凤台县住房和城乡建设局2024年度部门汇总决算公开
凤台县住房和城乡建设局
2024年度单位决算
2025年7月
目 录
第一部分 凤台县住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县住房和城乡建设局2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县住房和城乡建设局2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 凤台县住房和城乡建设局概况
一、主要职责
第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政
府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》(淮办秘[2019]12号)和《中共凤台县委凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革实施意见》(凤[2019]5号),制定本规定。
第二条 凤台县住房和城乡建设局是主管住房和城乡
建设的县政府工作部门,为正科级,加挂凤台县人民防空办公室牌子,简称县住建局(县人防办)。
第三条 凤台县住房和城乡建设局(县人民防空办公室)
的主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章,制定相关的实施细则、管理办法和规定,并组织实施。
(二)负责住房保障体系建设,完善廉租住房制度;编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施;负责经济适用房、公共租赁房、廉租住房建设的监督和管理,棚户区改造,负责廉租住房资金审批以及住房补贴发放审核和住房补贴方案的审批。
(三)拟定适合县情的住房政策,配合做好住房建设和住房制度改革;提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
(四)负责全县建筑市场监督管理,规范市场秩序,推
动建筑行业发展;负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装和房屋建筑装饰、装修等行业管理工作;负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全监管工作;负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。
(五)负责城市供水、节水、燃气、集中供热等公用事业的行业管理;指导城镇公用事业的发展;负责政府委托公用事业特许经营权的授予与管理。
(六)指导规范全县村镇建设管理工作。指导村镇工
程建设的管理、技术服务;指导农村危房改造工作。
(七)负责全县房地产企业资质管理,负责房地产行业相关统计工作。
(八)贯彻执行物业管理的政策法规,指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作;负责物业专项维修资金的归集审核、管理并监督使用;指导监督物业管理招投标工作;负责物业管理服务等级标准评定;会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准;参与住宅小区规划设计。
(九)负责商品房预售管理;负责商品房预售资金、二手房资金、以及维修资金的监管。
(十)负责对各类新建建筑物采取白蚁防治措施,对已发生白蚁危害的建筑物进行白蚁灭治。
(十一)负责全县人民防空工作;指导城市地下空间的开发和利用。
(十二)监督实施房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设计规范;监督实施全县建设工程抗震和综合抗震防御体系区域规划,管理建筑工程的抗震设防工作。
(十三)负责全县城乡建设行业科技管理工作;负责新技术新材料的科技成果转化推广工作。
(十四)负责建筑节能工作;会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目。
(十五)会同相关部门制定全县城乡建设行业人才培养规划并指导实施;指导全县城乡建设行业职工队伍的培训和专业技术人员继续教育工作;负责建设行业的科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格的管理工作;负责本系统智力引进工作,指导城乡建设行业体制改革。
(十六)指导建设工程标准定额的实施;组织实施建设工程造价计价办法;监督管理工程建设造价工作;负责全县城乡建设档案管理工作。
(十七)负责本系统普法和依法行政工作;负责对建设系统相关部门综合协调工作。
(十八)负责局机关和直属单位党组织建设、职工队伍建设、干部人事、精神文明、宣传教育、思想政治、劳动工资、职称评聘、社会保险、社会治安综合治理、计划生育、政风行风建设、纪检监察和群团组织等工作。
(十九)承办县政府交办的其他事项。
(二十)完成县委、县政府交办的其他任务
(二十一)划入职能。将县房地产管理局的行政职能转入县住房和城乡建设局。
第四条:根据上述职责,凤台县住房和城乡建设局(县人民防空办公室)设下列内设机构:
(一) 办公室
职责:负责文电、会务、机要等机关日常运转工作;承
担信息、信访、稳定、保密、政务公开、文书档案等工作;负责局机关内部财务管理;拟订局机关各项工作制度,起草有关文件和报告;负责重点工作督查督办;负责对外联络、接待工作;负责人大建议、议案和政协提案办理;负责局机关和直属单位党建、人事劳资及机构编制管理工作;负责指导建设行业科技人才、职业资格、专业技术职称评聘工作;负责全局党员、干部培训和干部人事档案管理工作;负责机关离退休人员的服务管理工作;负责局机关、局属单位党风廉政建设和纪检监察工作、计划生育工作、工青妇卫、文明创建工作、社会治安综合治理工作。
( 二 )行政审批服务股(法规股)
职责:负责建筑、勘察设计、公用事业及中介组织等有关行政审批工作;负责全局行政审批服务事项的政务公开工作。
办理房地产行政管理方面有关行政审批事项;
负责和指导全县住房和城乡建设普法、行政执法、行政复议和行政诉讼等工作;管理系统内执法人员的执法资格。
(三)公用事业管理股(物业监管股)
职责:负责公用事业的行业管理工作,拟定公用事业管
理的具体办法,并监督实施;组织拟定公用事业的年度计划;参与重大公用事业建设项目的立项审查、工程招投标、项目设计审查等工作;指导乡镇公用事业发展;负责城市供水、节水、燃气、集中供热的行业管理。
贯彻执行物业管理的政策法规,负责对物业管理工作进
行督促、检查、指导、协调;指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作;负责物业专项维修资金的管理并监督使用;指导监督物业管理招投标工作;负责物业管理服务等级标准评定;会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准;指导白蚁防治工作;指导物业协会工作。
(四)建设管理股
职责:负责城乡建设统计工作及城乡建设档案管理工
作。
指导村镇的公用基础设施设计与施工;指导农村住房建设、危房改造工作;指导村镇相关工程建设及质量监督管理工作;指导重点镇、中心镇的建设工作。
(五) 建筑市场管理股(房产市场管理股)
职责:负责建筑行业质量、安全生产监管工作;拟订有
关法规规章和制度草案并监督实施;指导建立健全安全生产应急救援制度、预案;组织质量安全生产检查;组织或参与调查处理工程重大质量、安全事故;负责房屋及市政工程建设项目竣工备案工作。组织拟订规范建筑市场各方主体行为、勘察设计、施工许可、建设监理、工程质量、工程安全、工程风险管理的规章制度,并监督执行;承担建筑施工企业、建筑安装企业、房地产开发企业、建筑装饰装修企业、预拌商品混凝土企业、工程造价咨询、建设监理、勘察设计单位、工程质量检测机构等资质管理工作,并指导监督与其相关的社会中介组织活动;负责建筑业对外经济合作,协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。负责全县建筑节能日常管理工作;拟订全县建筑节能、建设科技的政策规章和发展规划、年度计划,并监督实施;指导建筑材料革新工作;组织先进科技的合作项目的实施及引进项目的消化、吸收创新工作;指导重大科技成果的转化、推广;贯彻执行建设勘察、设计标准和抗震设计规范。负责房地产市场分析与监测;负责二手房资金、商品房预售资金和房屋维修资金的监管工作;监督管理房地产市场规范运行;负责住宅与房地产信息化工作。
(六)住房保障股
职责:组织实施住房保障政策、规划和年度计划;实施住房保障工作;协调指导廉租住房、经济适用房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设与管理工作;承办廉租住房资金安排的有关工作;配合做好住房制度改革工作。
(七)人民防空股
职责:监督人防国有资产管理工作;组织开展业务培训;
监督检查人防法律、法规及规章的贯彻落实情况;组织开展法制教育、人民防空知识宣传和依法行政;拟定人民防空通信、警报网建设规划、防空袭预案和平时、战时应急人口疏散计划并组织实施;会同有关部门组建和训练防空专业队伍;参与城市防灾救灾和处置突发事件行动,重点承担组织、协调和通信保障任务;负责战时人民防空指挥和重要经济目标的防护工作;拟定人防工程建设规划和年度计划;拟定城市平战结合综合防护建设规划、城市地下空间开发利用规划;负责人防工程建设的行政审批、指导以及组织验收,对人防工程建设、管理、使用、安全等情况进行监督检查;指导人防工程的维护管理、开发利用,负责人防指挥所、教育馆、训练、疏散基地等土木工程建设;负责人防工程资料、图纸等收集、整理、归档工作。
二、单位决算构成
从决算单位构成看,凤台县住房和城乡建设局2024年度单位决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加0户,原因是与以往年度一致,无变动。
纳入凤台县住房和城乡建设局2024年度单位决算编制范围的下属单位共3个,具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
单位名称 |
2 |
凤台县住房和城乡建设局 |
3 |
凤台县建筑质量监督站 |
4 |
凤台县住房和保障中心 |
第二部分 凤台县住房和城乡建设局2024年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
单位公开01表 |
|||||
单位:凤台县住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8414.59 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1000 |
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
176.75 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
29.49 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
6536.45 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
2103.47 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
121.41 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
628.35 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
9414.59 |
本年支出合计 |
57 |
9595.92 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
242.3 |
年末结转和结余 |
59 |
60.97 |
总计 |
30 |
9656.89 |
总计 |
60 |
9656.89 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||||
单位公开02表 |
|||||||||||
单位:凤台县住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
9414.59 |
9414.59 |
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
176.75 |
176.75 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.78 |
146.78 |
|
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
51.91 |
51.91 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.8 |
33.8 |
|
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
29.49 |
29.49 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.49 |
29.49 |
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
6365.79 |
6365.79 |
|
|
|
|
|
|
||
21103 |
污染防治 |
6365.79 |
6365.79 |
|
|
|
|
|
|
||
2110302 |
水体 |
6100 |
6100 |
|
|
|
|
|
|
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
