中共凤台县委办公室2017年部门决算情况
中共凤台县委办公室2017年部门决算情况
中共凤台县委办公室2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 中共凤台县委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共凤台县委办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
九、名词解释
第三部分 中共凤台县委办公室2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中共凤台县委办公室概况
一、部门职责
根据凤办发[2002]68号《关于印发〈中共凤台县委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》规定,主要职责是:
1、贯彻执行党的路线、方针、政策;围绕县委中心工作搞好决策服务,组织调查研究,当好县委的参谋助手。
2、负责起草和审核县委、县委办公室的文件、电报、报告,县委负责同志讲话稿和有关材料。
3、承担县党代表大会、县党代会、县委全委会、县委工作会和县委常委会、县委书记办公会等会议及县委常委集体活动的组织安排和服务工作。
4、承办中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。
5、负责向省委办公厅、市委办公室和县委综合反映各类重要信息。
6、负责对省市委和县委重要会议、文件、重大决策贯彻执行情况的督促检查;负责对省、市、县委领导和上级督查部门交办事项的督办工作。
7、负责中央、省委、市委领导同志来凤视察活动的安排和接待工作;承办省市有关部门、县内外党委和党办系统负责同志因公来凤(县)的接待工作;负责县委值班工作。
8、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作。
9、负责县委办公室的经费管理和党办口的财会工作;承担所属房产、水电等公用事业的管理工作;承担县委、县委办公室的后勤保险和服务工作。
10、负责县委办公室机关党的建设、思想政治工作及宣传、组织、人事、工会和老干部工作。
11、负责县委办公室的综治和创建工作。
12、负责全县党委办公室系统的业务指导工作。
13、承担县委交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,中共凤台县委办公室2017年度部门决算包括办公室本级决算和所属事业单位决算,纳入中共凤台县委办公室2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共凤台县委办公室本级 |
2 |
新四军研究会 |
第二部分 中共凤台县委办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计660.51万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计665.35万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加44.15万元和51.72万元,增长7.16%和8.43%,主要原因:一是行政单位养老保险改革导致支出增加;二是工资正常调整增加支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计660.51万元,其中:财政拨款收入660.51万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计665.35万元,其中:基本支出407.86万元,占61.3%;项目支出257.49万元,占38.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计660.51万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计665.35万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加44.15万元和51.72万元,增长7.16%和8.43%,主要原因:一是公务员养老保险改革导致支出增加;二是工资正常调整增加支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出665.35万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加51.72万元,增长8.43%。主要原因:一是公务员养老保险改革导致支出增加;二是工资正常调整增加支出。
2.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出665.35万元,其中:基本支出407.86万元,占61.3%;项目支出257.49万元,占38.7%。具体情况如下:
(1) “一般公共服务”2017年度决算562.69万元,比2016年增加240.42万元,增长74.6%,主要原因:2016年决算时将目标考核奖金支出做入其他支出项目中。其中:“行政运行”决算198.51万元,主要用于主要用于保障行政机关正常运转的基本支出。“其他一般公共服务支出”决算13万元。
(2)“社会保障和就业”2017年度决算75.89万元,比2016年增加11.07万元,增长(降低)17.08%,主要原因:行政单位养老保险改革导致缴费增长。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算41.63万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算0万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
(3)“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算12.09万元,比2016年减少2.41万元,降低16.62%,主要原因:办公室在职人员减少。其中:“行政单位医疗”决算12.09万元,主要用于办公室机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算0万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
(4)“住房保障支出”2017年度决算14.69万元,比2016年减少1.07万元,降低6.79%,主要原因:单位在职人员减少。其中:“住房公积金”决算14.69万元,“提租补贴”决算0万元,主要用于办公室机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出381.92万元,其中人员经费372.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公共经费9.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
中共凤台县委办公室2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2017年度中共凤台县委办公室机关运行经费9.6万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2017年度中共凤台县委办公室政府采购支出总额37.5万元,其中:政府采购货物支出37.5万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,中共凤台县委办公室共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。
4.关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,中共凤台县委办公室对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金257.49万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,新四军研究会办公费、大型会议费、专项业务费、党史书籍出版费、保密专项经费等主要用于各专项工作支出。全年圆满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。
本部门组织对“新四军研究会办公费、大型会议费、专项业务费、党史书籍出版费、保密专项经费”5个项目开展了重点绩效评价,涉及资金257.49万元。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。
九、名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
第三部分 中共凤台县委办公室2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算公开表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:中共淮南市凤台县委办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 660.51 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 562.69 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 75.89 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 12.09 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 14.69 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 660.51 | 本年支出合计 | 58 | 665.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 63.75 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 58.90 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 724.25 | 总计 | 65 | 724.25 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:中共淮南市凤台县委办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 660.51 | 660.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 557.84 | 557.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 93.69 | 93.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 93.69 | 93.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 451.15 | 451.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 193.66 | 193.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 186.94 | 186.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 70.55 | 70.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.89 | 75.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表公开到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:中共淮南市凤台县委办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 665.35 | 407.86 | 257.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 562.69 | 305.19 | 257.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 93.69 | 93.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 93.69 | 93.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 456.00 | 198.51 | 257.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 198.51 | 198.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 186.94 | 0.00 | 186.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 70.55 | 0.00 | 70.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.89 | 75.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表公开到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
财决公开04表 | |||||||
部门:中共淮南市凤台县委办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 660.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 536.74 | 536.74 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 75.89 | 75.89 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 660.51 | 本年支出合计 | 55 | 639.41 | 639.41 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 23.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 44.46 | 44.46 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 23.36 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 683.87 | 总计 | 60 | 683.87 | 683.87 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:中共淮南市凤台县委办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 660.51 | 403.02 | 257.49 | 639.41 | 381.92 | 257.49 | 44.46 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 557.84 | 300.35 | 257.49 | 536.74 | 279.25 | 257.49 | 44.46 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.69 | 93.69 | 0.00 | 93.69 | 93.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.69 | 93.69 | 0.00 | 93.69 | 93.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 451.15 | 193.66 | 257.49 | 430.05 | 172.56 | 257.49 | 44.46 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 193.66 | 193.66 | 0.00 | 172.56 | 172.56 | 0.00 | 44.46 | 44.46 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.94 | 0.00 | 186.94 | 186.94 | 0.00 | 186.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.55 | 0.00 | 70.55 | 70.55 | 0.00 | 70.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.89 | 75.89 | 0.00 | 75.89 | 75.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
部门:中共淮南市凤台县委办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 277.13 | 302 | 商品和服务支出 | 9.60 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 92.73 | 30201 | 办公费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 54.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 93.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 23.49 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.92 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 95.19 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 7.85 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 32.25 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 21.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.53 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 32.22 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.11 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.12 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 372.32 | 公用经费合计 | 9.60 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门:中共淮南市凤台县委办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |