凤台县委统战部2017年财政预算和“三公”经费预算情况

发布时间:2017-04-13 00:00信息来源:凤台县人民政府文字大小:[    ] 背景色:       




凤台县委统战部2017年部门预算及“三公”经费预算说明


 

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,结合本部门工作实际,编制本部门预算。

一、部门主要职能

根据根据《凤台县党政机构改革实施意见》[凤发(20024]和《凤台县县直部门“三定”方案实施意见》[凤编(20024 ]文件规定,县委统战部主要职责是:

1、宣传并贯彻落实党的统战方针、政策和部署;深入调查研究,向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中共中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用。

3、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

4、开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作,联系我县台、港、澳和海外侨胞中的代表人士,做好“三胞”来访接待工作;协调和配合有关方面做好我县台胞、台属工作;为我县“三引进”(资金、人才、技术)牵线搭桥。

5、负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重要方针、政策的落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔、推荐工作;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。

6、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

7、负责党外代表人士的政治安排,物色举荐党外代表人物担任政府及部门和司法机关的领导职务,并做好县委授权的干部管理工作。

8、负责联系各界党外高中级知识分子,全面客观反映党外知识分子的情况、意见,配合有关部门调查、检查和贯彻党的知识分子政策。

9、协调统一战线内部的各种关系,做好台联、黄埔亲属联谊会等有关社会团体的工作。

10、承担县委、县政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

凤台县委统战部2017年度部门预算包括本部预算和民族宗教事务局预算。

纳入凤台县委统战部2017年度部门预算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县委统战部

2

凤台县民族宗教事务局


三、2017年部门预算安排情况

12017年财政收入预算情况

2017年财政收入预算为150.83万元,与上年比减少9.86万元,减少原因:三公经费支出减少,人员减少

22017年财政支出预算情况

2017年财政支出预算为150.83万元,与上年比减少9.86万元,减少原因:三公经费支出减少,人员减少。其中:根据基础信息数据,按照规定的标准及范围据实测算,2017年安排基本支出92.33万元,用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助及定额公用支出;根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年安排项目支出58.5万元,用于统战工作、民族宗教事务工作及对台工作。

3、机关运行经费安排情况说明

2017年统战部机关运行经费预算为45.51万元,主要用于单位在职人员工资福利、商品和服务支出等。

          4、政府采购安排情况

          2017年统战部无政府采购预算安排。

5、“三公”经费预算情况

统战部2017年度“三公”经费预算为3万元。

公务接待预算为3万元,与上年一样,无增减。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研、接待台胞台商、民族宗教上层人士等财政公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。

四、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。


 

附表1
2017年部门财政拨款收支预算总表
部门:凤台县统战部 单位:万元
收   入              支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 一、本年支出 150.83 150.83
  政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务 104.01 104.01
(二)外交
二、本年收入 150.83 (三)国防
(一)一般公共预算拨款 150.83 (四)公共安全
    经常收入预算拨款 150.83 (五)教育
    国库管理非税收入 (六)科学技术
(二)政府性基金预算拨款 (七)文化体育与传媒
(八)社会保障和就业 38.16 38.16
(九)社会保险基金支出
(十)医疗卫生 4.31 4.31
(十一)节能环保
(十二)城乡社区事务
(十三)农林水事务
(十四)交通运输
(十五)资源勘探电力信息等事务
(十六)商业服务业等事务
(十七)金融监管等事务支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土资源气象等事务
(二十)住房保障支出 4.35 4.35
(二十一)粮油物资管理事务
(二十二)转移性支出
(二十三)预备费
(二十四)国债还本付息支出
(二十五)其他支出
二、结转下年 0.00 0.00
收入总计 150.83 支出总计 150.83 150.83
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表2
2017年部门一般公共预算支出预算表
部门:凤台县统战部 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 150.83 92.33 58.50
201 一般公共服务支出 104.01 45.51 58.50
  20134   统战事务 104.01 45.51 58.50
    2013401     行政运行(统战事务) 45.51 45.51
    2013402     一般行政管理事务(统战事务) 58.50 58.50
208 社会保障和就业支出 38.16 38.16
  20805   行政事业单位离退休 36.36 36.36
    2080501     归口管理的行政单位离退休 28.97 28.97
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.39 7.39
  20808   抚恤 1.80 1.80
    2080801     死亡抚恤 1.80 1.80
210 医疗卫生与计划生育支出 4.31 4.31
  21011   行政事业单位医疗 4.31 4.31
    2101101     行政单位医疗 4.31 4.31
221 住房保障支出 4.35 4.35
  22102   住房改革支出 4.35 4.35
    2210201     住房公积金 4.35 4.35