265.79 |
265.79 |
|
|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
2092.8 |
2092.8 |
|
|
|
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
542.69 |
542.69 |
|
|
|
|
|
|
||
2120101 |
行政运行 |
424.55 |
424.55 |
|
|
|
|
|
|
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
84 |
84 |
|
|
|
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
34.13 |
34.13 |
|
|
|
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
512.19 |
512.19 |
|
|
|
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
512.19 |
512.19 |
|
|
|
|
|
|
||
21206 |
建设市场管理与监督 |
37.92 |
37.92 |
|
|
|
|
|
|
||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
37.92 |
37.92 |
|
|
|
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
121.41 |
121.41 |
|
|
|
|
|
|
||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
121.41 |
121.41 |
|
|
|
|
|
|
||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
121.41 |
121.41 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
628.35 |
628.35 |
|
|
|
|
|
|
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
565.24 |
565.24 |
|
|
|
|
|
|
||
2210106 |
公共租赁住房 |
96.24 |
96.24 |
|
|
|
|
|
|
||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
424 |
424 |
|
|
|
|
|
|
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
63.11 |
63.11 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
|||||||||
单位公开03表 |
|||||||||
单位:凤台县住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
9595.92 |
693.9 |
8902.02 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
176.75 |
176.75 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.78 |
146.78 |
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
51.91 |
51.91 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.07 |
61.07 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.8 |
33.8 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
29.49 |
29.49 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.49 |
29.49 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
6536.45 |
|
6536.45 |
|
|
|
||
21103 |
污染防治 |
6536.45 |
|
6536.45 |
|
|
|
||
2110302 |
水体 |
6100 |
|
6100 |
|
|
|
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
436.45 |
|
436.45 |
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
2103.47 |
424.55 |
1678.92 |
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
553.36 |
424.55 |
128.81 |
|
|
|
||
2120101 |
行政运行 |
435.23 |
424.55 |
10.67 |
|
|
|
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
84 |
|
84 |
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
34.13 |
|
34.13 |
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
512.19 |
|
512.19 |
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
512.19 |
|
512.19 |
|
|
|
||
21206 |
建设市场管理与监督 |
37.92 |
|
37.92 |
|
|
|
||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
37.92 |
|
37.92 |
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1000 |
|
1000 |
|
|
|
||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1000 |
|
1000 |
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
121.41 |
|
121.41 |
|
|
|
||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
121.41 |
|
121.41 |
|
|
|
||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
121.41 |
|
121.41 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
628.35 |
63.11 |
565.24 |
|
|
|
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
565.24 |
|
565.24 |
|
|
|
||
2210106 |
公共租赁住房 |
96.24 |
|
96.24 |
|
|
|
||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
424 |
|
424 |
|
|
|
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
45 |
|
45 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
63.11 |
63.11 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
单位公开04表 |
||||||||
单位:凤台县住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8414.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1000 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
176.75 |
176.75 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
29.49 |
29.49 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
6365.79 |
6365.79 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2092.8 |
1092.8 |
1000 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
121.41 |
121.41 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
628.35 |
628.35 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
9414.59 |
本年支出合计 |
59 |
9414.59 |
8414.59 |
1000 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
9414.59 |
总计 |
64 |
9414.59 |
8414.59 |
1000 |
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
单位公开05表 |
||||||
单位:凤台县住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
8414.59 |
693.9 |
7720.69 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
176.75 |
176.75 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.78 |
146.78 |
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
51.91 |
51.91 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.07 |
61.07 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.8 |
33.8 |
|
||
20808 |
抚恤 |
29.97 |
29.97 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
29.97 |
29.97 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
29.49 |
29.49 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.49 |
29.49 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.64 |
5.64 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.83 |
18.83 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.02 |
5.02 |
|
||
211 |
节能环保支出 |
6365.79 |
|
6365.79 |
||
21103 |
污染防治 |
6365.79 |
|
6365.79 |
||
2110302 |
水体 |
6100 |
|
6100 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
265.79 |
|
265.79 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1092.8 |
424.55 |
668.24 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
542.69 |
424.55 |
118.13 |
||
2120101 |
行政运行 |
424.55 |
424.55 |
|
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
84 |
|
84 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
34.13 |
|
34.13 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
512.19 |
|
512.19 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
512.19 |
|
512.19 |
||
21206 |
建设市场管理与监督 |
