凤台县流浪乞讨人员救助站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
凤台县流浪乞讨人员救助站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
0 |
0 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置费 |
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二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
凤台县流浪乞讨人员救助站单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。决算数较上年减少(增加)的主要原因是……。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
凤台县流浪乞讨人员救助站单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。决算数较上年减少(增加)的主要原因是……。2022年安徽省XX(单位名称)因公出国(境)团组XX次,累计出国(境)XX人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于……【各单位根据因公出国境具体情况编报说明】。经费使用严格按照《凤台县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(淮财行政〔2014〕65号)等相关规定执行。
2.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。决算数较上年减少(增加)的主要原因是……。2022年安徽省XX(单位名称)国内公务接待共XX批次(其中外事接待XX批次),XX人次(其中外事接待XX人次)。主要是用于……【各单位根据接待具体情况编报说明】。
经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》(凤政办〔2014〕60号)和《凤台县公务接待管理办法》(凤办发〔2014〕21号)等相关文件规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为 0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。决算数较上年减少(增加)的主要原因是……。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。决算数较上年减少(增加)的主要原因是……。2022年购置公务用车X辆。【如没有安排公务用车购置数,可表述为2022年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。决算数较上年减少(增加)的主要原因是……。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于……
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 51.59 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 14.42 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 51.59 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
本年收入合计 | 26 | 66.01 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
使用非财政拨款结余 | 27 | 本年支出合计 | 57 | 66.01 | |
年初结转和结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
29 | 年末结转和结余 | 59 | |||
总计 | 30 | 66.01 | 总计 | 60 | 66.01 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | ||||||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 66.01 | 66.01 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支 | 14.42 | 14.42 | |||||||||||
20820 | 临时救助 | 14.42 | 14.42 | |||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救 | 14.42 | 14.42 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 51.59 | 51.59 | |||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的 | 51.59 | 51.59 | |||||||||||
2296002 | 用于社会福利的 | 51.59 | 51.59 | |||||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||
—2.%d — |
支出决算批复表 | ||||||||||||
财决批复03表 | ||||||||||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 66.01 | 0.64 | 65.37 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | ||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | ||||||||
229 | 其他支出 | 51.59 | 51.59 | |||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 51.59 | 51.59 | |||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票 | 51.59 | 51.59 | |||||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | ||||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
财决批复04表 | |||||||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 51.59 | 二、外交支出 | 33 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 36 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.42 | 14.42 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 51.59 | 51.59 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||||
本年收入合计 | 26 | 66.01 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 58 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 28 | 本年支出合计 | 59 | 66.01 | 14.42 | 51.59 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 66.01 | 总计 | 62 | 66.01 | 14.42 | 51.59 | ||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||
财决批复05表 | |||||||||||||||||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | ||||||||||||
20820 | 临时救助 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | ||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | ||||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
财决批复06表 | |||||||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 0.64 | 302 | 商品和服务支出 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 0.64 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 399 | 其他支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
人员经费合计 | 0.64 | 公用经 | |||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||
财决批复07表 | |||||||||||||||||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | |||||||||||||||
229 | 其他支出 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | ||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | ||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | ||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||
— 7.%d — |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||
财决批复08表 | ||||||||||||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | ||||||||||||||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | ||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||
凤台县流浪乞讨人员救助站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
0 |
0 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置费 |
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二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
凤台县流浪乞讨人员救助站单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。决算数较上年减少(增加)的主要原因是……。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
凤台县流浪乞讨人员救助站单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。决算数较上年减少(增加)的主要原因是……。2022年安徽省XX(单位名称)因公出国(境)团组XX次,累计出国(境)XX人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于……【各单位根据因公出国境具体情况编报说明】。经费使用严格按照《凤台县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(淮财行政〔2014〕65号)等相关规定执行。
2.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。决算数较上年减少(增加)的主要原因是……。2022年安徽省XX(单位名称)国内公务接待共XX批次(其中外事接待XX批次),XX人次(其中外事接待XX人次)。主要是用于……【各单位根据接待具体情况编报说明】。
经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《凤台县公务接待管理暂行办法》(凤政办〔2014〕60号)和《凤台县公务接待管理办法》(凤办发〔2014〕21号)等相关文件规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为 0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。决算数较上年减少(增加)的主要原因是……。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。决算数较上年减少(增加)的主要原因是……。2022年购置公务用车X辆。【如没有安排公务用车购置数,可表述为2022年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因是……。决算数较上年减少(增加)的主要原因是……。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于……
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 51.59 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 14.42 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 51.59 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
本年收入合计 | 26 | 66.01 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
使用非财政拨款结余 | 27 | 本年支出合计 | 57 | 66.01 | |
年初结转和结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
29 | 年末结转和结余 | 59 | |||
总计 | 30 | 66.01 | 总计 | 60 | 66.01 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | ||||||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 66.01 | 66.01 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支 | 14.42 | 14.42 | |||||||||||
20820 | 临时救助 | 14.42 | 14.42 | |||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救 | 14.42 | 14.42 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 51.59 | 51.59 | |||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的 | 51.59 | 51.59 | |||||||||||
2296002 | 用于社会福利的 | 51.59 | 51.59 | |||||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||
—2.%d — |
支出决算批复表 | ||||||||||||
财决批复03表 | ||||||||||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 66.01 | 0.64 | 65.37 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | ||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | ||||||||
229 | 其他支出 | 51.59 | 51.59 | |||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 51.59 | 51.59 | |||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票 | 51.59 | 51.59 | |||||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | ||||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
财决批复04表 | |||||||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 51.59 | 二、外交支出 | 33 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 36 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.42 | 14.42 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 51.59 | 51.59 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||||
本年收入合计 | 26 | 66.01 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 58 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 28 | 本年支出合计 | 59 | 66.01 | 14.42 | 51.59 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 66.01 | 总计 | 62 | 66.01 | 14.42 | 51.59 | ||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||
财决批复05表 | |||||||||||||||||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | ||||||||||||
20820 | 临时救助 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | ||||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | 14.42 | 0.64 | 13.78 | ||||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
财决批复06表 | |||||||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 0.64 | 302 | 商品和服务支出 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 0.64 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 399 | 其他支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||
人员经费合计 | 0.64 | 公用经 | |||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||||
财决批复07表 | |||||||||||||||||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | |||||||||||||||
229 | 其他支出 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | ||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | ||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | 51.59 | ||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||||||
— 7.%d — |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||
财决批复08表 | ||||||||||||||
部门:凤台县流浪乞讨人员救助站 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | ||||||||||||||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | ||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||
— 8.%d — |