凤台县委统战部2017年部门决算情况

发布时间:2018-07-25 00:00信息来源:凤台县人民政府文字大小:[    ] 背景色:       

凤台县委统战部2017年部门决算


第一部分 凤台县委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 凤台县委统战部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分 县委统战部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第一部分 凤台县委统战部概况

      一、部门主要职能

县委统战部主要职责是:

1、宣传并贯彻落实党的统战方针、政策和部署;深入调查研究,向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中共中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用。

3、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

4、开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作,联系我县台、港、澳和海外侨胞中的代表人士,做好“三胞”来访接待工作;协调和配合有关方面做好我县台胞、台属工作;为我县“三引进”(资金、人才、技术)牵线搭桥。

5、负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重要方针、政策的落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔、推荐工作;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。

6、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

7、负责党外代表人士的政治安排,物色举荐党外代表人物担任政府及部门和司法机关的领导职务,并做好县委授权的干部管理工作。

8、负责联系各界党外高中级知识分子,全面客观反映党外知识分子的情况、意见,配合有关部门调查、检查和贯彻党的知识分子政策。

9、协调统一战线内部的各种关系,做好台联、黄埔亲属联谊会等有关社会团体的工作。

10、承担县委、县政府交办的其他工作事项。

县民族宗教事务局主要职责是:

(一)民族事务工作

1、贯彻执行党和国家民族工作的方针政策,检查督促民族政策法规的贯彻实施。

2、开展党和国家民族工作的法律、法规、政策的宣传教育工作。组织开展民族理论、政策和全县民族问题的调查研究。

3、办理、监督少数民族权益保障事宜。协调民族关系,促进各民族间的平等团结、互相合作、协调处理民族关系中的重要问题,维护社会稳定。组织承办民族团结进步表彰活动。

4、参与全县少数民族经济和社会发展规划及有关政策、措施的研究和制定,参与有关少数民族地区发展经济和教育、文化、卫生、体育及其他各项社会事业。

5、掌握全县少数民族各方面情况,负责处理民族事务工作。

6、联系少数民族干部,协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

7、协助开展少数民族的对外宣传工作,会同有关部门处理民族方面的涉外事务。

8、指导乡镇民族工作,组织培训全县民族工作干部。

9、承办市民委、县政府交办的其他事项。

(二)宗教事务工作

1、贯彻执行党的宗教政策,依照国家宪法、法律和法规,起草制定具体实施意见,监督检查有关宗教政策、法律、法规的贯彻实施。

2、依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教教职人员正常的教务活动,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护信教群众正常的宗教活动。推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

3、了解国内、国际宗教方面的新情况、新问题,调查、掌握全县各种宗教的情况和动态,研究发展趋势,提出政策性建议和意见。

4、指导帮助宗教团体充分发挥桥梁作用。办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理和各项事务。指导宗教团体搞好宗教教职人员培训管理。联系宗教界上层人士。

5、对有关宗教的法律、法规、规章和政策的贯彻实施进行行政管理和监督;引导和促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止一不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

6、支持、帮助宗教界开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好往来。会同有关部门处理宗教方面的涉外事宜。

7、组织、指导宗教政策和宗教法制的宣传、教育工作。

8、指导乡镇宗教工作。指导和协助各乡镇及时处理宗教方面的重要问题。统一协调宗教活动场所的管理。

9、对政府拔给的寺观教堂维修提出实施意见,并协同有关部门加强监督检查。

10、承办市宗教事务局、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据《凤台县党政机构改革实施意见》(凤发〔2002〕4号)和《凤台县县直部门“三定”工作实施意见》(凤编〔2002〕4号)精神,设置县委统一战线工作部(县政府民族宗教事务局与其合署办公,挂台湾工作办公室牌子),内设3个职能科:人秘科、统战部(同时挂工商联络科牌子)、民族宗教科。

  三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,凤台县委统战部2017年度部门决算包括部本级决算和民族宗教事务局决算。

纳入凤台县委统战部2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县委统战部本级

2

凤台县民族宗教事务局


                 第二部分  凤台县委统战部2017年度部门决算说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计288.05万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出总计535.68万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入总计减少83.25万元,减少22.42%,支出总计增加69.37万元,增长14.86%。主要原因:上级拨付少数民族发展资金。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计288.05万元,其中:财政拨款收入258.87万元,占89.86%;其他收入29.18万元,占10.14%