37.92 |
|
37.92 |
||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
37.92 |
|
37.92 |
||
213 |
农林水支出 |
121.41 |
|
121.41 |
||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
121.41 |
|
121.41 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
121.41 |
|
121.41 |
||
221 |
住房保障支出 |
628.35 |
63.11 |
565.24 |
||
22101 |
保障性安居工程支出 |
565.24 |
|
565.24 |
||
2210106 |
公共租赁住房 |
96.24 |
|
96.24 |
||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
424 |
|
424 |
||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
45 |
|
45 |
||
22102 |
住房改革支出 |
63.11 |
63.11 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
50.35 |
50.35 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
12.76 |
12.76 |
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
单位公开06表 |
||||||||
单位:凤台县住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
544.85 |
302 |
商品和服务支出 |
37.07 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30101 |
基本工资 |
134.82 |
30201 |
办公费 |
5.73 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30102 |
津贴补贴 |
142.83 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30103 |
奖金 |
31.77 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.41 |
30205 |
水费 |
0.57 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.56 |
30206 |
电费 |
5.3 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.34 |
30207 |
邮电费 |
2.59 |
31006 |
大型修缮 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.74 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.39 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.2 |
30211 |
差旅费 |
1.9 |
31009 |
土地补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.16 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.21 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.63 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
111.98 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.47 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
30.36 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
80.75 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.84 |
31201 |
资本金注入 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.87 |
30227 |
委托业务费 |
0.73 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.75 |
31204 |
费用补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.28 |
31205 |
利息补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.7 |
399 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
656.83 |
公用经费合计 |
37.07 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
单位公开07表 |
||||||||||||||||
单位:凤台县住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
1000 |
|
1000 |
1000 |
|
1000 |
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
1000 |
|
1000 |
1000 |
|
1000 |
|
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
1000 |
|
1000 |
1000 |
|
1000 |
|
|
|
|
||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
1000 |
|
1000 |
1000 |
|
1000 |
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
单位公开08表 |
||||||
单位:凤台县住房和城乡建设局 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:凤台县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 凤台县住房和城乡建设局2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计9656.89万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计9656.89万元(含结余分配和年末结转结余)。与2023年相比,收、支总计各减少7505.4万元,下降43.73%,主要原因:按照上级文件要求,做到厉行节约,有部分资金因财政资金紧张,尚未拨付到位。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计9414.59万元,其中:财政拨款收入9414.59万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计9595.92万元,其中:基本支出693.9万元,占7.23%;项目支出8902.02万元,占92.77%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计9414.59万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计9414.59万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少6894.68万元,下降42.27%,主要原因:按照上级文件要求,做到厉行节约,有部分资金因财政资金紧张,尚未拨付到位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出8414.59万元,占本年支出的87.69%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1781.07万元,下降17.47%。主要原因:有部分资金因财政资金紧张,尚未拨付到位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出8414.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出176.75万元,占2.10%;卫生健康(类)支出29.49万元,占0.35%;节能环保(类)支出6365.79万元,占75.65%;城乡社区(类)支出1092.8万元,占12.99%;农林水(类)支出121.41万元,占1.44%;住房保障(类)支出628.35万元,占7.47%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7951.86万元,支出决算为8414.59万元,完成年初预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因:含有年中追加的项目资金及上级转移支付的项目资金。其中:基本支出693.9万元,占8.25%;项目支出7720.69万元,占91.75%。具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为51.74万元,支出决算为51.91万元,完成年初预算的100.33%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为70.92万元,支出决算为61.07万元,完成年初预算的86.11%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员办理退休手续。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为35.46万元,支出决算为33.8万元,完成年初预算的95.32%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员办理退休手续。
4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为6.59万元,支出决算为29.97万元,完成年初预算的454.78%,决算数大于预算数的主要原因是含有增加的遗属补助费。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.64万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算100%。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为23.13万元,支出决算为18.83万元,完成年初预算的81.41%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员办理退休手续。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.14万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的61.67%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员办理退休手续及调出人员。
8.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为6300万元,支出决算为6100万元,完成年初预算的96.83%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张,有以前年度欠款未支付。
9.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为355万元,支出决算为265.79万元,完成年初预算的74.87%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张,有以前年度欠款未支付。
10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为524.29万元,支出决算为424.55万元,完成年初预算的80.98%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张,做到厉行节约。
11.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为240万元,支出决算为84万元,完成年初预算的35.00%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张,做到厉行节约。
12.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.13万元,决算数大于预算数的主要原因是含有年中追加的项目资金。
