2014年增加90.6万元,增长41.56%,主要原因:购买社会服务增多。其中:“行政运行”决算114万元,主要用于日常审计业务支出。“其他一般公共服务支出”决算194.6万元,主要用于聘用人员工资支出及购买社会服务费用。
。
2.“社会保障和就业”2015年度决算37.4万元,比2014年增加16.4万元,增长78.1%,主要原因一是退休人员增加造成。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算29.9万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算6万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算8.4万元,比2014年增加0.4万元,增长5%,主要原因是2015年实行养老保险并轨,人员工资增长造成。其中:“行政单位医疗”决算8.4万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2015年度决算10.2万元,比2014年增加2.2万元,增长27.5%,主要原因是2015年实行养老保险并轨,人员工资增长造成。其中:“住房公积金”决算10.2万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出178万元,其中人员经费161万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公共经费17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
凤台县审计局2015年没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2015年度凤台县审计局机关运行经费17万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2015年度凤台县审计局政府采购支出总额48.6万元,其中:政府采购服务支出48.6万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,凤台县审计局共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。
(九)、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
附件:1.凤台县审计局收入支出决算总表
2.凤台县审计局收入决算表
3.凤台县审计局支出决算表
4.凤台县审计局财政拨款收入支出决算总表
5.凤台县审计局财政拨款收入支出决算总表
6.凤台县审计局一般公共预算财政拨款支出决算表
7.凤台县审计局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.凤台县审计局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
凤台县审计局2015年一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算情况说明
一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
决算数 |
合 计 |
6.2 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
2.1 |
公务用车购置及运行费 |
4.1 |
其中:公务用车运行维护费 |
4.1 |
公务用车购置 |
0 |
二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
凤台县审计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.2万元,完成年初预算的91.8%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为2.1万元,完成年初预算的95.45%,公务用车购置及运行费支出决算为4.1万元,完成年初预算的90.11%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2014年度决算相比,减少(增加)0万元。2015年凤台县审计局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
(二)公务接待费支出2.1万元, 与2014年度决算相比,减少0.1万元,下降4.55%。下降的原因是审计局机关厉行节约。2015年凤台县审计局国内接待共45批次,120人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出4.1万元,与2014年度决算相比,减少0.45万元,下降9.89%。,下降的原因是审计局机关厉行节约。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、检查、政策调研等。2015年,凤台县审计局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
联系方式:凤台县审计局(单位)政务公开电子邮箱:ftzhouhong@126.com。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
编制单位:淮南市凤台县审计局 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 367.1 | 一、一般公共服务支出 | 324.8 |
二、上级补助收入 | 0.0 | 二、外交支出 | 0.0 |
三、事业收入 | 0.0 | 三、国防支出 | 0.0 |
四、经营收入 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 0.0 | 五、教育支出 | 0.0 |
六、其他收入 | 4.2 | 六、科学技术支出 | 0.0 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.0 | ||
八、社会保障和就业支出 | 37.4 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.4 | ||
十、节能环保支出 | 0.0 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.0 | ||
十二、农林水支出 | 0.0 | ||
十三、交通运输支出 | 0.0 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.0 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.0 | ||
十六、金融支出 | 0.0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.0 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.0 | ||
十九、住房保障支出 | 10.2 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.0 | ||
二十一、其他支出 | 0.0 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.0 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 371.3 | 本年支出合计 | 380.8 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.0 | 结余分配 | 0.0 |
年初结转和结余 | 41.4 | 年末结转和结余 | 31.9 |
总计 | 412.7 | 总计 | 412.7 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:淮南市凤台县审计局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 315.2 | 311.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | ||
20108 | 审计事务 | 315.2 | 311.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | ||
2010801 | 行政运行 | 103.2 | 103.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 106.8 | 102.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | ||
2010804 | 审计业务 | 104.1 | 104.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010850 | 事业运行 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.4 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 35.8 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.9 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20808 | 抚恤 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:淮南市凤台县审计局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 一般公共服务支出 | 324.8 | 130.3 | 194.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20108 | 审计事务 | 324.8 | 130.3 | 194.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010801 | 行政运行 | 122.4 | 122.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 120.9 | 0.0 | 120.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010804 | 审计业务 | 80.2 | 6.7 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010850 | 事业运行 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.4 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 35.8 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.9 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20808 | 抚恤 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||
公开04表 | |||