附表3
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
部门:凤台县统战部 单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
合计 92.33
301 工资福利支出 49.90
  30101   基本工资 20.97
  30102   津贴补贴 15.26
  30103   奖金 1.75
  30104   社会保障缴费 11.70
  30199   其他工资福利支出 0.22
302 商品和服务支出 2.56
  30201   办公费 2.10
  30228   工会经费 0.43
  30229   福利费 0.03
303 对个人和家庭的补助 39.87
  30302   退休费 28.97
  30305   生活补助 1.80
  30311   住房公积金 4.35
  30312   公务用车补贴 4.75


附表4
2017年部门政府性基金预算收支预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出


附表5
2017年部门收支预算总表
部门:凤台县统战部 单位:万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 150.83 一、一般公共服务 104.01
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入 三、国防
四、其他收入 四、公共安全
     事业收入 五、教育
     经营收入 六、科学技术
     上级补助收入 七、文化体育与传媒
     附属单位上缴收入 八、社会保障和就业 38.16
     其他 九、社会保险基金支出
十、医疗卫生 4.31
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、地援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出 4.35
二十一、粮油物资管理事务
二十二、转移性支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
本年收入合计 150.83 本年支出合计 150.83
上年结余收入 结转下年 0.00
收入总计 150.83 支出总计 150.83


附表6
2017年部门收入预算总表
部门:凤台县统战部 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 150.83 150.83
201 一般公共服务支出 104.01 104.01
  20134   统战事务 104.01 104.01
    2013401     行政运行(统战事务) 45.51 45.51
    2013402     一般行政管理事务(统战事务) 58.50 58.50
208 社会保障和就业支出 38.16 38.16
  20805   行政事业单位离退休 36.36 36.36
    2080501     归口管理的行政单位离退休 28.97 28.97
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.39 7.39
  20808   抚恤 1.80 1.80
    2080801     死亡抚恤 1.80 1.80
210 医疗卫生与计划生育支出 4.31 4.31
  21011   行政事业单位医疗 4.31 4.31
    2101101     行政单位医疗 4.31 4.31
221 住房保障支出 4.35 4.35
  22102   住房改革支出 4.35 4.35
    2210201     住房公积金 4.35 4.35


附表7
2017年部门支出预算总表
部门:凤台县统战部 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 150.83 92.33 58.50
201 一般公共服务支出 104.01 45.51 58.50
  20134   统战事务 104.01 45.51 58.50
    2013401     行政运行(统战事务) 45.51 45.51
    2013402     一般行政管理事务(统战事务) 58.50 58.50
208 社会保障和就业支出 38.16 38.16
  20805   行政事业单位离退休 36.36 36.36
    2080501     归口管理的行政单位离退休 28.97 28.97
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.39 7.39
  20808   抚恤 1.80 1.80
    2080801     死亡抚恤 1.80 1.80
210 医疗卫生与计划生育支出 4.31 4.31
  21011   行政事业单位医疗 4.31 4.31
    2101101     行政单位医疗 4.31 4.31
221 住房保障支出 4.35 4.35
  22102   住房改革支出 4.35 4.35
    2210201     住房公积金 4.35 4.35


附表8
2017年部门“三公”经费预算表
单位:万元
项目 预算数
合计 3.00
因公出国(境)费
公务接待费 3.00
公务用车购置及运行费
  其中:公务用车运行费
       公务用车购置费 






统战部2017年财政预算公开表.XLS






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