13.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为512.19万元,决算数大于预算数的主要原因是含有上级转移支付的项目资金。
14.城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为100万元,支出决算为37.92万元,完成年初预算的37.92%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张,有以前年度欠款未支付。
15.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为121.41万元,决算数大于预算数的主要原因是含有上级转移支付的项目资金。
16.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为80万元,支出决算为96.24万元,完成年初预算的120.30%,决算数大于预算数的主要原因是含有上级转移支付的项目资金。
17.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为40万元,支出决算为424万元,完成年初预算的1060.00%,决算数大于预算数的主要原因是含有上级转移支付的项目资金。
18.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算100%。
19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53.19万元,支出决算为50.35万元,完成年初预算的94.66%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员办理退休手续。
20.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为12.76万元,支出决算为12.76万元,完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出693.9万元,其中:人员经费656.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助; 公用经费37.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元,本年收入1000.0万元,本年支出1000.0万元,年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1000万元,决算数预算数的主要原因是。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
凤台县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,凤台县住房和城乡建设局机关运行经费支出37.07万元,比2023年减少7.29万元,下降16.43%,主要原因是按照上级文件要求,做到厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,凤台县住房和城乡建设局政府采购支出总额54.03万元,其中:政府采购货物支出54.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,凤台县住房和城乡建设局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共21个项目,涉及资金8204.24万元。从评价情况看,凤台县住建局2023年中央保障安居工程补助项目、2024年住建局日常运转项目、凤台县城污水厂、河东污水厂污水处理费和污水再生处理费、住建局凤凰湖及县区污水管网养护、污水处理厂污泥处置费、凤台县购买新建商品房项目、住建局农村四类重点人员房屋改造提升项目、凤台县饮用水水源地取水口、备用水源维护项目、住建局质监站、工程造价审核及消防工作项目及2024年省级公租房租赁补贴项目等,全年基本完成即定的任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。
组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,我单位在2024年度单位决算中反映“凤台县住建局2023年中央保障安居工程补助项目”等21个项目分别进了绩效自评。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2024年度单位决算中反映“凤台县住建局2023年中央保障安居工程补助项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
凤台县住建局2023年中央保障安居工程补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。全年预算数为337万元,执行数为337万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:此项目已经完成绩效评价。发现的主要问题及原因:发现的问题主要是资金支付进度缓慢。下一步改进措施:加快资金执行率。
凤台县住建局2023年中央保障安居工程补助项目项目的《项目支出绩效自评表》。
附件: |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
凤台县住建局2023年中央保障安居工程补助项目 |
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主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
337.00 |
337.00 |
337.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
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||||
上年结转资金 |
337 |
337 |
337 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
该项目位于凤台经济开发区三角地块工业园区栖凤路以南、滨河大道以东、临河路以西,项目总建筑面积约18550平方,建设宿舍360套该项目于2022年10月开工,计划2023年6月竣工,该项目建成后主要为园区内中环中清(凤台)新能源光伏产业基地等招商投资项目职工提供住宿保障。另淮南市矿业集团顾桥煤矿单身宿舍和70平方一下公寓2974套,面积74085.86平方,2023年顾桥矿计划对3栋宿舍楼门窗更换、卫生间改造、加工更换床铺、全部内墙粉刷等项目进行改造。淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿建筑科技公寓2166套,面积64980.84平方,2023年顾北煤矿计划省级改造职工双人标准间宿舍2栋550间,总维修改造面积16504.52平方,升级新增普通职工宿舍内独立卫生间项目460间。凤台经济开发区三角地块工业园区栖凤路以南、滨河大道以东、临河路以西,项目总建筑面积约18550平方,建设宿舍360套该项目于2022年10月开工,计划2023年6月竣工,该项目建成后主要为园区内中环中清(凤台)新能源光伏产业基地等招商投资项目职工提供住宿保障。 |
此工程项目已经全部完成。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
筹集保障性租赁住房 |
≥5620套 |
5620套 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
验收合格率 |
≥90% |
100% |
10 |
8 |
验收时间滞后,导致工程拨款过慢。 |
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=337万元 |
337万元 |
20 |
18 |
资金紧缺,导致拨款延迟。 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
对拉动投资、消费升级,有效带动相关产业链的发展的影响程度 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
对改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合承载能力作用 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
对改善提升人居环境影响程度 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
对促进安居工程建设发展,改善人居环境持续影响程度 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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总分 |
|
100 |
96.00 |
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所有项目绩效自评表详见“附件:2024年度项目支出绩效自评表”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
十九、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十三、水体(类)水体(款)水体:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
二十四、其他污染防治支出(类)其他污染防治支出(款)其他污染防治支出:
二十五、行政运行(类)行政运行(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十六、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十七、其他城乡社区管理事务支出(类)其他城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十八、其他城乡社区公共设施支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
二十九、建设市场管理与监督(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出
三十、农业农村生态环境支出(类)农业农村生态环境支出(款)农业农村生态环境支出:反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
三十一、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(类)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
三十二、公共租赁住房(类)公共租赁住房(款)公共租赁住房:反映用于新建、改建、购买、租货、维护和管理公共租货住房支出。
三十三、保障性住房租金补贴(类)保障性住房租金补贴(款)保障性住房租金补贴:反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
三十四、其他保障性安居工程支出(类)其他保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出:反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
三十五、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十六、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
附件:凤台县住房和城乡建设局2024年度项目支出绩效自评表
附件
凤台县住房和城乡建设局2024年度项目支出绩效自评表
项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
备注 |
1 |
凤台县住建局2023年中央保障安居工程补助项目 |
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2 |
2023年城市更新项目 |
|
3 |
2024年保障性安居工程维护及补贴项目 |
|
4 |
凤台县饮用水水源地取水口、备用水源维护项目 |
|
5 |
凤台县城污水厂、河东污水厂污水处理费和污水再生处理费 |
|
6 |
住建局凤凰湖及县区污水管网养护、污水处理厂污泥处置费 |
|
7 |
2024年住建局工作运转项目 |
|
8 |
住建局质监站、工程造价审核及消防工作项目 |
|
9 |
2024年住建局日常运转项目 |
|
10 |
2024年省级公租房租赁补贴项目 |
|
11 |
开发区污水处理补助项目 |
|
12 |
住建局农村四类重点人员房屋改造提升项目 |
|
13 |
开发区污水处理厂补助项目 |
|
14 |
住建局贫困户房屋安全鉴定项目 |
|
15 |
凤台县城河东片区污水处理项目 |
|
16 |
凤台县购买新建商品房项目 |
|
17 |
2024年凤台县城河东片区污水处理项目 |
|
18 |
2024凤台县城河东片区污水处理项目 |
|
19 |
凤台县城河东片区2024年污水处理项目 |
|
20 |
凤台县城河东片区2024年污水处理 |
|
21 |
河东污水处理厂2024污水处理项目 |
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附件: |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