编制单位:淮南市凤台县审计局 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 367.1 | 一、一般公共服务支出 | 308.6 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.0 | 二、外交支出 | 0.0 |
三、国防支出 | 0.0 | ||
四、公共安全支出 | 0.0 | ||
五、教育支出 | 0.0 | ||
六、科学技术支出 | 0.0 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.0 | ||
八、社会保障和就业支出 | 37.4 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.4 | ||
十、节能环保支出 | 0.0 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.0 | ||
十二、农林水支出 | 0.0 | ||
十三、交通运输支出 | 0.0 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.0 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.0 | ||
十六、金融支出 | 0.0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.0 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.0 | ||
十九、住房保障支出 | 10.2 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.0 | ||
二十一、其他支出 | 0.0 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.0 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 0.0 | 本年支出合计 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 29.4 | 年末财政拨款结转和结余 | 31.9 |
一般公共预算财政拨款 | 29.4 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 0.0 | ||
合计 | 0.0 | 合计 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:淮南市凤台县审计局 | 金额单位:万元 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 一般公共服务支出 | 308.6 | 121.9 | 186.6 | ||
20108 | 审计事务 | 308.6 | 121.9 | 186.6 | ||
2010801 | 行政运行 | 114.0 | 114.0 | 0.0 | ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 113.1 | 0.0 | 113.1 | ||
2010804 | 审计业务 | 80.2 | 6.7 | 73.5 | ||
2010850 | 事业运行 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.4 | 37.4 | 0.0 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 35.8 | 35.8 | 0.0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.9 | 29.9 | 0.0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | ||
20808 | 抚恤 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.2 | 10.2 | 0.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.2 | 10.2 | 0.0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.2 | 10.2 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:淮南市凤台县审计局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
301 | 工资福利支出 | 0.0 | 112.8 | |
30101 | 基本工资 | 0.0 | 27.5 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.0 | 48.5 | |
30103 | 奖金 | 0.0 | 14.9 | |
30104 | 社会保障缴费 | 0.0 | 12.3 | |
30105 | 伙食费 | — | — | |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 0.0 | |
30107 | 绩效工资 | 0.0 | 0.0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 9.5 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.0 | 17.0 | |
30201 | 办公费 | 0.0 | 2.0 | |
30202 | 印刷费 | 0.0 | 0.0 | |
30203 | 咨询费 | 0.0 | 0.0 | |
30204 | 手续费 | 0.0 | 0.0 | |
30205 | 水费 | 0.0 | 0.2 | |
30206 | 电费 | 0.0 | 2.5 | |
30207 | 邮电费 | 0.0 | 2.5 | |
30208 | 取暖费 | 0.0 | 0.0 | |
30209 | 物业管理费 | 0.0 | 0.0 | |
30211 | 差旅费 | 0.0 | 2.7 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 0.0 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.0 | 0.0 | |
30214 | 租赁费 | 0.0 | 0.0 | |
30215 | 会议费 | 0.0 | 0.0 | |
30216 | 培训费 | 0.0 | 0.0 | |
30217 | 公务接待费 | 0.0 | 2.1 | |
30218 | 专用材料费 | 0.0 | 0.0 | |
30224 | 被装购置费 | 0.0 | 0.0 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 0.0 | |
30226 | 劳务费 | 0.0 | 0.0 | |
30227 | 委托业务费 | 0.0 | 0.0 | |
30228 | 工会经费 | 0.0 | 0.0 | |
30229 | 福利费 | 0.0 | 0.0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 4.1 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.0 | 0.0 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | 0.0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.0 | 1.0 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.0 | 48.2 | |
30301 | 离休费 | 0.0 | 0.0 | |
30302 | 退休费 | 0.0 | 35.8 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.0 | 0.0 | |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 1.3 | |
30305 | 生活补助 | 0.0 | 0.8 | |
30306 | 救济费 | 0.0 | 0.0 | |
30307 | 医疗费 | 0.0 | 0.0 | |
30308 | 助学金 | 0.0 | 0.0 | |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 0.0 | |
30310 | 生产补贴 | 0.0 | 0.0 | |
30311 | 住房公积金 | 0.0 | 10.2 | |
30312 | 提租补贴 | 0.0 | 0.0 | |
30313 | 购房补贴 | 0.0 | 0.0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | 0.0 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 | 0.0 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 | 0.0 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0.0 | 0.0 | |
30403 | 财政贴息 | 0.0 | 0.0 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 | 0.0 | |
309 | 其他资本性支出 | 0.0 | 0.0 | |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.0 | 0.0 | |
30902 | 办公设备购置 | 0.0 | 0.0 | |
30903 | 专用设备购置 | 0.0 | 0.0 | |
30905 | 基础设施建设 | 0.0 | 0.0 | |
30906 | 大型修缮 | 0.0 | 0.0 | |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 | 0.0 | |
30908 | 物资储备 | 0.0 | 0.0 | |
30909 | 土地补偿 | 0.0 | 0.0 | |
30910 | 安置补助 | 0.0 | 0.0 | |
30911 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 | 0.0 | |
30912 | 拆迁补偿 | 0.0 | 0.0 | |
30913 | 公务用车购置 | 0.0 | 0.0 | |
30919 | 其他交通工具购置 | 0.0 | 0.0 | |
30920 | 产权参股 | — | — | |
30999 | 其他资本性支出 | 0.0 | 0.0 |
政府性基金预算收支决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位:淮南市凤台县审计局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 | |
编制单位:淮南市凤台县审计局 | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
合计 | 6.2 |
因公出国(境)费 | 0.0 |
公务接待费 | 2.1 |
公务用车购置及运行费 | 4.1 |
其中:公务用车运行维护费 | 4.1 |
公务用车购置 |
0.0 |