凤台县考核办2017年度决算公开
凤台县考核办2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 凤台县考核办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县考核办2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 凤台县考核办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凤台县考核办概况
一、部门主要职能
根据2007年县委关于县考核办三定方案文件的规定及2012年成立县政府督查室对县考核办机构编制和职能进行调整的文件精神,县考核办的主要职责是:
1、研究制定目标考核管理办法,审核下达年度主要工作目标;
2、负责全县目标管理考核的组织实施工作,督促检查主要目标任务落实情况,组织实施年度考核,提出考评评定意见;
3、研究制定全县推行目标管理考核的有关规定,负责督查全县推行目标管理考核工作;
4、承办县委、县政府目标管理考核委员会交办的其他事项和省、市对县目标管理委员会交办的事项;
5、负责省委、市委、县委、县政府重要会议、文件和重要决策部署贯彻落实情况的督查工作;
6、负责县委常委会和市委有关专题会议决定事项的督查落实工作;
7、负责县委、县政府领导和省委、市委督查部门批示交办事项的牵头办理工作;
8、围绕县委中心工作开展督查调研;
9、负责全县党委系统督查工作的业务指导;
10、负责县委督查工作联系会议和上级党委督查部门交办事项的办理工作;
11、配合县纪委做好全县机关效能建设工作
二、部门设置
从决算单位构成看,凤台县考核办2017年度部门决算为本级决算,纳入部门决算单位1个,与预算编制范围一致。
序号
单位名称
1
凤台县考核办本级
第二部分 凤台县考核办2017年部门决算表
收入支出决算总表
财决公开01表
部门:淮南市凤台县委县政府目标考核办公室
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
71.59
一、一般公共服务支出
35
140.55
其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
37
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
38
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
39
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
40
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
41
0.00
8
八、社会保障和就业支出
42
1.24
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
1.89
10
十、节能环保支出
44
30.00
11
十一、城乡社区支出
45
0.00
12
十二、农林水支出
46
0.00
13
十三、交通运输支出
47
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
48
0.00
15
十五、商业服务业等支出
49
0.00
16
十六、金融支出
50
0.00
17
十七、援助其他地区支出
51
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
52
0.00
19
十九、住房保障支出
53
2.63
20
二十、粮油物资储备支出
54
0.00
21
二十一、其他支出
55
0.00
22
二十二、债务还本支出
56
0.00
23
二十三、债务付息支出
57
0.00
本年收入合计
24
71.59
本年支出合计
58
176.31
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
26
138.42
其中:提取职工福利基金
60
0.00
其中:项目支出结转和结余
27
130.00
转入事业基金
61
0.00
28
年末结转和结余
62
33.70
29
其中:项目支出结转和结余
63
33.20
30
64
总计
31
210.01
总计
65
210.01
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算表
财决公开02表
部门:淮南市凤台县委县政府目标考核办公室
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
71.59
71.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
65.83
65.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
65.83
65.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010303
机关服务
46.35
46.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
19.48
19.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.89
1.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
1.89
1.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
1.89
1.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2.63
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2.63
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
2.63
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算表
财决公开03表
部门:淮南市凤台县委县政府目标考核办公室
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
176.31
79.51
96.80
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
140.55
73.75
66.80
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
65.83
65.83
0.00
0.00
0.00
0.00
2010303
机关服务
46.35
46.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
19.48
19.48
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
27.92
7.92
20.00
0.00
0.00
0.00
2013101
行政运行
7.92
7.92
0.00
0.00
0.00
0.00
2013102
一般行政管理事务
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
46.80
0.00
46.80
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
46.80
0.00
46.80
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.89
1.89
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
1.89
1.89
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
1.89
1.89
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
2110399
其他污染防治支出
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2.63
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2.63
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
2.63
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算表
财决公开04表
部门:淮南市凤台县委县政府目标考核办公室
金额单位:万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
71.59
一、一般公共服务支出
32
132.63
132.63
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
34
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
35
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
36
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
37
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
38
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
39
1.24
1.24
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
40
1.89
1.89
0.00
10
十、节能环保支出
41
30.00
30.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
45
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
49
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
50
2.63
2.63
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
52
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
53
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
54
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
71.59
本年支出合计
55
168.39
168.39
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
130.00
年末财政拨款结转和结余
56
33.20
33.20
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
130.00
57
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
58
28
59
总计
29
201.59
总计
60
201.59
201.59
0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决公开05表
部门:淮南市凤台县委县政府目标考核办公室
金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