凤台县住建局2023年中央保障安居工程补助项目 |
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主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
337.00 |
337.00 |
337.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
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上年结转资金 |
337 |
337 |
337 |
— |
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||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目位于凤台经济开发区三角地块工业园区栖凤路以南、滨河大道以东、临河路以西,项目总建筑面积约18550平方,建设宿舍360套该项目于2022年10月开工,计划2023年6月竣工,该项目建成后主要为园区内中环中清(凤台)新能源光伏产业基地等招商投资项目职工提供住宿保障。另淮南市矿业集团顾桥煤矿单身宿舍和70平方一下公寓2974套,面积74085.86平方,2023年顾桥矿计划对3栋宿舍楼门窗更换、卫生间改造、加工更换床铺、全部内墙粉刷等项目进行改造。淮浙煤电有限责任公司顾北煤矿建筑科技公寓2166套,面积64980.84平方,2023年顾北煤矿计划省级改造职工双人标准间宿舍2栋550间,总维修改造面积16504.52平方,升级新增普通职工宿舍内独立卫生间项目460间。凤台经济开发区三角地块工业园区栖凤路以南、滨河大道以东、临河路以西,项目总建筑面积约18550平方,建设宿舍360套该项目于2022年10月开工,计划2023年6月竣工,该项目建成后主要为园区内中环中清(凤台)新能源光伏产业基地等招商投资项目职工提供住宿保障。 |
此工程项目已经全部完成。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
筹集保障性租赁住房 |
≥5620套 |
5620套 |
10 |
10 |
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|||
质量指标 |
验收合格率 |
≥90% |
100% |
10 |
8 |
验收时间滞后,导致工程拨款过慢。 |
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时效指标 |
项目支出合规性 |
≤12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
项目总成本 |
=337万元 |
337万元 |
20 |
18 |
资金紧缺,导致拨款延迟。 |
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效益指标 |
经济效益 |
对拉动投资、消费升级,有效带动相关产业链的发展的影响程度 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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社会效益 |
对改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合承载能力作用 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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生态效益 |
对改善提升人居环境影响程度 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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可持续影响 |
对促进安居工程建设发展,改善人居环境持续影响程度 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
96.00 |
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附件: |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
2023年城市更新项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
112.19 |
112.19 |
112.19 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
112.1888 |
112.1888 |
112.1888 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
为推进城市燃气管道等老化更新改造项目按照申报计划实施,确保按期完成年度目标任务,项目资金管理严格规范,通过项目实施,进一步提升城市综合承载能力,改善城市环境质量,提升城市管理服务水平。 |
已经基本完成城市更新相关工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
更新改造城市供水管网数量 |
≥30.6公里 |
30.6公里 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
工程建设标准 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤2个月 |
2个月 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=200万元 |
1211887.66万元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
推动社会力量参与有关项目投资建设 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
提高城市防涝能力,减少内涝风险 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
改善城市人居生态环境质量 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
提高城市生活污水收集处理效能 |
明显提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
8 |
提高群众满意度 |
|||
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年保障性安居工程维护及补贴项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
165.00 |
165.00 |
156.24 |
10 |
94.69% |
9.47 |
||||
其中:本年财政拨款 |
165 |
165 |
156.242 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
为进一步加强我县住房保障工作,更好的为城镇中、低收入家庭提供住房保障服务,维持正常的城市保障性住房建设管理和使用,由于我县公租房建设年限已长,2023年维修项目及维修户数剧增,根据业务需要,2024年共需要保障性住房的管理、维护费用60万元,保障性住房货币补贴资金150万元。全年共计保障性住房管理、维护和货币补贴发放资金210万元。 另为改善老旧小区居住功能,方便居民生活,增强居民幸福感,根据《淮南市城市既有住宅增设电梯工作实施意见》的通知,按照15万元/台予以补贴,县公安局小区即将完工,既有住宅增设电梯3台,补贴资金45万元。 以上费用共计255万元。申请政府研究给予列入2024年县级财政预算予以保障! |
已经基本完成保障房租赁补贴相关工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
住房保障家庭租赁补贴 |
≥360户 |
330户 |
10 |
8 |
市里核减了部分不符合条件的用户 |
|||
质量指标 |
保质保量完成房屋补贴发放工作 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤12个月 |
12个月 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=255万元 |
156.24万元 |
15 |
12 |
财政资金紧张,拨付资金滞后。 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
全面完成房屋补贴返还工作 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
使群众居住条件得到提升 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
居住环境得到改善 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
健全补助补贴制度,为政策提供保障 |
建立健全相关保障制度并落实 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
94.47 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
凤台县饮用水水源地取水口、备用水源维护项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
145.00 |
145.00 |
83.94 |
10 |
57.89% |
5.79 |
||||
其中:本年财政拨款 |
145 |
145 |
83.9353 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
为贯彻落实省环保督察组反馈整改意见及2023年县第一次县环委会工作部署和县政府领导批示文件要求,加快推进项目进度,将现状取水口上移约160米,涉及行政审批论证编制岸线利用论证报告、洪水影响评价报告、水资源论证报告、可研、初设、施工图等前提费用约150万元。另为了保障居民饮用水安全,确保县城备用水源安全运行,需对城区4个备用水源井设备进行相关维护,全面设备维护费、看护费、电费、水质检测费等共计30万元。以上两项共需费用180万元。 |
已经基本完成饮用水源地部分工作, 资金尚未拨付。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
城区取水口数量 |
≥160米 |
160米 |
5 |
5 |
|
|||
城区取水口设备数量 |
≥4个 |
4个 |
5 |
5 |
|
|||||
城区取水口完成指标 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
质量指标 |
保质保量完成应急用水需要。 |
≥92% |
92% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=180万元 |
83.94万元 |
15 |
12 |
财政资金紧张,导致部分资金尚未拨付。 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
确保城区备用水源有所改善 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
做好城区第二水源用水安全。 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
保障城区居民用水安全。 |
明显提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
保障城区水质无污染 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
做好城区第二水源日常维护工作,保障居民用水满意。 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
92.79 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
凤台县城污水厂、河东污水厂污水处理费和污水再生处理费 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
6300.00 |
6300.00 |
3600.00 |
10 |
57.14% |
5.71 |
||||
其中:本年财政拨款 |
6300 |
6300 |
3600 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
经县人民政府招商引资,凤台县污水处理项目由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司以BOT(特许经营)模式投资、建设、运营。经安徽省发展计划委员会批准(计地【2001】951号文),凤台县污水处理项目分两期建设,设计处理总规模5万吨/日,同时列入《淮河流域水污染防治计划及“十五”规划》和南水北调水环境治理规划,2007年元月正式动工建设凤台县污水处理厂一期工程,设计处理规模2.5万吨/日。2012年应国家环保部要求,安徽艾葛赛环境投资开发有限公司又作为项目投资主体以BOT(特许经营)模式对凤台县污水处理厂一期工程进行污水提标改造及污泥深度处理升级改造。按省政府下达的《淮南市“十二五”主要污染物总量减排目标责任书》要求,凤台县污水处理厂二期工程于2015年6月动工建设,设计处理规模2.5万吨/日。依据《淮南市水污染防治工作方案》、《凤台县环境综合整治三年行动方案》、《凤台县水污染防治方案》,同时为节约水资源,保证凤台县社会经济的可持续发展,经凤台县人民政府研究决定,仍由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司以BOT模式建设实施凤台县污水处理厂污水再生利用一期工程,并于2019年10月建成投运。安徽艾葛赛污水处理和污水再生处理服务费7593.6385万元、河东污水处理厂污水处理费2196万元,以上两项合计9789.6385万元。 |
