中共凤台县委办公室2016年部门决算情况
中共凤台县委办公室2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据凤办发[2002]68号《关于印发〈中共凤台县委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》规定,主要职责是:
1、贯彻执行党的路线、方针、政策;围绕县委中心工作搞好决策服务,组织调查研究,当好县委的参谋助手。
2、负责起草和审核县委、县委办公室的文件、电报、报告,县委负责同志讲话稿和有关材料。
3、承担县党代表大会、县党代会、县委全委会、县委工作会和县委常委会、县委书记办公会等会议及县委常委集体活动的组织安排和服务工作。
4、承办中央、省委、市委、县委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。
5、负责向省委办公厅、市委办公室和县委综合反映各类重要信息。
6、负责对省市委和县委重要会议、文件、重大决策贯彻执行情况的督促检查;负责对省、市、县委领导和上级督查部门交办事项的督办工作。
7、负责中央、省委、市委领导同志来凤视察活动的安排和接待工作;承办省市有关部门、县内外党委和党办系统负责同志因公来凤(县)的接待工作;负责县委值班工作。
8、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作。
9、负责县委办公室的经费管理和党办口的财会工作;承担所属房产、水电等公用事业的管理工作;承担县委、县委办公室的后勤保险和服务工作。
10、负责县委办公室机关党的建设、思想政治工作及宣传、组织、人事、工会和老干部工作。
11、负责县委办公室的综治和创建工作。
12、负责全县党委办公室系统的业务指导工作。
13、承担县委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,中共凤台县委办公室2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算相同。
纳入中共凤台县委办公室2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共凤台县委办公室 |
2 |
新四军研究会 |
三、中共凤台县委办公室2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明。2016年度收入总计616.36万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计613.63万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计入各增加275.56万元和271.23万元,增长80.9%和79.2,主要原因:一是工资改革调整增加支出;二是2014年度全县目标考核奖金于2016年内发放。三是因召开5年一次全县党代会增加支出。
(二)2016年度收入决算情况说明。本年收入合计616.36万元,其中:财政拨款收入417.35万元,占67.7%;其他收入199.01万元,占32.3%。
(三)2016年度支出决算情况说明。本年支出合计613.63万元,其中:基本支出451.19万元,占73.5%;项目支出162.44万元,占26.5%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明。2016年度财政拨款收入总计417.35万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计417.35万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各收入增加79.55万元和74.95万元,增长23.5%和21.9%。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出417.35万元,占本年支出的68%。与2015年相比,财政拨款支出增加74.95万元,增长21.9%。
2.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出417.35万元,其中:基本支出254.91万元,占61.1%;项目支出162.44万元,占28.9%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2016年度决算322.27万元,比2015年增加80.27万元,增长33.2%,主要原因是工资调整和公车改革发放交通补贴增加支出。其中:“行政运行”决算159.83万元,主要用于保障行政机关正常运转的基本支出。
2.“社会保障和就业”2016年度决算64.82万元,比2015年增加13.62万元,增长26.6%。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算51.24万元,主要用于县委办机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算14.5万元,比2015年增加0.5万元,增长3.6%,主要原因工资增长导致医保缴费基数提高。其中:“行政单位医疗”决算14.5万元,主要用于县委办机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2016年度决算15.76万元,比2015年减少14.94万元,降低48.7%,主要原因是住房公积金缴费比例下调。其中:“住房公积金”决算15.76万元,主要用于县委办机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度财政拨款基本支出254.91万元,其中人员经费234.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公共经费20.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明。中共凤台县委办公室2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明。
1、机关运行经费。
2016年度中共凤台县委办公室机关运行经费20.8万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度中共凤台县委办公室政府采购支出总额2.6万元,其中:政府采购货物支出2.6万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,中共凤台县委办公室共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。
(九)、名词解释。
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)
附件:1. 中共凤台县委办公室收入支出决算总表
2. 中共凤台县委办公室收入决算表
3. 中共凤台县委办公室支出决算表
4. 中共凤台县委办公室财政拨款收入支出决算总表
5. 中共凤台县委办公室一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 中共凤台县委办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 中共凤台县委办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、中共凤台县委办公室一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表
中共凤台县委办公室2016年一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
决 算 数 |
合 计 |
15.86 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
公务接待费 |
9.10 |
公务用车购置及运行费 |
6.76 |
其中:公务用车运行维护费 |
6.76 |
公务用车购置 |
0.00 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
中共凤台县委办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为15.86万元,完成年初预算的41.7%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为9.1万元,完成年初预算的50.6%,公务用车购置及运行费支出决算为6.76万元,完成年初预算的33.8%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务接待费支出9.1万元, 与2015年度决算相比,减少2.75万元,下降23.2%。下降的原因是八项规定”实施以来,公务接待费持续下降。费用主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出6.76万元,与2015年度决算相比,减少22.27万元,下降76.7%。下降的原因是公车改革后大部分车辆交县公车平台。2016年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公务、检查、政策调研等。2016年,中共凤台县委办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
联系方式:中共凤台县委办公室政务公开电子邮箱:ftxwbxzk@163.com。
收入支出决算公开表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:中共淮南市凤台县委办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 417.35 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 518.55 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 199.01 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 64.82 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 14.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 15.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 616.36 | 本年支出合计 | 58 | 613.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 61.02 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 63.75 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 677.37 | 总计 | 65 | 677.37 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:中共淮南市凤台县委办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 616.36 | 417.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 521.28 | 322.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.01 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 521.28 | 322.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.01 | ||
2013101 | 行政运行 | 358.83 | 159.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.01 | ||
2013105 | 专项业务 | 157.94 | 157.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.82 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 51.24 | 51.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.24 | 51.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表公开到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:中共淮南市凤台县委办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 613.63 | 451.19 | 162.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 518.55 | 356.11 | 162.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 518.55 | 356.11 | 162.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 356.11 | 356.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 157.94 | 0.00 | 157.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.82 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 51.24 | 51.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.24 | 51.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表公开到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
财决公开04表 | |||||||
部门:中共淮南市凤台县委办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 417.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 322.27 | 322.27 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 64.82 | 64.82 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 417.35 | 本年支出合计 | 55 | 417.35 | 417.35 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 23.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 23.36 | 23.36 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 23.36 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 440.71 | 总计 | 60 | 440.71 | 440.71 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:中共淮南市凤台县委办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 417.35 | 254.91 | 162.44 | 417.35 | 254.91 | 162.44 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 322.27 | 159.83 | 162.44 | 322.27 | 159.83 | 162.44 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 322.27 | 159.83 | 162.44 | 322.27 | 159.83 | 162.44 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 159.83 | 159.83 | 0.00 | 159.83 | 159.83 | 0.00 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.94 | 0.00 | 157.94 | 157.94 | 0.00 | 157.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.82 | 64.82 | 0.00 | 64.82 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.24 | 51.24 | 0.00 | 51.24 | 51.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.24 | 51.24 | 0.00 | 51.24 | 51.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门:中共淮南市凤台县委办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 | ||
财决公开08表 | ||
部门:中共淮南市凤台县委办公室 | 金额单位:万元 | |
项目 | 预算数 | 决算数 |
合计 | 38.00 | 15.86 |
因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 18.00 | 9.10 |
公务用车购置及运行费 | 20.00 | 6.76 |
其中:公务用车运行维护费 | 20.00 | 6.76 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |