凤台县委统战部2016年部门决算情况和“三公”经费支出决算情况

发布时间:2017-07-28 00:00信息来源:凤台县人民政府文字大小:[    ] 背景色:       

凤台县委统战部2016年部门决算情况


一、部门主要职能

根据根据《凤台县党政机构改革实施意见》[凤发(20024]和《凤台县县直部门“三定”要作实施意见》[凤编(20024 ]文件规定,县委统战部主要职责是:

1、宣传并贯彻落实党的统战方针、政策和部署;深入调查研究,向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中共中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用。

3、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

4、开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作,联系我县台、港、澳和海外侨胞中的代表人士,做好“三胞”来访接待工作;协调和配合有关方面做好我县台胞、台属工作;为我县“三引进”(资金、人才、技术)牵线搭桥。

5、负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重要方针、政策的落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔、推荐工作;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。

6、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

7、负责党外代表人士的政治安排,物色举荐党外代表人物担任政府及部门和司法机关的领导职务,并做好县委授权的干部管理工作。

8、负责联系各界党外高中级知识分子,全面客观反映党外知识分子的情况、意见,配合有关部门调查、检查和贯彻党的知识分子政策。

9、协调统一战线内部的各种关系,做好台联、黄埔同学会等有关社会团体的工作。

10、承担县委、县政府交办的其他工作事项。

县民族宗教事务局主要职责是:

(一)民族事务工作

1、贯彻执行党和国家民族工作的方针政策,检查督促民族政策法规的贯彻实施。

2、开展党和国家民族工作的法律、法规、政策的宣传教育工作。组织开展民族理论、政策和全县民族问题的调查研究。

3、办理、监督少数民族权益保障事宜。协调民族关系,促进各民族间的平等团结、互相合作、协调处理民族关系中的重要问题,维护社会稳定。组织承办民族团结进步表彰活动。

4、参与全县少数民族经济和社会发展规划及有关政策、措施的研究和制定,参与有关少数民族地区发展经济和教育、文化、卫生、体育及其他各项社会事业。

5、掌握全县少数民族各方面情况,负责处理民族事务工作。

6、联系少数民族干部,协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

7、协助开展少数民族的对外宣传工作,会同有关部门处理民族方面的涉外事务。

8、指导乡镇民族工作,组织培训全县民族工作干部。

9、承办市民委、县政府交办的其他事项。

(二)宗教事务工作

1、贯彻执行党的宗教政策,依照国家宪法、法律和法规,起草制定具体实施意见,监督检查有关宗教政策、法律、法规的贯彻实施。

2、依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教教职人员正常的教务活动,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护信教群众正常的宗教活动。推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

3、了解国内、国际宗教方面的新情况、新问题,调查、掌握全县各种宗教的情况和动态,研究发展趋势,提出政策性建议和意见。

4、指导帮助宗教团体充分发挥桥梁作用。办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理和各项事务。指导宗教团体搞好宗教教职人员培训管理。联系宗教界上层人士。

5、对有关宗教的法律、法规、规章和政策的贯彻实施进行行政管理和监督;引导和促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止一不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

6、支持、帮助宗教界开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好往来。会同有关部门处理宗教方面的涉外事宜。

7、组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传、教育工作。

8、指导乡镇宗教工作。指导和协助各乡镇及时处理宗教方面的重要问题。统一协调宗教活动场所的管理。

9、对政府拨给的寺观教堂维修提出实施意见,并协同有关部门加强监督检查。

10、承办市宗教事务局、县政府交办的其他事项。

县委台湾工作办公室的主要职责是:

1、贯彻执行中央和省、市委制定的对台工作方针政策和工作部署,负责研究制定全县对台工作的计划和实施方案。

2、组织、指导、管理、协调全县对台工作,检查督促各部门贯彻执行中央、省、市委对台工作政策以及县委、县政府对台工作部署的落实情况。

3、调查研究全县对台经济合作与各方面交流往来情况。掌握分析我县台属对台关系情况,适时提出对策、建议,供领导参考。

4、会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作和对台科技、文化、教育、学术、体育、卫生等各项交流合作,以及凤台与台湾人员往来、考察、研讨等项工作。

