凤台县住房保障中心2022年度
部门决算

发布时间:2023-09-06 09:38信息来源:凤台县住建局文字大小:[    ] 背景色:       

凤台县住房保障中心2022年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 20239

 

第一部分 凤台县住房保障中心单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县住房保障中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县住房保障中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 凤台县住房保障中心单位概况

一、主要职责

根据凤编字【201325号文件和淮南市《城市保障性住房条例》规定,凤台县住房保障中心负责办理保障性住房申请受理、审核、分配、收回、回购、运营管理等事物。具体职责为:

1)贯彻执行国家、省、市有关保障性住房的法律、法规、规章和政策;

2)会同相关职能部门共同编制城市低收入群体住房发展规划和年度计划;

3)建立全县低收入群体住房保障档案和信息系统;

4)建立健全住房保障体系,启动抽查、回访、轮候、退出、年度复核机制;

5)负责全县公共租赁住房准入、退出和租金收缴、维修管理、政府回购管理工作;负责核准公共租赁住房准入、退出条件;负责公共租赁住房配租、租金收缴、维修管理、租赁住房补贴发放管理和政府收购管理工作。

6)负责房屋专项维修管理工作。

7承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、单位决算构成

 

凤台县住房保障中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

纳入淮南市凤台县住房保障中心单位2021年度单位决算编制范围的单位仅1个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

安徽省 淮南市凤台县住房保障中心

 

 

第二部分 凤台县住房保障中心2022年度单位决算表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

公开01表

单位:

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

58.21

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

6.56

 

 

九、卫生健康支出

1.68

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

49.01

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

5.24

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

58.21

本年支出合计

62.49

    使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

    年初结转和结余

896.53

年末结转和结余

892.25

总计

954.73

总计

954.73

 

 

二、收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

58.21

58.21

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.56

6.56

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

6.56

6.56

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

4.38

4.38

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.18

2.18

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.68

1.68

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业医疗

1.68

1.68

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.68

1.68

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

44.73

44.73

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

44.73

44.73

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

4.96

4.96

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

39.77

39.77

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.24

5.24

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.24

5.24

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.42

3.42

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.82

1.82

 

 

 

 

 

 


三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

单位:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

62.49

62.49

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.56

6.56

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

6.56

6.56

 

 

 

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

4.38

4.38

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.18

2.18

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.68

1.68

 

 

 

 

21011

行政事业医疗

1.68

1.68

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.68

1.68

 

 

 

 

212

城乡社区支出

49.01

49.01

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

49.01

49.01

 

 

 

 

2120101

行政运行

9.24

9.24

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

39.77

39.77

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.24

5.24

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.24

5.24

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.42

3.42

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.82

1.82

 

 

 

 


 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

单位:

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

58.21

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.56

6.56

 

 

 

 

九、卫生健康支出

1.68

1.68

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

44.73

44.73

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

5.24

5.24

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

本年收入合计

58.21

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

本年支出合计

58.21

58.21

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

总计

58.21

总计

58.21

58.21

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

58.21

58.21

 

208

社会保障和就业支出

6.56

6.56

 

20805

行政事业单位养老支出

6.56

6.56

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.38

4.38

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.18

2.18

 

210

卫生健康支出

1.68

1.68

 

21011

行政事业单位医疗

1.68

1.68

 

2101102

事业单位医疗

1.68

1.68

 

212

城乡社区支出

44.73

44.73

 

21201

城乡社区管理事务

44.73

44.73

 

2120101

行政运行

4.96

4.96

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

39.77

39.77

 

221

住房保障支出

5.24

5.24

 

22102

住房改革支出

5.24

5.24

 

2210201

住房公积金

3.42

3.42

 

2210202

提租补贴

1.82

1.82

 


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

55.92

302

商品和服务支出

1.19

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

20.61

30201

  办公费

0.30

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

1.82

30202

  印刷费

0.20

310

资本性支出

 

30103

  奖金

10.96

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

10.66

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.38

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

2.18

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.68

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

0.30

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

3.42

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

0.20

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0.02

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

1.10

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

1.10

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

0.20

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.16

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.03

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

57.02

公用经费合计

1.19


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位                                                          金额单位:万元

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 凤台县住房保障中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计954.73万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余896.53万元)、支出总计954.73万元(含结余分配和年末结转结余892.25万元)。收与2021年相比,收入增加9.81万元,增长20%增加8.89万元,增长16.59%,主要原因在职人员工资的调整;二是发放职工一次性奖金

 

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计58.21万元,其中:财政拨款收入58.21万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计62.49万元,其中:基本支出62.49万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计58.21万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计58.21万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加9.81万元,增长20%,主要原因在职人员工资的调整;二是发放职工一次性奖金

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出58.21万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.81万元,增长20%。主要原因在职人员工资的调整;二是发放职工一次性奖金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出58.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出6.56万元,占11.27%;卫生健康支出1.68万元,占2.89%;城乡社区支出44.73万元,占76.84%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出5.24万元,占9%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.6万元,支出决算为58.21万元,完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职职工工资调整;二是发放职工一次性奖金。其中:基本支出58.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

2. 2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

3. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

4. 4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%

5.社会保障和就业(类)支出6.56万元,完成年初预算的93.7%

6、卫生健康支出1.68万元,完成年初预算的84%。

7、城乡社区支出44.73万元,完成年初预算的141占%。

8、农林水(类)支出0万元,占0%

9、住房保障(类)支出5.24万元,完成年初预算的109%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出58.21万元,其中:人员经费57.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

凤台县住房保障中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

凤台县住房保障中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度,凤台县住房保障中心机关运行经费支出0万元,比2021持平。

(二)政府采购支出情况。

 2022年度,凤台县住房保障中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(三)国有资产占有使用情况。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202212月31日, 凤台县住房保障中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位2022年无纳入部门预算的项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件:凤台县住房保障中心2022年度单位决算表

 

  





淮南市凤台县住房保障中心.XLS.xls

 

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