凤台县市场监督检验所2024年度单位决算
目 录
第一部分 凤台县市场监督检验所概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县市场监督检验所2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县市场监督检验所2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 凤台县市场监督检验所概况
一、主要职责
承担县域内市场监督检验检测工作。
二、单位决算构成
凤台县市场监督检验所2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 凤台县市场监督检验所2024年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
单位公开01表 |
|||||
单位:凤台县市场监督检验所 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
114.4 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
78.93 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
22.75 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
3.73 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
8.99 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
114.4 |
本年支出合计 |
57 |
114.4 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
114.4 |
总计 |
60 |
114.4 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||||
单位公开02表 |
|||||||||||
单位:凤台县市场监督检验所 |
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
114.4 |
114.4 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
78.93 |
78.93 |
|
|
|
|
|
|
||
20138 |
市场监督管理事务 |
78.93 |
78.93 |
|
|
|
|
|
|
||
2013815 |
质量安全监管 |
8.92 |
8.92 |
|
|
|
|
|
|
||
2013850 |
事业运行 |
70.02 |
70.02 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.58 |
7.58 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
|||||||||
单位公开03表 |
|||||||||
单位:凤台县市场监督检验所 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
114.4 |
107.33 |
7.08 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
78.93 |
71.86 |
7.08 |
|
|
|
||
20138 |
市场监督管理事务 |
78.93 |
71.86 |
7.08 |
|
|
|
||
2013815 |
质量安全监管 |
8.92 |
1.84 |
7.08 |
|
|
|
||
2013850 |
事业运行 |
70.02 |
70.02 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.16 |
15.16 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.58 |
7.58 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
单位公开04表 |
||||||||
单位:凤台县市场监督检验所 |
金额单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
114.4 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
78.93 |
78.93 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
114.4 |
本年支出合计 |
59 |
114.4 |
114.4 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
114.4 |
总计 |
64 |
114.4 |
114.4 |
|
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
单位公开05表 |
||||||
单位:凤台县市场监督检验所 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
114.4 |
107.33 |
7.08 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
78.93 |
71.86 |
7.08 |
||
20138 |
市场监督管理事务 |
78.93 |
71.86 |
7.08 |
||
2013815 |
质量安全监管 |
8.92 |
1.84 |
7.08 |
||
2013850 |
事业运行 |
70.02 |
70.02 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
22.75 |
22.75 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.75 |
22.75 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.16 |
15.16 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.58 |
7.58 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
8.99 |
8.99 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
8.99 |
8.99 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
8.99 |
8.99 |
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
单位公开06表 |
||||||||
单位:凤台县市场监督检验所 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
105.46 |
302 |
商品和服务支出 |
1.84 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30101 |
基本工资 |
29.38 |
30201 |
办公费 |
1.57 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30103 |
奖金 |
33.18 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.06 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.75 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.73 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.38 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.28 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
105.48 |
公用经费合计 |
1.84 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
单位公开07表 |
||||||||||||||||
单位:凤台县市场监督检验所 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
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注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:凤台县市场监督检验所没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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单位公开08表 |
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单位:凤台县市场监督检验所 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:凤台县市场监督检验所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 凤台县市场监督检验所2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计114.4万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计114.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2023年相比,收、支总计各增加9.76万元,增长9.33%,主要原因:新增考录人员。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计114.4万元,其中:财政拨款收入114.4万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计114.4万元,其中:基本支出107.33万元,占93.82%;项目支出7.08万元,占6.19%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计114.4万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计114.4万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加9.76万元,增长9.33%,主要原因:新增考录人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出114.4万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.76万元,增长9.33%。主要原因:新增考录人员。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出114.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出78.93万元,占68.99%;社会保障和就业(类)支出22.75万元,占19.89%;卫生健康(类)支出3.73万元,占3.26%;住房保障(类)支出8.99万元,占7.86%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.06万元,支出决算为114.4万元,完成年初预算的63.18%。