凤台县民族宗教事务局2018年部门决算

发布时间:2019-07-29 00:00信息来源:凤台县人民政府文字大小:[    ] 背景色:       


凤台县民族宗教事务局2018年部门决算

 

 

 

 


2019年7月

 

 

 

 

 

第一部分 凤台县民族宗教事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县民族宗教事务局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 凤台县民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释



 

凤台县民族宗教事务局2018部门决算情况



第一部分 凤台县民族宗教事务局概况

一、部门职责

(一)民族事务工作

1、贯彻执行党和国家民族工作的方针政策,检查督促民族政策法规的贯彻实施。

2、开展党和国家民族工作的法律、法规、政策的宣传教育工作。组织开展民族理论、政策和全县民族问题的调查研究。

3、办理、监督少数民族权益保障事宜。协调民族关系,促进各民族间的平等团结、互相合作、协调处理民族关系中的重要问题,维护社会稳定。组织承办民族团结进步表彰活动。

4、参与全县少数民族经济和社会发展规划及有关政策、措施的研究和制定,参与有关少数民族地区发展经济和教育、文化、卫生、体育及其他各项社会事业。

5、掌握全县少数民族各方面情况,负责处理民族事务工作。

6、联系少数民族干部,协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

7、协助开展少数民族的对外宣传工作,会同有关部门处理民族方面的涉外事务。

8、指导乡镇民族工作,组织培训全县民族工作干部。

9、承办市民委、县政府交办的其他事项。

(二)宗教事务工作

1、贯彻执行党的宗教政策,依照国家宪法、法律和法规,起草制定具体实施意见,监督检查有关宗教政策、法律、法规的贯彻实施。

2、依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教教职人员正常的教务活动,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护信教群众正常的宗教活动。推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

3、了解国内、国际宗教方面的新情况、新问题,调查、掌握全县各种宗教的情况和动态,研究发展趋势,提出政策性建议和意见。

4、指导帮助宗教团体充分发挥桥梁作用。办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理和各项事务。指导宗教团体搞好宗教教职人员培训管理。联系宗教界上层人士。

5、对有关宗教的法律、法规、规章和政策的贯彻实施进行行政管理和监督;引导和促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止一不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

6、支持、帮助宗教界开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好往来。会同有关部门处理宗教方面的涉外事宜。

7、组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传、教育工作。

8、指导乡镇宗教工作。指导和协助各乡镇及时处理宗教方面的重要问题。统一协调宗教活动场所的管理。

9、对政府拔给的寺观教堂维修提出实施意见,并协同有关部门加强监督检查。

10、承办市宗教事务局、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入凤台县民族宗教事务局2018年度部门决算编制范围的单位共1个,单位名称为凤台县民族宗教事务局,与预算保持一致。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县民族宗教事务局本级


