淮南市凤台县档案馆2021年度部门决算

发布时间:2022-08-24 13:52信息来源:凤台县人民政府文字大小:[    ] 背景色:       

淮南市凤台县档案馆2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年8月

 

 

 录

第一部分 淮南市凤台县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市凤台县档案馆2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市凤台县档案馆2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

淮南市凤台县档案馆2021年度部门决算情况

 

 

第一部分 淮南市凤台县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市凤台县档案馆2021年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。

 

第二部分 淮南市凤台县档案馆2021年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:淮南市凤台县档案馆

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

139.27

一、一般公共服务支出

35

88.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

36.81

 

9

 

九、卫生健康支出

43

4.27

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

9.55

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

139.27

本年支出合计

61

139.27

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

0.11

年末结转和结余

63

0.11

 

30

 

 

64

 

总计

31

139.38

总计

65

139.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

                                             

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:淮南市凤台县档案馆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

139.27

139.27

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

88.65

88.65

 

 

 

 

 

 

20126

档案事务

88.65

88.65

 

 

 

 

 

 

2012601

  行政运行

42.55

42.55

 

 

 

 

 

 

2012604

  档案馆

46.10

46.10

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.81

36.81

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

36.81

36.81

 

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

26.52

26.52

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.29

10.29

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.27

4.27

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.27

4.27

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

4.27

4.27

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.55

9.55

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.55

9.55

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.82

3.82

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

5.73

5.73

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:淮南市凤台县档案馆

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

139.27

93.17

46.10

 

 

 

201

一般公共服务支出

88.65

42.55

46.10

 

 

 

20126

档案事务

88.65

42.55

46.10

 

 

 

2012601

  行政运行

42.55

42.55

 

 

 

 

2012604

  档案馆

46.10

 

46.10

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.81

36.81

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

36.81

36.81

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

26.52

26.52

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.29

10.29

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.27

4.27

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.27

4.27

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

4.27

4.27

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.55

9.55

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.55

9.55

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.82

3.82

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

5.73

5.73

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:淮南市凤台县档案馆

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

139.27

一、一般公共服务支出

30

88.65

88.65

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

36.81

36.81

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

4.27

4.27

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

9.55

9.55

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

139.27

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

139.27

139.27

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

139.27

总计

58

139.27

139.27

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:淮南市凤台县档案馆

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

139.27

93.17

46.10

201

一般公共服务支出

88.65

42.55

46.10

20126

档案事务

88.65

42.55

46.10

2012601

  行政运行

42.55

42.55

 

2012604

  档案馆

46.10

 

46.10

208

社会保障和就业支出

36.81

36.81

 

20805

行政事业单位养老支出

36.81

36.81

 

2080501

  行政单位离退休

26.52

26.52

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.29

10.29

 

210

卫生健康支出

4.27

4.27

 

21011

行政事业单位医疗

4.27

4.27

 

2101101

  行政单位医疗

4.27

4.27

 

221

住房保障支出

9.55

9.55

 

22102

住房改革支出

9.55

9.55

 

2210201

  住房公积金

3.82

3.82

 

2210202

  提租补贴

5.73

5.73

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:淮南市凤台县档案馆

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

58.75

302

商品和服务支出

4.77

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

21.19

30201

  办公费

0.20

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

11.92

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

6.97

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.29

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

4.56

30211

  差旅费

0.09

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

3.82

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

29.65

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

9.09

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.09

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

20.56

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.15

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.75

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

3.38

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.11

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

88.40

公用经费合计

4.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:淮南市凤台县档案馆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:凤台县档案馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:淮南市凤台县档案馆

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:凤台县档案馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 淮南市凤台县档案馆2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计139.38万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计139.38万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加22.38万元,增长19.12%,主要原因:一是单位在编人数增加收入以及支出增长

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计139.27万元,其中:财政拨款收入139.27万元,占XX%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计139.27万元,其中:基本支出93.17万元,占66.9%;项目支出46.1万元,占33.1%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计139.27万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计139.27万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加22.38万元,增长19.12%,主要原因:一是单位在编人数增加收入以及支出增长

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出139.27万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)0万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出139.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出88.65万元,占63.65%;社会保障和就业(类)支出36.81万元,占26.43%;卫生健康支出4.27万元,占3.07%;住房保障(类)支出9.55万元,占6.85%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.27万元,支出决算为139.27万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出93.17万元,占66.9%;项目支出46.1万元,占33.1%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为42.55万元,支出决算为42.55万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政事业单位养老支出(项)。年初预算为36.81万元,支出决算为36.81万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为4.27万元,支出决算为4.27万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.82万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出93.17万元,其中:人员经费88.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费4.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县档案馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县档案馆没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,淮南市凤台县档案馆机关运行经费支出42.55万元,比2020年增加27.53万元,增长183%,主要原因是主要原因是年内新增人员导致机关运行经费增加

(二)政府采购支出情况。

2021年度,凤台县档案馆政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,凤台县档案馆共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,凤台县档案馆2021年度没有纳入部门预算的项目支出。对2021年度我单位整体支出进行了绩效自评。我单位严格按照年初预算使用经费,部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制三公经费,所有支出都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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