【救助站】凤台县流浪乞讨人员救助站2025年度单位决算

发布时间:2026-08-07 16:18信息来源:凤台县民政局文字大小:[    ] 背景色:       

 

 

凤台县流浪乞讨人员救助站

2025年度单位决算

20267


    

第一部分 凤台县流浪乞讨人员救助站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县流浪乞讨人员救助站2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县流浪乞讨人员救助站2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件:2025年度项目支出绩效自评表


第一部分 凤台县流浪乞讨人员救助站概况

一、主要职责

根据国务院第381号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》主要职责是:

(一)确保生活无着流浪、乞讨人员以及因务工不着、寻亲不遇、被偷被骗等原因而陷入困境、居无定所、流浪街头的生活无着人员及时得到救助服务,让困难群众感受到党和政府温暖、社会关爱。

(二) 高度重视寒冬送温暖、夏季送清凉。

(三)加大街面主动救助力度,救助管理机构要密切关注天气气候变化,全面深入排查梳理薄弱环节和隐患之处,跟踪监测重点区域,建立完善应急预案。做好夜间和重点区域巡视救助,劝导、引导生活无着流浪、乞讨人员到救助管理机构开放式救助点接受救助,要按照保护性原则,及时护送流浪、乞讨未成年人、残疾人、行动不便人员到救助管理机构接受救助,护送流浪、乞讨危重病人和智障人员到医院机构接受救治和诊断。

(四)加强救助管理机构内部管理,落实24小时服务接待制首接负责制,对求助人员和电话,要热情对待,及时办理。

(五)负责编制凤台县流浪乞讨人员救助站收入预、决算,编制。

(六)负责全县流浪乞讨人员救助管理工作。

(七)广泛动员社会力量参与。

(八)负责受助人员生活救助、医疗救助。返乡救助、临时救助、主动救助。

 

 

二、单位决算构成

凤台县流浪乞讨人员救助站2025年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。


第二部分 凤台县流浪乞讨人员救助站2025年度部门决算表

 

收入支出决算总表

单位公开01

单位:凤台县流浪乞讨人员救助站

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

77.7

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

38

70.73

 

9

 

九、卫生健康支出

39

1.24

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

5.74

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

77.7

本年支出合计

57

77.7

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

59

 

总计

30

77.7

总计

60

77.7

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


 

收入决算表

单位公开02

单位:凤台县流浪乞讨人员救助站

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

77.7

77.7

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

70.73

70.73

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

6.17

6.17

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.23

4.23

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.94

1.94

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

64.56

64.56

 

 

 

 

 

 

2082002

流浪乞讨人员救助支出

64.56

64.56

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.24

1.24

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.24

1.24

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.24

1.24

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.74

5.74

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.74

5.74

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.17

3.17

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

2.57

2.57

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

单位公开03

单位:凤台县流浪乞讨人员救助站

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

77.7

42.44

35.27

 

 

 

208

社会保障和就业支出

70.73

35.46

35.27

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

6.17

6.17

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.23

4.23

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.94

1.94

 

 

 

 

20820

临时救助

64.56

29.29

35.27

 

 

 

2082002

流浪乞讨人员救助支出

64.56

29.29

35.27

 

 

 

210

卫生健康支出

1.24

1.24

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.24

1.24

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.24

1.24

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.74

5.74

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.74

5.74

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.17

3.17

 

 

 

 

2210202

提租补贴

2.57

2.57

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04

单位:凤台县流浪乞讨人员救助站

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

77.7

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

70.73

70.73

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

1.24

1.24

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

5.74

5.74

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

77.7

本年支出合计

59

77.7

77.7

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

77.7

总计

64

77.7

77.7

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05

单位:凤台县流浪乞讨人员救助站

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

77.7

42.44

35.27

208

社会保障和就业支出

70.73

35.46

35.27

20805

行政事业单位养老支出

6.17

6.17

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.23

4.23

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.94

1.94

 

20820

临时救助

64.56

29.29

35.27

2082002

流浪乞讨人员救助支出

64.56

29.29

35.27

210

卫生健康支出

1.24

1.24

 

21011

行政事业单位医疗

1.24

1.24

 

2101102

事业单位医疗

1.24

1.24

 

221

住房保障支出

5.74

5.74

 

22102

住房改革支出

5.74

5.74

 

2210201

住房公积金

3.17

3.17

 

2210202

提租补贴

2.57

2.57

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06

单位:凤台县流浪乞讨人员救助站

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

40.09

302

商品和服务支出

1.17

30704

  国外债务发行费用

 

30101

  基本工资

14.62

30201

  办公费

0.77

310

资本性支出

 

30102

  津贴补贴

1.39

30202

  印刷费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30103

  奖金

7.79

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.08

31003

  专用设备购置

 