已经基本完成污水处理工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
污水处理及污水再生量 |
≥3650万吨 |
3650万吨 |
15 |
14 |
处理污水吨数过慢,今后加快进度。 |
|||
质量指标 |
再生水排放标准 |
≥90% |
90% |
15 |
14 |
排放不及时,今后加快进度。 |
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=9789.6385万元 |
3600万元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
改善水质 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
9 |
今后加快改善水质处理。 |
|||
社会效益 |
提升污水处理量,达到居民满意 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
提升污水处理量,确保无污染 |
明显提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
污水处理及再生处理的影响程度 |
一般 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
92.71 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
住建局凤凰湖及县区污水管网养护、污水处理厂污泥处置费 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
301.86 |
210.00 |
181.86 |
10 |
86.60% |
8.66 |
||||
其中:本年财政拨款 |
301.8575 |
210 |
181.8575 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
为加快我县城镇污水处理设施建设及运行维护管理,进一步推进公用事业建设,切实做好污水管网养护工作,保证污水处理厂污水管网的正常运行,需定期对污水管网进行巡查维修清淤,另艾葛赛、河东污水处理厂废水在线监测系统运营、检测等费用,并对污水处的污泥进行处置,共需污水管网养护费及污泥处置费290万元。 |
已经基本完成污泥处置工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
处理污水数量 |
≥2160万吨 |
2160万吨 |
10 |
9 |
处理污水量滞后,今后加快进度。 |
|||
质量指标 |
尾水排放达标率 |
≥92% |
92% |
10 |
9 |
处理污水量滞后,今后加快进度。 |
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤12个月 |
12个月 |
15 |
14 |
拨付资金延迟,今后做好催促。 |
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=290万元 |
181.86万元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
完成全县污水管网维护及处置工作,减少污染 |
持续改善 |
达成预期指标 |
10 |
9 |
加快污泥处置工作。 |
|||
社会效益 |
全面完成污水管网维护工作,确保群众满意 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
稳定及改善水质程度 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
对水等环境保护及生态治理的持续影响程度 |
明显提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
94.66 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年住建局工作运转项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
265.00 |
53.32 |
49.09 |
10 |
92.07% |
9.21 |
||||
其中:本年财政拨款 |
265 |
53.32 |
49.0934 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
为全面推进依法行政,加强行政执法队伍建设,我局采取强化建设行政执法,严厉打击建设领域中违法分包、违法建设行为,投入了大量的精力、物力、财力。根据工作需要,现申请拨付工作运转经费共计480万元。(其中包括建设市场行为与监督100万、净化污水管理处380万)。 |
已经基本完成此项工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
监督检测次数 |
≥68次 |
65次 |
10 |
9 |
监测次数还需加强 |
|||
质量指标 |
监督检查程序规范性 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤12个月 |
12个月 |
15 |
13 |
财政资金紧张,支付资金过慢。 |
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=480万元 |
49.09万元 |
15 |
10 |
财政资金紧张,支付资金过慢。 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
通过监督检查,发现问题,提高工作效率 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
9 |
监督检查工作有待提高。 |
|||
社会效益 |
对监督检查水平及能力的提升程度 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
9 |
监督检查工作有待提高。 |
||||
生态效益 |
环境监督检查对环境的影响程度 |
一般 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 |
明显提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
89.21 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
住建局质监站、工程造价审核及消防工作项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
44.81 |
40.00 |
31.09 |
10 |
77.73% |
7.77 |
||||
其中:本年财政拨款 |
44.8067 |
40 |
31.0909 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
凤台县建筑质量监督站成立于1988年9月,依据凤台县编制委员会凤编字(88)013号文,定为自收自支副科级事业单位。当时定编为5人,目前实有在编人员5人,均为工程技术人员(副高级职称2人、中级职称3人)。根据省住建厅要求,我站办理了所需要的各类证照,单位行政隶属凤台县住房和城乡建设局。 2008年财政部、国家发改委下发了财综《2008》78号文,公布取消100项行政事业性收费,其中包括“工程质量监督费”。按照文件要求,我站于2009年元月1日停止了收费。根据该文第二条的规定,被取消收费事业单位的经费由同级财政予以保障。另2009年财政部又下发了《关于开展工程质量监督工作经费落实情况专项检查的通知》财综【2009】79号文,通知中明确了“通过安排其上级行政主管部门项目支出予以拨付,妥善安排同级工程质量监督机构的经费,确保其工作正常运转。”的规定。自2009年8月起我站人员工资参照全额拨款事业单位执行(无办公经费)。目前淮南市质量监督站、寿县监督站等工作人员均从2016年开始发放绩效考核奖,但我县质监站工作人员的目标考核奖至今仍未能发放,已经影响到我站工作人员的工作积极性。为了提高工作效率,提升质量监管力度,现申请财政给予发放考核奖、工作经费30万元。另住建局又牵头负责工程造价审核、城镇建设管理、黑臭水体整治、城市更新、老旧小区、消防验收审核等重点项目,需要工作经费80万元。以上两项费用共计110万元。 |
已经基本完成工程造价审核相关工作,但是部分资金尚未拨付。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
工程项目审核数量 |
≥125项 |
80项 |
10 |
9 |
项目审批比上年有所减少 |
|||
质量指标 |
验收合格率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目完成合规性 |
≤12个月 |
12个月 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=110万元 |
31.09万元 |
15 |
12 |
财政资金紧张,导致部分费用尚未支付到位 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
全面做好工程项目牵头审核工作 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
做好项目审核、验收相关工作,确保群众得到满意 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
做好重点项目推进、督查整改工作,确保无污染 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
全面做好项目牵头实施工作 |
一般 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
93.77 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年住建局日常运转项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
59.32 |
246.68 |
41.74 |
10 |
16.92% |
1.69 |
||||
其中:本年财政拨款 |
59.32 |
246.68 |
41.7405 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
县住建局(人防)大院启用于2005年,至今已使用18年。大楼院墙已出现多处损毁,需重新修建246米;院内120米下水道需及时清淤整修;院内需重新划车位线46个,经测算,大院整修费用共计需资金30.2万元。根据凤台县人民政府第99号专题会议纪要,全县国有改制企业留守人员工资从2018年元月起,所需经费由县财政拨付给主管单位管理发放。 为了加强全县物业小区管理,我单位2024年需要对县级57个小区进行日常监督,根据工作需要,特种岗位营业补贴经费5万元,用于防护服、防护手套、防护面具及营养补贴;白蚁防治施工人员经费10万元; 车辆运行维护费5万,共需白蚁防治经费20万元。 我局下设15个村镇建设管理所,本着节约的原则,每个月需工作经费1万元,全年共需12万元。 原房管局门面房2015年底已全部转由国资办管理,租金收入全部上缴财政账户,申请拨付室内装饰服务中心费用11万元。 根据《风台县社会投资简易低风险工程建设项目审批服务改革实施方案》的通知,社会投资简易低风险工程建设项目的工程勘察费、施工图审查费用由项目所在地政府、园区管委会承担。自营商环境办理建筑许可指标有我局牵头考核以来,先后完成社会投资简易低风险工程建设项目案例2例,勘察费、施工图审查费用均未纳入财政预算,为保证营商环境办理建筑许可指标工作的正常开展,请将该项费用列入财政预算,预估每年20万元。 以上合计95.32万元。 |
已经基本完成此项目工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
完成项目数量 |
≥6项 |
6项 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
保障人员经费发放合格率 |
≥90% |
90% |
10 |
9 |
资金拨付滞后,下步做好催促工作。 |
||||
时效指标 |
项目完成时效性 |
≤12个月 |
12个月 |
15 |
14 |
项目完成延迟,下步做好催促工作。 |
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=95.32万元 |
41.74万元 |
15 |
14 |
资金紧张,导致有部分资金未拨付。 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
全面提升工作效力 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
