凤台县档案局2018年部门决算情况

发布时间:2019-07-24 00:00信息来源:凤台县人民政府文字大小:[    ] 背景色:       

凤台县档案局2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年7月

 

 

 录

 

第一部分 凤台县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分 凤台县档案局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



凤台县档案局2018年部门决算情况

一、部门主要职能

凤台县档案局(档案馆)主履行档案事业行政管理,档案保管利用,县志、大事年鉴编纂发行工作三种职能。
      (一)主要职责
     根据以上职能配置,县档案局(馆)的主要职责是:
     1、对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理,研究制定档案工作规章制度、业务标准和技术规范,并组织实施。推进档案管理科学化、标准化、现代化建设。
     2、宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策,会同有关部门查处违犯档案法律、法规的重大案件。
     3、监督、指导、协调县直各单位、各乡镇的档案工作和县内大中型企业及省、市在县重点工程、重大科研项目的档案工作。
     4、组织指导全县档案教育工作,制定全县档案干部队伍建设规划,组织档案专业人员岗位培训。
     5、负责接收、收集县直各单位、各乡镇和其它组织或个人按规定移交进馆或保存的各类资料,征集散存在社会上的档案史料。
     6、对馆藏进行科学的保管和整理,并进行档案技术保护,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化。
     7、保守党和国家秘密、维护档案的完整与安全。
     8、开发档案信息资源,编纂、公布、开放档案史料,为经济建设和社会各项事业提供服务。
     9、完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。                                        
    (二) 内设机构
       据上述职责、县档案局(馆)内设二个职能股室。
      1、人秘股协助局(馆)领导组织管理机关工作,协调各股室工作关系,制定局(馆)各项工作制度,起草有关文件,负责会议组织,文电处理、统计年报、信访、保密、行政事务工作。负责局(馆)财务劳资管理、人事、年度考核,职称评聘等具体工作。
      2、档案管理股
      负责监督指导县直机关、事业单位档案和县内大中型企业、省、市在县重点工程、重大科研项目的档案工作以及各基层单位档案室档案业务工作;总结推广档案业务工作典型经验;组织档案工作人员业务操作技能的培训。负责全县档案法制建设,宣传、贯彻、实施《档案法》、《安徽省档案管理条例》等有关法规,组织开展档案执法监督、检查;查处违反档案法律、法规的重大案件。负责承办接收县直各单位及有关单位及有关组织机构或个人按规定移交进馆、保管的档案、资料的科学保管,维护档案的完整与安全;对馆藏档案资料进行整理、鉴定、销毁、统计、编制检索工具、全宗介绍等;负责承办散存在社会上的珍贵档案、资料调查、征集工作;负责馆藏档案、资料调阅利用、咨询服务工作。
    3、 其它问题
     县地方志办公室设在县档案局,为副科级建制。其主要职责是:贯彻落实国务院和省、市、县政府关于地方志工作的方针、政策,承办地方志资料征集、整理,承担《凤台县志》、大事年鉴的编纂发行工作。
     (三) 人员编制
     县档案局(馆)定事业编制11名。其中局(馆)长1名,副局(馆)长2名,地方志办公室主任1名。内设机构股级领导职数5名,副科级非领导职数1名。 党组织、纪检(监察)等领导职数按有关规定执行。
     档案局2018年有在职人员9人,退休人员11人,离休人员1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,凤台县档案局2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加0户。

纳入凤台县档案局2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县档案局(含县地方志办公室)





第二部分 凤台县档案2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:淮南市凤台县档案局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

206.70

一、一般公共服务支出

35

154.36

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

43.66

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

6.26

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

6.63

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

206.70

本年支出合计

58

210.91

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

4.71

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.40

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.51

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.40

 

30

 

 

64

 

总计

31

211.42

总计

65

211.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:淮南市凤台县档案局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

206.70

206.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

150.16

150.16

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

150.16

150.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政运行

69.88

69.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012604

  档案馆

72.67

72.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012699

  其他档案事务支出

7.61

7.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

43.66

43.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

43.66

43.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

30.31

30.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.49

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.63

6.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.63

6.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.63

6.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:淮南市凤台县档案局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

210.91

130.63

80.28

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

154.36

74.08

80.28

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

154.36

74.08

80.28

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政运行

74.08

74.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2012604

  档案馆

72.67

0.00

72.67

0.00

0.00

0.00

2012699

  其他档案事务支出

7.61

0.00

7.61

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

43.66

43.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

43.66

43.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

30.31

30.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.49

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.63

6.63

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.63

6.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.63

6.63

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:淮南市凤台县档案局

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

206.70

一、一般公共服务支出

32

150.16

150.16

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

43.66

43.66

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

6.26

6.26

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

6.63

6.63

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

206.70

本年支出合计

55

206.70

206.70

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.40

年末财政拨款结转和结余

56

0.40

0.40

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.40

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

207.10

总计

60

207.10

207.10

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:淮南市凤台县档案局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.40