30107

  绩效工资

5.59

30206

  电费

0.11

31005

  基础设施建设

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.23

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

30109

  职业年金缴费

1.94

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.24

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30211

  差旅费

 

31009

  土地补偿

 

30112

  其他社会保障缴费

0.13

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30113

  住房公积金

3.17

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30114

  医疗费

 

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

303

对个人和家庭的补助

1.18

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30301

  离休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30302

  退休费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30303

  退职(役)费

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30304

  抚恤金

 

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30305

  生活补助

1.18

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

30306

  救济费

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30307

  医疗费补助

 

30228

  工会经费

0.21

31204

  费用补贴

 

30308

  助学金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30309

  奖励金

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31206

  其他资本性补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30239

  其他交通费用

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

41.27

公用经费合计

1.17

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07

单位:凤台县流浪乞讨人员救助站

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:凤台县流浪乞讨人员救助站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08

单位:凤台县流浪乞讨人员救助站

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:凤台县流浪乞讨人员救助站没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 凤台县流浪乞讨人员救助站2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计77.7万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计77.7万元(含结余分配和年末结转结余)。与2024年相比,收、支总计各增加14.94万元,增长23.8%,主要原因:本年度新增业务工作任务,相应增加经费保障,相关服务物资、运维等开支同步增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计77.7万元,其中:财政拨款收入77.7万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计77.7万元,其中:基本支出42.44万元,占54.62%;项目支出35.27万元,占45.39%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计77.7万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计77.7万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2024年相比,财政拨款收、支总计各增加14.94万元,增长23.8%,主要原因:本年度新增业务工作任务,相应增加经费保障,相关服务物资、运维等开支同步增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出77.7万元,占本年支出的100%。与2024年相比,一般公共预算财政拨款支出增加34.76万元,增长81.0%。主要原因:编制人员工资关系全部转入本单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出77.7万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出70.73万元,占91.03%;卫生健康(类)支出1.24万元,占1.60%;住房保障(类)支出5.74万元,占7.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.99万元,支出决算为77.7万元,完成年初预算的115.99%。决算数大于预算数的主要原因:年度工作任务较年初计划有所增加,加之相关服务,物资采购价格上涨,实际支出超出年初预算规模。其中:基本支出42.44万元,占54.62%;项目支出35.27万元,占45.39%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.87万元,支出决算为4.23万元,完成年初预算的109.30%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数正常调增。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.94万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算100%。

3.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为55.75万元,支出决算为64.56万元,完成年初预算的115.80%,决算数大于预算数的主要原因是新增工作业务救助项目资金增加。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.24万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算100%。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.9万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的109.31%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数正常调增。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.29万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的199.22%,决算数大于预算数的主要原因是编制人员工资关系全部转入本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出42.44万元,其中:人员经费41.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;公用经费1.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县流浪乞讨人员救助站没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤台县流浪乞讨人员救助站没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2025年度,凤台县流浪乞讨人员救助站机关运行经费支出0万元,比2024年减少0万元,下降0%,主要原因是凤台县流浪乞讨人员救助站是事业单位,没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2025年度,凤台县流浪乞讨人员救助站政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日,凤台县流浪乞讨人员救助站共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2025年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金10.00万元。从评价情况看,达到了预期绩效目标,基本保障了单位日常运转、业务开展等活动。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,我单位整体支出绩效目标基本完成,资金使用总体绩效良好。

2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“综合业务项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

综合业务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.02分。全年预算数为10万元,执行数为5.02万元,完成预算的50.24%。项目绩效目标完成情况:项目资金用于流浪乞讨临时救助保障,保障求助人员基本生活,常态化开展救助服务,顺利完成日常救助接待工作。发现的主要问题及原因:预算执行偏低主要是实际救助人次减少物资消耗较年初预估有所减少、救助人员返乡护送减少。下一步改进措施:及时拨付救助资金保障求助人员基本需求。

综合业务项目项目的《项目支出绩效自评表》。

 

附件:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

综合业务项目

主管部门

046-凤台县民政局

实施单位

046006-凤台县流浪乞讨人员救助站

项目期限

3

其中:建设期限

 

运营期限

 

资金投向领域

 

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值 

执行率

得分

年度资金总额:

100000.00

100000.00

50236.01

10

50.24%

5.02

其中:本年财政拨款

100000

100000

50236.01

 

 

专项债券资金

0

0

0

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保采购成本在预算范围内,避免过度采购或浪费,通过合理控制办公用品采购成本,提高经费使用效益,通过组织培训、学习等活动,提高员工的综合素质和工作能力,以适应业务发展的需要,完成水、电、电信服务费等提高效率和节约成本,确保办公设备正常运转,为了更好地管理和控制办公经费的支出,确保经费使用的合理性和效益性。

通过合理控制办公用品采购成本达成预期指标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

员工业务培训

≤12/

12/

10

10

 

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

达成预期指标

10

10

 