决算数小于预算数的主要原因:一是事业编制人员工资由财政统发;二是财政资金缺口,厉行节约。其中:基本支出107.33万元,占93.82%;项目支出7.08万元,占6.19%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为34万元,支出决算为8.92万元,完成年初预算的26.24%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为112.05万元,支出决算为70.02万元,完成年初预算的62.49%,决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员工资由财政统发。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.99万元,支出决算为15.16万元,完成年初预算的126.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.99万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的126.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.73万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算100%。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.99万元,支出决算为8.99万元,完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出107.33万元,其中:人员经费105.48万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金; 公用经费1.84万元,主要包括:办公费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县市场监督检验所没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
凤台县市场监督检验所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
凤台县市场监督检验所为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,凤台县市场监督检验所政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,凤台县市场监督检验所共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金30万元。从评价情况看,。
组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2024年度单位决算中反映“强制检定计量器具免费检定专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
强制检定计量器具免费检定专项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.36分。全年预算数为30万元,执行数为7.08万元,完成预算的23.58%。项目绩效目标完成情况:。发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:。
强制检定计量器具免费检定专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。
附件: |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
强制检定计量器具免费检定专项经费 |
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主管部门 |
060-凤台县市场监督管理局 |
实施单位 |
060002-凤台县市场监督检验所 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
30.00 |
30.00 |
7.08 |
10 |
23.59% |
2.36 |
||||
其中:本年财政拨款 |
30 |
30 |
7.0755 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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计量强制检定业务费负责统一管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和对比工作。规范、监督商品量和市场计量行为。合理控制经费支出。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
按照我所检验资质全县强制计量器具应检尽检 |
≥2000批次 |
2000批次 |
20 |
20 |
|
|||
质量指标 |
我所全县内强检计量器具检定完成率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
强检器具在检定周期内完成 |
≤1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
项目支出控制在预算内 |
≤30万元 |
30万元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
全县强检计量器具的定期检定对我县用贸易结算环境体现公平公正 |
营造公平公正的贸易结算环境 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
|||
社会效益 |
提高强检器具的质量 |
强化强检器具的精准度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
对生态没影响 |
对生态没影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
可持续影响 |
对检定强检器具的能力得到提高 |
影响明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众对我县用于贸易结算的器具放心 |
满意程度提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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总分 |
|
100 |
92.36 |
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所有项目绩效自评表详见“附件:2024年度项目支出绩效自评表”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、质量安全监管(类)质量安全监管(款)质量安全监管:反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
十七、事业运行(类)事业运行(款)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
二十、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十一、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:凤台县市场监督检验所2024年度项目支出绩效自评表
附件
凤台县市场监督检验所2024年度项目支出绩效自评表
项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
备注 |
1 |
强制检定计量器具免费检定专项经费 |
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附件: |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
强制检定计量器具免费检定专项经费 |
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主管部门 |
060-凤台县市场监督管理局 |
实施单位 |
060002-凤台县市场监督检验所 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额: |
30.00 |
30.00 |
7.08 |
10 |
23.59% |
2.36 |
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其中:本年财政拨款 |
30 |
30 |
7.0755 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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计量强制检定业务费负责统一管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和对比工作。规范、监督商品量和市场计量行为。合理控制经费支出。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
按照我所检验资质全县强制计量器具应检尽检 |
≥2000批次 |
2000批次 |
20 |
20 |
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质量指标 |
我所全县内强检计量器具检定完成率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
强检器具在检定周期内完成 |
≤1年 |
1年 |
10 |
10 |
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成本指标 |
项目支出控制在预算内 |
≤30万元 |
30万元 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益 |
全县强检计量器具的定期检定对我县用贸易结算环境体现公平公正 |
营造公平公正的贸易结算环境 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
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社会效益 |
提高强检器具的质量 |
强化强检器具的精准度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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生态效益 |
对生态没影响 |
对生态没影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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可持续影响 |
对检定强检器具的能力得到提高 |
影响明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
公众对我县用于贸易结算的器具放心 |
满意程度提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
92.36 |
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