凤台县考核办2019年度决算公开

发布时间:2020-07-24 08:37信息来源:凤台县人民政府文字大小:[    ] 背景色:       

凤台县考核办2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20207

 

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县考核办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县考核办2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 凤台县考核办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

凤台县考核办2019年部门决算情况

 

第一部分 凤台县考核办概况

一、部门职责

根据2007年县委关于县考核办三定方案文件的规定及2012年成立县政府督查室对县考核办机构编制和职能进行调整的文件精神,县考核办的主要职责是:

1、研究制定目标考核管理办法,审核下达年度主要工作目标;

2、负责全县目标管理考核的组织实施工作,督促检查主要目标任务落实情况,组织实施年度考核,提出考评评定意见;

3、研究制定全县推行目标管理考核的有关规定,负责督查全县推行目标管理考核工作;

4、承办县委、县政府目标管理考核委员会交办的其他事项和省、市对县目标管理委员会交办的事项;

5、负责省委、市委、县委、县政府重要会议、文件和重要决策部署贯彻落实情况的督查工作;

6、负责县委常委会和市委有关专题会议决定事项的督查落实工作;

7、负责县委、县政府领导和省委、市委督查部门批示交办事项的牵头办理工作;

8、围绕县委中心工作开展督查调研;

9、负责全县党委系统督查工作的业务指导;

10、负责县委督查工作联系会议和上级党委督查部门交办事项的办理工作;

11、配合县纪委做好全县机关效能建设工作

二、机构设置

从决算单位构成看,凤台县考核办2019年度部门决算包括:本级决算与预算比较,无变化

详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县考核办本级

2

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 凤台县考核办2019年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

 

决算数

项目

决算数

 

 

 

 

一、财政拨款收入

26.11

一、一般公共服务支出

22.08

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.02

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.93

 

 

十、节能环保支出

25.00

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.09

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

26.11

本年支出合计

51.11

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

42.45

     年末结转和结余

17.45

 

 

 

 

总计

68.56

总计

68.56

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

26.11

26.11

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

22.08

22.08

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

13.92

13.92

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

13.92

13.92

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8.16

8.16

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

8.16

8.16

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.02

2.02

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.02

2.02

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.02

2.02

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

0.93

0.93

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.93

0.93

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

0.93

0.93

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.09

1.09

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.09

1.09

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.09

1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

51.11

26.11

25.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

22.08

22.08

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

13.92

13.92

 

 

 

 

2010301

  行政运行

13.92

13.92

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

8.16

8.16

 

 

 

 

2013101

  行政运行

8.16

8.16

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.02

2.02

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.02

2.02

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.02

2.02

 

 

 

 

210

卫生健康支出

0.93

0.93

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.93

0.93

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

0.93

0.93

 

 

 

 

211

节能环保支出

25.00

0.00

25.00

 

 

 

21103

污染防治

25.00

0.00

25.00

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

25.00

0.00

25.00

 

 

 

221

住房保障支出

1.09

1.09

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.09

1.09

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.09

1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

26.11

一、一般公共服务支出

22.08

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

2.02

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.93

 

 