5、负责全县对台宣传、涉台教育等,对台形势教育以及有关对台工作及重大事件的新闻发布;负责对台湾新闻媒体来凤采访的接待与管理。

6、负责台胞来凤定居工作和台湾各阶层重点人物的联络工作。

7、负责台胞、台属工作;协助接待台胞,开展对台联谊,负责台胞捐赠工作。

8、负责审核来凤进行经贸等各项交流合作以及访问的台胞要求会见县级领导联系安排等事宜。

9、办理全县涉台的重大活动和重大事项。

10、承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,凤台县委统战部2016年度部门决算包括部本级决算和民族宗教事务局决算。

纳入凤台县委统战部2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县委统战部本级

2

凤台县民族宗教事务局


三、凤台县委统战部2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计371.3万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出总计466.51万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计增加27.5万元,增长8%,支出总计增加64.21万元,增长16%。主要原因:上级拨付少数民族发展资金。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计371.3万元,其中:财政拨款收入241.99万元,占65%;其他收入129.32万元,占35%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计218.68万元,其中:基本支出160.48万元,占49%;项目支出112.2万元,占51%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计241.99万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计241.99万元(其中:2016年度财政拨款支出177.99万元,年末财政拨款结转和结余64万元),与2015年相比,财政拨款收入增加81.19万元,增长50%,支出增加23.29万元,增长10%

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出177.99万元,占本年支出的81%。与2015年相比,财政拨款支出增加6.7万元,增长9%

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出177.99万元,其中:基本支出104.7万元,占59%;项目支出73.29万元,占41%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度决算124.73万元,比2015年减少38.87万元,降低23%。其中:“行政运行”决算51.44万元,主要用于保障机关正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2016年度决算44.42万元,比2015年减少2.88万元,降低6%,主要原因一是增加死亡抚恤;二是退休人员去世一人。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算30.36万元,主要用干部机关退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算3.87万元,比2015年减少0.13万元,降低3%。其中:“行政单位医疗”决算3.87万元,主要用干部机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2016年度决算4.96万元,比2015年增加1.06万元,增长27%,主要原因是在职人员工资调整,工资基数增加。其中:“住房公积金”决算4.96万元,主要用干部机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出104.70万元,其中人员经费95.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费9.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 ()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度凤台县委统战部机关运行经费9.62万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,凤台县委统战部共有一般公务用车2辆,其中县民族宗教事务局一辆。20162月已进行车改,资产尚未转移。

 (九)政府采购

     2016年无政府采购。

(十)名词解释。


1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
          4
、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。




 

附件:1. 凤台县委统战部收入支出决算总表

         2. 凤台县委统战部收入决算表

         3. 凤台县委统战部支出决算表

         4. 凤台县委统战部财政拨款收入支出决算总表

         5. 凤台县委统战部一般公共预算财政拨款收入支出决算表

         6. 凤台县委统战部一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         7. 凤台县委统战部政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                          8. 凤台县委统战部一般公共预算财政拨款开支的‘三公’经费支出决算情况表




收入支出决算总表
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 241.99 一、一般公共服务支出 35 165.43
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 129.32 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
8 八、社会保障和就业支出 42 44.42
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 3.87
10 十、节能环保支出 44 0.00
11 十一、城乡社区支出 45 0.00
12 十二、农林水支出 46 0.00
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 4.96
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 0.00
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 371.30 本年支出合计 58 218.68
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 95.21   其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 95.21         转入事业基金 61 0.00
28 年末结转和结余 62 247.83
29   其中:项目支出结转和结余 63 247.83
30 64
总计 31 466.51 总计 65 466.51