9 |
工作效力有些落后,今后提高工作效率、 |
|||
社会效益 |
确保工作取得成效,达到群众满意 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
确保工作取得实质性成效 |
明显提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
全面提升工作效率,达标 |
明显提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
87.69 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年省级公租房租赁补贴项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
25 |
25 |
25 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
我县凤凰湖东、西区公租房自来水水表及管道过于老旧,损坏严重,存在一定的安全隐患,给公租房租户正常的生活带来了不便,需要更新自来水管道及更换水表。凤凰湖东区公租房628套,西区公租房150套,合计778套。本工程为凤台凤凰湖新区公租房东区、西区室外管网及管井内水表改造项目。 |
已经完成公租房维护工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
完成修理养护的实施数量 |
=778户 |
778户 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤12个月 |
12个月 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=25万元 |
25万元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
对减少财政投资成本的改善程度 |
明显减少 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
对公共服务水平的改善或提高程度 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
采用节能环保建筑材料,倡导绿色节能 |
明显提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
后续运营管护机制建立及落实情况 |
明显提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
88% |
10 |
8 |
提高群众满意度 |
|||
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
开发区污水处理补助项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
400.00 |
200.00 |
200.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
400 |
200 |
200 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
根据《凤台县城河东片区污水处理项目特许经营权合同》约定,截止2023年第三季度末,县财政尚欠污水处理费3446.08万元,为确保污水处理厂的正常运行,申请拨付200万元。 |
已经完成污水处理工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
完成污水处理吨数 |
≥617553吨 |
617553吨 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
污水处理合格率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤12个月 |
12个月 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=200万元 |
200万元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
保质保量完成污水处理工作 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
政府水污染防治工作力度的不断加大 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
水环境质量持续改善 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
长期对水环境质量改善或提升的持续影响 |
一般 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
88% |
10 |
8 |
提高群众满意度 |
|||
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
住建局农村四类重点人员房屋改造提升项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
121.41 |
121.41 |
121.41 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
121.409 |
121.409 |
121.409 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
2022年共计实施农村四类重点人员房屋改造提升项目78户,涉及11个乡镇,其中新建54户、修缮加固24户。申请给予拨付资金1214090元。 |
已经完成农村四类重点人员房屋提升改造项目工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
全面完成改造房屋户数 |
=78户 |
78户 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
房屋质量合格率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤12个月 |
12个月 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=1214090元 |
121.41元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
全面完成房屋改造提升项目 |
已经全面完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
确保房屋改造工作完成,改善居民安全保障 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
确保房屋周围无污染 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
全面提升房屋改造提升工作 |
明显提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
88% |
10 |
8 |
提高群众满意度 |
|||
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
开发区污水处理厂补助项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
400.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
400 |
100 |
100 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
为确保污水处理厂的正常运行,我公司2022年第三季度实际污水处理量为527722吨,综合服务费单价执行6元/吨,现申请给予拨付100万元用于日常运行。 |
已经完成污水处理工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
污水处理量 |
≥527722吨 |
527722吨 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
污水处理经费支出合理性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤12个月 |
12个月 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=100万元 |
100万元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
保质保量完成污水处理工作 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
政府水污染防治工作力度的不断加大 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
水环境质量持续改善 |
明显提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
长期对水环境质量改善或提升的持续影响 |
一般 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
88% |
10 |
8 |
提高群众满意度 |
|||
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
住建局贫困户房屋安全鉴定项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
47.97 |
22.97 |
22.97 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
47.968 |
22.968 |
22.968 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
根据凤台县委农村工作领导小组办公室的通知要求,经请示县政府分管领导同意,我局通过招投标程序后,于2023年6月份开始,对全县7337户脱贫户、监测对象和各乡镇摸排出的197户分散供养人员、低保户等住房安全隐患的房屋进行了全覆盖鉴定,同时对县乡村振兴局临时增加的122户监测对象同步进行了全覆盖住房安全鉴定,共需费用229680元。 |
已经基本完成房屋鉴定工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
贫困户鉴定户数 |
=7656户 |
7656户 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
房屋验收合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤9个月 |
9个月 |
15 |
12 |
财政资金紧张, 拨付进度过慢。 |
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=229680元 |
229680元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
对贫困户房屋的改善程度 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
对公共服务水平的改善或提高程度 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念 |
一般 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
后续运维管护机制建立及落实情况 |
严格落实 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
97.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
凤台县城河东片区污水处理项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
200 |
200 |
200 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
凤台县城河东片区污水处理项目2024年1月1日-2024年2月3日共产生污水处理服务费200万元。 |
已经完成污水处理项目。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
污水处理吨数 |
≥34万吨 |
34万吨 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
污水处理排放标准 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤12个月 |
12个月 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=200万元 |
200万元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善及影响程度 |
明显减轻 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
对提高生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
对周边环境的提升程度 |
明显提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