第二部分 凤台县民族宗教事务局2018年部门决算表


收入支出决算总表

公开01表
部门:凤台县民族宗教事务局 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 193.01 一、一般公共服务支出 35 129.52
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 121.70 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
8 八、社会保障和就业支出 42 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
10 十、节能环保支出 44 0.00
11 十一、城乡社区支出 45 0.00
12 十二、农林水支出 46 50.00
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 0.00
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 314.71 本年支出合计 58 179.52
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 0.00   其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 0.00         转入事业基金 61 0.00
28 年末结转和结余 62 135.19
29   其中:项目支出结转和结余 63 135.19
30 64
总计 31 314.71 总计 65 314.71
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开02表
部门:凤台县民族宗教事务局 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 314.71 193.01 0.00 0.00 0.00 0.00 121.70
201 一般公共服务支出 264.71 193.01 0.00 0.00 0.00 0.00 71.70
20123 民族事务 112.24 42.04 0.00 0.00 0.00 0.00 70.20
2012301   行政运行 0.36 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2012302   一般行政管理事务 11.88 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 100.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00
20124 宗教事务 147.48 145.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
2012402   一般行政管理事务 41.48 39.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
2012499   其他宗教事务支出 106.00 106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 4.99 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013402   一般行政管理事务 4.99 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
21305 扶贫 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
2130599   其他扶贫支出 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表
部门:凤台县民族宗教事务局 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 179.52 5.36 174.16 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 129.52 5.36 124.16 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 86.90 0.36 86.55 0.00 0.00 0.00
2012301   行政运行 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2012302   一般行政管理事务 11.88 0.00 11.88 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 74.66 0.00 74.66 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 37.63 5.00 32.63 0.00 0.00 0.00
2012402   一般行政管理事务 20.48 5.00 15.48 0.00 0.00 0.00
2012499   其他宗教事务支出 17.15 0.00 17.15 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 4.99 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00
2013402   一般行政管理事务 4.99 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:凤台县民族宗教事务局 单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 193.01 一、一般公共服务支出 32 83.16 83.16 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 39 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 50 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 193.01 本年支出合计 55 83.16 83.16 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 109.85 109.85 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 57
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 58
28 59
总计 29 193.01 总计 60 193.01 193.01 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
部门:凤台县民族宗教事务局 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 193.01 5.16 187.85 83.16 5.16 78.00 109.85 0.00 109.85 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 193.01 5.16 187.85 83.16 5.16 78.00 109.85 0.00 109.85 0.00
20123 民族事务 0.00 0.00 0.00 42.04 0.16 41.88 42.04 0.16 41.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2012301   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 11.88 0.00 11.88 11.88 0.00 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 0.00 0.00 0.00 145.98 5.00 140.98 36.13 5.00 31.13 109.85 0.00 109.85 0.00
2012402   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 39.98 5.00 34.98 18.98 5.00 13.98 21.00 0.00 21.00 0.00
2012499   其他宗教事务支出 0.00 0.00 0.00 106.00 0.00 106.00 17.15 0.00 17.15 88.85 0.00 88.85 0.00
20134 统战事务 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00 4.99 4.99 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2013402   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00 4.99 4.99 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:凤台县民族宗教事务局 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 5.00 302 商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 3.00 30201   办公费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 2.00 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 310 资本性支出 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206   电费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31008   物资储备 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31009   土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.16 30215   会议费 0.00 31010   安置补助 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30305   生活补助 0.16 30225   专用燃料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 312 对企业补助 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 0.00 31204   费用补贴 0.00
30240   税金及附加费用 0.00 31205   利息补贴 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00 31299    其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00
39906   赠与 0.00
39907   国家赔偿费用支出 0.00
39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999   其他支出 0.00
人员经费合计 5.16 公用经费合计 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门:凤台县民族宗教事务局 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注:县民族宗教事务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。



第三部分 凤台县民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计314.71万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计314.71万元(含结余分配和年末结转结余)。2018年度决算为首次公开。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计314.71万元,其中:财政拨款收入193.01万元,占61.32%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入121.7万元,占38.68%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计179.52万元,其中:基本支出5.36万元,占2.98%;项目支出174.16万元,占97.02%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计193.01万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计193.01万元(含年末财政拨款结转和结余)。2018年度决算为首次公开。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入193.01万元占本年收入的61.32%。2018年度决算为首次公开。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出109.85万元,占本年支出的61.19%。2018年度决算为首次公开。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出83.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出83.16万元,占100%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为27.16万元、调整预算数为83.16万元,支出决算为83.16万元,完成调整预算数的100%。具体情况如下:

一般公共服务(类)支出83.16万元。调整预算数为83.16万元,支出决算为83.16万元,完成调整预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出5.16万元,其中人员经费5.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、生活补助(2018年从县委统战部划出单独核算,一般公共预算财政基本支出主要在统战部2018年的一般公共预算财政基本支出中)。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年县民族宗教事务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,凤台县民族宗教事务局机关运行经费支出0万元(2018年从县委统战部划出单独核算,一般公共预算财政基本支出主要在统战部2018年的一般公共预算财政基本支出中))。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,凤台县民族宗教事务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,凤台县民族宗教事务局共有车辆为0辆,其中县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求,凤台县民族宗教事务局2018年度纳入部门预算的项目支出进行绩效评价。“少数民族发展资金、扶贫资金”2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金135万元,占项目预算总额的77.51%。评价结果显示,严格按照年初预算使用经费,部门预算资金主要用于支付工资、生活补助等,少数民族发展资金主要用于民族乡及民族村的乡村基础建设,扶贫资金主要用于新集镇靳楼村(少数民族村)路网建设项目,全年完满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。    

 部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


联系方式:凤台县民族宗教事务局政务公开

     (0554-8681191)

电子邮箱:fttzb207@163.com。

凤台县民族宗教事务局.XLS


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