十、节能环保支出

25.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

1.09

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

26.11

本年支出合计

51.11

年初财政拨款结转和结余

42.45

年末财政拨款结转和结余

17.45

一般公共预算财政拨款

42.45

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

68.56

合计

68.56

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目名称

科目编码

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

42.45

0.00

42.45

26.11

26.11

0.00

51.11

26.11

25.00

17.45

0.00

17.45

0.00

一般公共服务支出

201

17.45

0.00

17.45

22.08

22.08

0.00

22.08

22.08

0.00

17.45

0.00

17.45

0.00

政府办公厅(室)及相关机构事务

20103

0.00

0.00

0.00

13.92

13.92

0.00

13.92

13.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  行政运行

2010301

0.00

0.00

0.00

13.92

13.92

0.00

13.92

13.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

党委办公厅(室)及相关机构事务

20131

0.00

0.00

0.00

8.16

8.16

0.00

8.16

8.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  行政运行

2013101

0.00

0.00

0.00

8.16

8.16

0.00

8.16

8.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他一般公共服务支出

20199

17.45

0.00

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.45

0.00

17.45

0.00

  其他一般公共服务支出

2019999

17.45

0.00

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.45

0.00

17.45

0.00

社会保障和就业支出

208

0.00

0.00

0.00

2.02

2.02

0.00

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政事业单位离退休

20805

0.00

0.00

0.00

2.02

2.02

0.00

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080505

0.00

0.00

0.00

2.02

2.02

0.00

2.02

2.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

卫生健康支出

210

0.00

0.00

0.00

0.93

0.93

0.00

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政事业单位医疗

21011

0.00

0.00

0.00

0.93

0.93

0.00

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  行政单位医疗

2101101

0.00

0.00

0.00

0.93

0.93

0.00

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

节能环保支出

211

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

污染防治

21103

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  其他污染防治支出

2110399

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

住房保障支出

221

0.00

0.00

0.00

1.09

1.09

0.00

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

住房改革支出

22102

0.00

0.00

0.00

1.09

1.09

0.00

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

住房公积金

2210201

0.00

0.00

0.00

1.09

1.09

0.00

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

12.19

302

商品和服务支出

8

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

6.16

30201

  办公费

1.2

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

2

30202

  印刷费

0.71

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.02

30207

  邮电费

0.91

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30112

  其他社会保障缴费

0.93

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

5.92

30211

  差旅费

0.14

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

5.92

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

4.92

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

1.09

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

0.12

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

18.11

公用经费合计

8

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:2019年度考核办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 凤台县考核办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计68.56万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计68.56万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少38.07万元,下降35.7%,主要原因:机构改革后县考核办已于4月份撤并至县委办公室

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计26.11万元,其中:财政拨款收入26.11万元,占100%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计51.11万元,其中:基本支出26.11万元,占51%;项目支出25万元,占49%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计68.56万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计68.56万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少38.07万元,下降35.7%,主要原因:机构改革后县考核办已于4月份撤并至县委办公室。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入26.11万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少46.52万元,下降64%。主要原因机构改革后县考核办已于4月份撤并至县委办公室。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出51.11万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少12.28万元,下降19.3%。主要原因机构改革后县考核办已于4月份撤并至县委办公室。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出51.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22.08万元,占43%;社会保障和就业(类)支出2.02万元,占3.9%卫生健康(类)支出0.93万元,占1.8%节能环保(类)支出25万元,占48.9%;住房保障(类)支出1.09万元,占2.1%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为56.28万元、调整预算数为56.28万元,支出决算为51.11万元,完成调整预算数的90.8%。决算数小于调整预算数的主要原因:机构改革后县考核办已于4月份撤并至县委办公室。其中:基本支出26.11万元,占51%;项目支出25万元,占49%具体情况如下:

1一般公共服务(类)政府办公、党委办公(款)行政运行(项)。调整预算数为46.8万元,支出决算为22.08万元,完成调整预算数的47.1%,决算数小于调整预算数的主要原因是机构改革后县考核办已于4月份撤并至县委办公室。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。调整预算数为4.62万元,支出决算为2.02万元,完成调整预算数的43.7%,决算数小于调整预算数的主要原因是县考核办已于4月份撤并至县委办公室。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。调整预算数为2.15万元,支出决算为0.93万元,完成调整预算数的43.2%,决算数小于调整预算数的主要原因是县考核办已于4月份撤并至县委办公室。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。调整预算数为2.72万元,支出决算为0.93万元,完成调整预算数的40%,决算数小于调整预算数的主要原因是县考核办已于4月份撤并至县委办公室。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出26.11万元,其中人员经费18.11万元,主要包括:基本工资6.16万元、津贴补贴2万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.02万元,其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金1.09万元、生活补助5.92万元;公用经费8万元,主要包括:办公费1.2万元、印刷费0.71万元、邮电费0.91万元、差旅费0.14万元、劳务费4.92万元、其他交通费用0.12万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度考核办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,凤台县考核办机关运行经费支出8万元,比2018年减少8.25万元,下降50.7%,主要原因是县考核办已于4月份撤并至县委办公室。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,凤台县考核办无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,凤台县考核办无车辆、无单价50万元以上的通用设备、无单价100万以上专用设备。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,凤台县考核办组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金25万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示:该项目支出主要用于全县秸秆禁烧奖励,完满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。 

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我办严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:淮南市凤台县委县政府目标考核办公室.XLS

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