时效指标

经费支出时效性

≤1

1

20

20

 

成本指标

当年总成本

≤100000

50236.01

10

10

 

效益指标

经济效益

降低成本

确保办公用品采购成本在预算范围内,避免过度采购或浪费

达成预期指标

10

10

 

社会效益

办公设备管理质量

确保设备得到妥善管理和维护,保证设备运行稳定、安全可靠

达成预期指标

5

5

 

生态效益

办公环境卫生与安全

确保办公环境整洁卫生,营造舒适的工作氛围,同时确保员工的人身安全。

达成预期指标

5

5

 

可持续影响

员工综合素质提升

通过组织培训、学习等活动,提高员工的综合素质和工作能力

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

员工满意度提高

通过定期调查了解员工对办公环境,资源利用等方面的满意度较高

达成预期指标

10

10

 

总分

 

100

95.02

 

所有项目绩效自评表详见“附件:2025年度项目支出绩效自评表”。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2025年度项目支出绩效自评表


附件

凤台县流浪乞讨人员救助站2025年度项目支出绩效自评表

 

项目支出绩效目标公开清单

序号

项目名称

备注

1

综合业务项目

 

2

2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助

 


 

附件:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

综合业务项目

主管部门

046-凤台县民政局

实施单位

046006-凤台县流浪乞讨人员救助站

项目期限

3

其中:建设期限

 

运营期限

 

资金投向领域

 

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值 

执行率

得分

年度资金总额:

100000.00

100000.00

50236.01

10

50.24%

5.02

其中:本年财政拨款

100000

100000

50236.01

 

 

专项债券资金

0

0

0

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保采购成本在预算范围内,避免过度采购或浪费,通过合理控制办公用品采购成本,提高经费使用效益,通过组织培训、学习等活动,提高员工的综合素质和工作能力,以适应业务发展的需要,完成水、电、电信服务费等提高效率和节约成本,确保办公设备正常运转,为了更好地管理和控制办公经费的支出,确保经费使用的合理性和效益性。

通过合理控制办公用品采购成本达成预期指标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

员工业务培训

≤12/

12/

10

10

 

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

达成预期指标

10

10

 

时效指标

经费支出时效性

≤1

1

20

20

 

成本指标

当年总成本

≤100000

50236.01

10

10

 

效益指标

经济效益

降低成本

确保办公用品采购成本在预算范围内,避免过度采购或浪费

达成预期指标

10

10

 

社会效益

办公设备管理质量

确保设备得到妥善管理和维护,保证设备运行稳定、安全可靠

达成预期指标

5

5

 

生态效益

办公环境卫生与安全

确保办公环境整洁卫生,营造舒适的工作氛围,同时确保员工的人身安全。

达成预期指标

5

5

 

可持续影响

员工综合素质提升

通过组织培训、学习等活动,提高员工的综合素质和工作能力

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

员工满意度提高

通过定期调查了解员工对办公环境,资源利用等方面的满意度较高

达成预期指标

10

10

 

总分

 

100

95.02

 


 

附件:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助

主管部门

046-凤台县民政局

实施单位

046006-凤台县流浪乞讨人员救助站

项目期限

99

其中:建设期限

 

运营期限

 

资金投向领域

 

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值 

执行率

得分

年度资金总额:

628000.00

628000.00

302416.93

10

48.16%

4.82

其中:本年财政拨款

628000

628000

302416.93

 

 

专项债券资金

0

0

0

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

担负全县生活无着或流浪乞讨人员的照料服务、街面巡查、寻亲服务,接送返回等救助管理工作。为救助人员提供及时的医疗救助服务,为了保障流浪乞讨人员身体健康和生命安全帮助其回归家庭,建立源头治理和回归稳固机制,为社会安定团结提供有力保障,为构建和谐社会发挥作用。

达成预期指标完成寻亲服务,夏季送清凉,冬季送温暖,生活救助,返乡救助,医疗救助,临时安置,教育矫治,主动救助等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

流浪乞讨人员救助应救尽救

100%

100%

10

10

 

质量指标

资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

达成预期指标

20

20

 

时效指标

救助资金发放及时性

每半年结算

达成预期指标

10

10

 

成本指标

项目总成本

≤500000

302416.93

10

10

 

效益指标

经济效益

切实保障本县流浪乞讨人员减少

减少街面流浪乞讨人员,降低成本

达成预期指标

10

10

 

社会效益

帮助查明身份滞留人员返乡

反映项目实施对帮助查明身份滞留人员返乡的影响程度

达成预期指标

10

10

 

生态效益

优化环境、减少浪费

改善程度明显

达成预期指标

5

5

 

可持续影响

农村留守儿童关爱保护体系的可持续性

影响程度较高

达成预期指标

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度

救助对象满意度

≥95%

95%

10

10

 

总分

 

100

94.82

 

 

 

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