130.00
0.00
130.00
71.59
71.59
0.00
168.39
71.59
96.80
33.20
0.00
33.20
0.00
201
一般公共服务支出
100.00
0.00
100.00
65.83
65.83
0.00
132.63
65.83
66.80
33.20
0.00
33.20
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
0.00
0.00
0.00
65.83
65.83
0.00
65.83
65.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010303
机关服务
0.00
0.00
0.00
46.35
46.35
0.00
46.35
46.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
0.00
0.00
0.00
19.48
19.48
0.00
19.48
19.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013102
一般行政管理事务
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
80.00
0.00
80.00
0.00
0.00
0.00
46.80
0.00
46.80
33.20
0.00
33.20
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
80.00
0.00
80.00
0.00
0.00
0.00
46.80
0.00
46.80
33.20
0.00
33.20
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
1.24
1.24
0.00
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
1.24
1.24
0.00
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
0.00
0.00
0.00
1.24
1.24
0.00
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
1.89
1.89
0.00
1.89
1.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
0.00
0.00
0.00
1.89
1.89
0.00
1.89
1.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
0.00
0.00
0.00
1.89
1.89
0.00
1.89
1.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110399
其他污染防治支出
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
2.63
2.63
0.00
2.63
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
2.63
2.63
0.00
2.63
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
2.63
2.63
0.00
2.63
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表
部门:淮南市凤台县委县政府目标考核办公室
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
46.91
302
商品和服务支出
16.27
310
其他资本性支出
2.32
30101
基本工资
15.57
30201
办公费
4.84
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
8.58
30202
印刷费
1.24
31002
办公设备购置
2.32
30103
奖金
19.48
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
1.89
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
1.24
30207
邮电费
0.60
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.16
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
6.10
30211
差旅费
0.84
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.37
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.44
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
2.74
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
6.10
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
2.96
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
2.24
人员经费合计
53.00
公用经费合计
18.59
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开07表
部门:淮南市凤台县委县政府目标考核办公室
金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
财决公开08表
部门:淮南市凤台县委县政府目标考核办公室
金额单位:万元
项目
预算数
决算数
合计
4.00
0.44
因公出国(境)费
0.00
0.00
公务接待费
4.00
0.44
公务用车购置及运行费
0.00
0.00
其中:公务用车运行维护费
0.00
0.00
公务用车购置
0.00
0.00
第三部分、凤台县考核办2017年度部门决算说明
一、2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计71.59万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计176.31万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入减少101.34万元,减少58.6%、支出增加95.63万元,增长118.5%,主要原因:一是2017年度未获得市级奖励资金;二是2015年度市级奖励资金在2017年度进行了分配。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计71.59万元,其中:财政拨款收入71.59万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计168.31万元,其中:基本支出71.59万元,占42.5%;项目支出96.8万元,占57.5%;经营支出0万元。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计201.59万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计201.59万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少17.5万元,降低8%,主要原因:市级奖励资金分配支出减少。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出168.39万元,占本年支出的95.5%。与2016年相比,财政拨款支出增加87.71万元,增加108.7%。主要原因:2015年度市级奖励资金在2017年度进行了分配。
2.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出168.39万元,其中:基本支出71.59万元,占45%;项目支出96.8万元,占55%。具体情况如下:
(1) “一般公共服务”2017年度决算132.63万元,比2016年增加75.22万元,增长131%,主要原因:2016年度市级奖励资金在2017年度进行了分配。其中:“行政运行”决算20万元,主要用于机关办公支出。“其他一般公共服务支出”决算46.8万元,主要用于机关公务支出。
(2)“社会保障和就业”2017年度决算1.24万元,比2016年增加1.08万元,增长675%,主要原因:机关养老保险并入社会养老保险。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算1.24万元,主要用于机关行政人员人员支出。
(3)“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算1.89万元,比2016年减少0.58万元,降低23.5%,主要原因:缴费基数调整。其中:“行政单位医疗”决算1.89万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算0万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
(4)“住房保障支出”2017年度决算2.63万元,比2016年减少0.51万元,降低19.3X%,主要原因:缴费基数调整。其中:“住房公积金”决算2.63万元,“提租补贴”决算0万元,主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
(5)“节能环保支出”2017年度决算30万元,比2016年增加30万元,主要原因:作为市级奖励资金纳入。其中:“污染防治”支出30万元,主要作为奖励资金的支出。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出71.59万元,其中人员经费53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公共经费18.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
考核办2017年度没有政府性基金收入和支出
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2017年度凤台县考核办机关运行经费19.48万元,主要用于保障单位运行。
2.政府采购情况。
2017年度凤台县考核办政府采购支出总额2.8万元,其中:政府采购设备支出2.8万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,凤台县考核办无车辆;单位价值200万以上的大型设备0台。
4.关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,凤台县考核办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金96.8万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,政府办公厅(室)及相关机构事务、其他一般公共服务支出、节能环保支出主要用于全县相关考核督查工作开展和节能环保奖励支出,完满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我办严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。