0.00

0.40

206.70

126.43

80.28

206.70

126.43

80.28

0.40

0.00

0.40

0.00

201

一般公共服务支出

0.40

0.00

0.40

150.16

69.88

80.28

150.16

69.88

80.28

0.40

0.00

0.40

0.00

20126

档案事务

0.40

0.00

0.40

150.16

69.88

80.28

150.16

69.88

80.28

0.40

0.00

0.40

0.00

2012601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

69.88

69.88

0.00

69.88

69.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012604

  档案馆

0.40

0.00

0.40

72.67

0.00

72.67

72.67

0.00

72.67

0.40

0.00

0.40

0.00

2012699

  其他档案事务支出

0.00

0.00

0.00

7.61

0.00

7.61

7.61

0.00

7.61

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

43.66

43.66

0.00

43.66

43.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

43.66

43.66

0.00

43.66

43.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

30.31

30.31

0.00

30.31

30.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

10.49

10.49

0.00

10.49

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

2.86

2.86

0.00

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

6.26

6.26

0.00

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

6.26

6.26

0.00

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

6.26

6.26

0.00

6.26

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

6.63

6.63

0.00

6.63

6.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

6.63

6.63

0.00

6.63

6.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

6.63

6.63

0.00

6.63

6.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 











一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:淮南市凤台县档案局

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

87.24

302

商品和服务支出

8.87

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

31.01

30201

  办公费

0.69

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

17.77

30202

  印刷费

0.66

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

2.77

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.49

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30109

  职业年金缴费

2.86

30207

  邮电费

0.16

31002

  办公设备购置

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

6.26

30211

  差旅费

0.05

31006

  大型修缮

0.00

 

30113

  住房公积金

6.63

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

9.46

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

30.31

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30301

  离休费

8.16

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30305

  生活补助

22.15

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.13

31022

  无形资产购置

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.56

312

对企业补助

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.08

31201

  资本金注入

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

6.54

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

 

人员经费合计

117.55

公用经费合计

8.87

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:淮南市凤台县档案局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:凤台县档案局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。




第三部分 凤台县档案2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计211.42万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余4.71万元)、支出总计211.42万元(含结余分配和年末结转结余0.51万元)。与2017年相比,收、支总计各减少91.74万元,下降30%,主要原因:一是根据零预算试点要求,压缩项目开支;二是厉行节约,压缩一般开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计206.7万元,其中:财政拨款收入206.7万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计210.91万元,其中:基本支出130.63万元,占62%;项目支出80.28万元,占38%;经营支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计207.1万元(含年初财政拨款结转结余0.4万元),支出总计207.1万元(含年末财政拨款结转和结余0.4万元)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少47.32万元,下降19%,主要原因:一是根据零预算试点要求,压缩项目开支;二是厉行节约,压缩一般开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入206.7万元,占本年收入的98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少28.82万元,下降12%。主要原因一是根据零预算试点要求,压缩项目开支;二是厉行节约,压缩一般开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出206.7万元,占本年支出的98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少47.32万元,下降19%。主要原因一是根据零预算试点要求,压缩项目开支;二是厉行节约,压缩一般开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出206.7万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出43.66万元,占21%;医疗卫生与计划生育支出6.26万元,占3%;一般公共服务支出150.16万元,占73%;住房保障支出6.63万元,占3%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为176.21万元、调整预算数为206.7万元,支出决算为206.7万元,完成调整预算数的100%。决算数等于调整预算数。其中:基本支出126.43万元,占61%;项目支出80.28万元,占39%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出43.66万元。调整预算数为43.66万元,支出决算为43.66万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

2.医疗卫生与计划生育支出6.26万元。调整预算数为6.26万元,支出决算为6.26万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

3. 住房保障支出6.63万元。调整预算数为6.63万元,支出决算为6.63万元,完成调整预算数的100%,决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出126.43万元,其中人员经费117.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助;公用经费8.87万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县档案局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,凤台县档案局机关运行经费支出8.87万元,比2017年增加0.97万元,增长12%,主要原因是公务活动增加,支出相应增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,凤台县档案局政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,凤台县档案局共有车辆0辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,凤台县档案局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金80.28万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,档案保管和整理技术保护年鉴的编制和发行等工作完满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“档案保护、年鉴编制发行”2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金80.28万元。   

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 监督电话:8611153

 单位邮箱:ftxdaj@163.com

 

 

 

 

 

 

淮南市凤台县档案局2018年度决算及“三公”经费决算表.XLS
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