补助补贴政策为公共服务、安全影响的认可程度 |
明显提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
88% |
10 |
8 |
提高群众满意度 |
|||
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
凤台县购买新建商品房项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
441.72 |
441.72 |
441.72 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
441.7179 |
441.7179 |
441.7179 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
依据凤房调组【2022】1号、凤房调组【2023】1号文件精神,县政府对2022年6月8日至2022年12月31日以及2023年11月3日至2025年11月2日期间内购买新建商品房的购房者,给予实际缴纳契税的50%补助,我局接到文件后,即可安排各开发企业申报符合条件的购房人资料,截止目前,共收到398户的申请,其中符合条件的392户,共需441.72万元。 |
已经完成购买商品房补贴工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
购买商品房补助户数 |
=392户 |
392户 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
商品房补助合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤4个月 |
4个月 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=441.7178万元 |
441.7178万元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
对提高生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
对交通安全的提升程度 |
明显提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
补助补贴政策为公共服务、安全影响的认可程度 |
明显提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
88% |
10 |
10 |
提高群众满意度 |
|||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年凤台县城河东片区污水处理项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
600 |
600 |
600 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
凤台县城河东片区污水处理项目自2018年运营以来,受开发区企业排水及李冲回族乡屠宰废水影响,进水水质指标时常出现较大波动,原设计处理工艺采取表曝消解污染物时间较长,能耗较大, 已不能满足现阶段节能环保要求,经相关专家,并与设计单位沟通,经改造,现需资金600万元。 |
已经完成污水处理工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
处理污水吨数 |
≥2160万吨 |
2160万吨 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
污水处理排放率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤3个月 |
3个月 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=600万元 |
600万元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
保质保量完成污水处理工作 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
政府水污染防治工作力度的不断加大 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
水环境质量持续改善 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
长期对水环境质量改善或提升的持续影响 |
一般 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
88% |
10 |
8 |
提高群众满意度 |
|||
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024凤台县城河东片区污水处理项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
900.00 |
900.00 |
900.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
900 |
900 |
900 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
凤台县城河东片区污水处理项目自2018年运营以来,受开发区企业排水及李冲回族乡屠宰废水影响,进水水质指标时常出现较大波动,原设计处理工艺采取表曝消解污染物时间较长,能耗较大, 已不能满足现阶段节能环保要求,经相关专家,并与设计单位沟通,经改造,现需资金900万元。 |
已经基本完成污水处理工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
污水处理吨数 |
≥2160万吨 |
2160万吨 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
污水处理排放率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤3个月 |
3个月 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=900万元 |
900万元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
保质保量完成污水处理工作 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
政府水污染防治工作力度的不断加大 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
水环境质量持续改善 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
长期对水环境质量改善或提升的持续影响 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
88% |
10 |
8 |
提高群众满意度 |
|||
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
凤台县城河东片区2024年污水处理项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
400 |
400 |
400 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
为确保污水处理厂的正常运行,我公司2022年第三季度实际污水处理量为527722吨,综合服务费单价执行6元/吨,现申请给予拨付400万元用于日常运行。 |
已经完成污水处理工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
污水处理量 |
≥527722吨 |
527722吨 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
污水处理经费支出合理性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤2个月 |
2个月 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=400万元 |
400万元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
保质保量完成污水处理工作 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
政府水污染防治工作力度的不断加大 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
水环境质量持续改善 |
明显提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
长期对水环境质量改善或提升的持续影响 |
一般 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
8 |
提高群众满意度 |
|||
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
凤台县城河东片区2024年污水处理 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
500 |
500 |
500 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
为确保污水处理厂的正常运行,我公司2022年第三季度实际污水处理量为527722吨,综合服务费单价执行6元/吨,现申请给予拨付400万元用于日常运行。 |
已经完成污水处理工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
污水处理量 |
≥527722万吨 |
527722万吨 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
污水处理经费支出合理性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤2个月 |
2个月 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=500万元 |
500万元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
保质保量完成污水处理工作 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
政府水污染防治工作力度的不断加大 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
水环境质量持续改善 |
明显提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
长期对水环境质量改善或提升的持续影响 |
一般 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
88% |
10 |
8 |
提高群众满意度 |
|||
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
河东污水处理厂2024污水处理项目 |
|||||||||
主管部门 |
068-凤台县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
068001-凤台县住房和城乡建设局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
为确保污水处理厂的正常运行,我公司2022年第三季度实际污水处理量为527722吨,综合服务费单价执行6元/吨,现申请给予拨付100万元用于日常运行。 |
已经完成污水处理工作。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
污水处理量 |
≥527722万吨 |
527722万吨 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
污水处理经费支出合理性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目支出合规性 |
≤2个月 |
2个月 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目总成本 |
=100万元 |
100万元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
保质保量完成污水处理工作 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
政府水污染防治工作力度的不断加大 |
明显改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
水环境质量持续改善 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
长期对水环境质量改善或提升的持续影响 |
一般 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众满意度 |
≥90% |
88% |
10 |
8 |
提高群众满意度。 |
|||
总分 |
|
100 |
98.00 |
|