收入决算表

科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 371.30 241.99 0.00 0.00 0.00 0.00 129.32
201 一般公共服务支出 284.05 154.73 0.00 0.00 0.00 0.00 129.32
20123 民族事务 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012302   一般行政管理事务 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012499   其他宗教事务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 239.05 109.73 0.00 0.00 0.00 0.00 129.32
2013401   行政运行 53.22 51.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78
2013402   一般行政管理事务 185.83 58.29 0.00 0.00 0.00 0.00 127.54
208 社会保障和就业支出 44.42 44.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 30.36 30.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 30.36 30.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



支出决算表

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 218.68 106.48 112.20 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 165.43 53.22 112.20 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2012499   其他宗教事务支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 150.43 53.22 97.20 0.00 0.00 0.00
2013401   行政运行 53.22 53.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2013402   一般行政管理事务 97.20 0.00 97.20 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 44.42 44.42 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 30.36 30.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 30.36 30.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00



财政拨款收入支出决算总表

收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 241.99 一、一般公共服务支出 32 124.73 124.73 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 39 44.42 44.42 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 3.87 3.87 0.00
10 十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 50 4.96 4.96 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 241.99 本年支出合计 55 177.99 177.99 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 64.00 64.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 57
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 58
28 59
总计 29 241.99 总计 60 241.99 241.99 0.00



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 241.99 104.70 137.29 177.99 104.70 73.29 64.00 0.00 64.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 154.73 51.44 103.29 124.73 51.44 73.29 30.00 0.00 30.00 0.00
20123 民族事务 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 10.00 0.00 10.00 30.00 0.00 30.00 0.00
2012302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00
2012304   民族工作专项 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012499   其他宗教事务支出 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 0.00 0.00 0.00 109.73 51.44 58.29 109.73 51.44 58.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2013401   行政运行 0.00 0.00 0.00 51.44 51.44 0.00 51.44 51.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013402   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 58.29 0.00 58.29 58.29 0.00 58.29 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 44.42 44.42 0.00 44.42 44.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 30.36 30.36 0.00 30.36 30.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 30.36 30.36 0.00 30.36 30.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 14.06 14.06 0.00 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 14.06 14.06 0.00 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 3.87 3.87 0.00 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 3.87 3.87 0.00 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 3.87 3.87 0.00 3.87 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 4.96 4.96 0.00 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 4.96 4.96 0.00 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 4.96 4.96 0.00 4.96 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 45.69 302 商品和服务支出 9.62 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 23.91 30201   办公费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 15.88 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 2.03 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 3.87 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 49.38 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 30.36 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 14.06 30215   会议费 0.37 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 2.90 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 4.96 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.50 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.03 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.42 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 5.41 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 95.07 公用经费合计 9.62



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计



一般公共预算财政拨款开支的‘三公’经费支出决算情况表

项目 预算数 决算数
合计 9.00 3.32
因公出国(境)费 0.00 0.00
公务接待费 3.00 2.90
公务用车购置及运行费 6.00 0.42
    其中:公务用车运行维护费 6.00 0.42
          公务用车购置  0.00 0.00




凤台县委统战部2016年一般公共预算财政拨款

三公”经费支出决算情况说明



一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

3.32

因公出国(境)费

0

公务接待费

2.9

公务用车购置及运行费

0.42

  其中:公务用车运行维护费

0.42

       公务用车购置

0


二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县委统战部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.32万元,完成年初预算的73%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部本级和县民族宗教事务局。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为2.9万元,完成年初预算的96%,公务用车购置及运行费支出决算为0.42万元,完成年初预算的6.3%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务接待费支出2.9万元, 2015年度决算相比,下降0%2015年凤台县委统战部国内接待共50批次,405人次。主要用于接待上级、外单位业务指导、工作调研和台商来凤招商引资等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0.42万元,与2015年度决算相比,减少6.18万元,下降93.7%2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费。凤台县委统战部机关及县民族宗教事务局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,20162月已进行车改,资产尚未转移。

联系方式:凤台县委统战部政务公开电子邮箱:fttzb207@163.com。


中共淮南市凤台县委统战部.XLS

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