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计505.68万元,其中:基本支出120.35万元,占23.79%;项目支出385.33万元,占76.21%

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计322.87万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计322.87万元(其中:2016年度财政拨款支出292.87万元,年末财政拨款结转和结余30万元),与2016年相比,财政拨款收入增加80.88万元,增长33.42%,支出增加80.88万元,增长33.42%增加的主要原因:上级拨付少数民族发展资金

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出292.87万元,占本年支出的54.67%。与2016年相比,财政拨款支出增加114.88万元,增长64.54%,增加的主要原因:上级拨付少数民族发展资金

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出292.87万元,其中:基本支出91.37万元,占31.19%;项目支出201.5万元,占68.81%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2017年度决算168.07万元,比2016年减少13.34万元,降低8.62%。其中:“行政运行”决算53.57万元,主要用于保障机关正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2016年度决算29.14万元,比2016年减少15.28万元,降低34.39%,主要原因一是2016年死亡抚恤;二是退休人员工资201710月纳入社保发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算25.54万元,主要用于部机关退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算4.31万元,比2016年增长0.44万元,增长11.36%。其中:“行政单位医疗”决算4.31万元,主要用于部机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2017年度决算4.35万元,比2016年减少0.61万元,减少12.29%,主要原因是在职人员调整。其中:“住房公积金”决算4.35万元,主要用于部机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出104.70万元,其中人员经费83.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费7.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县委统战部2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年度凤台县委统战部机关运行经费7.55万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2017年无政府采购。

3、国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,凤台县委统战部共有一般公务用车2辆,其中县民族宗教事务局一辆。20162月已进行车改,资产尚未转移。

     4.关于2017年度预算绩效情况说明

     根据预算绩效管理要求,凤台县委统战部组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金167.5万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,少数民族发展资金、扶贫资金主要用于民族乡及民族村的乡村基础建设,统战工作经费主要用于党外人士、党派、对台、民族、宗教等工作,全年完满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。

     本部门共组织对“少数民族发展资金、扶贫资金、统战工作经费”3个项目开展了重点绩效评价,涉及资金167.5万元。   

     组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,从整体情况来看,我部严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

九、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       4
、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                   第三部分 凤台县委统战部2017年部门决算表

1. 凤台县委统战部收入支出决算公开表

2. 凤台县委统战部收入决算公开表

3. 凤台县委统战部支出决算公开表

4. 凤台县委统战部财政拨款收入支出决算公开表

5. 凤台县委统战部一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 凤台县委统战部一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7. 凤台县委统战部政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

收入支出决算公开表
财决公开01表
部门:中共淮南市凤台县委统战部 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 258.87 一、一般公共服务支出 35 380.88
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 29.18 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
8 八、社会保障和就业支出 42 29.14
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 4.31
10 十、节能环保支出 44 0.00
11 十一、城乡社区支出 45 0.00
12 十二、农林水支出 46 87.00
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 4.35
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 0.00
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 288.05 本年支出合计 58 505.68
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 247.83   其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 247.83         转入事业基金 61 0.00
28 年末结转和结余 62 30.20
29   其中:项目支出结转和结余 63 30.00
30 64
总计 31 535.88 总计 65 535.88
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算公开表

科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 288.05 258.87 0.00 0.00 0.00 0.00 29.18
201 一般公共服务支出 197.25 168.07 0.00 0.00 0.00 0.00 29.18
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 24.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.72
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 24.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.72
20123 民族事务 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 112.53 108.07 0.00 0.00 0.00 0.00 4.45
2013401   行政运行 58.03 53.57 0.00 0.00 0.00 0.00 4.45
2013402   一般行政管理事务 54.50 54.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 29.14 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 27.89 27.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 25.54 25.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算公开表

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 505.68 120.35 385.33 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 380.88 82.55 298.33 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 24.72 24.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 24.72 24.72 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
2012302   一般行政管理事务 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 296.16 57.83 238.33 0.00 0.00 0.00
2013401   行政运行 57.83 57.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2013402   一般行政管理事务 238.33 0.00 238.33 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 29.14 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 27.89 27.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 25.54 25.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 87.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 87.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 87.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算公开表

收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 258.87 一、一般公共服务支出 32 168.07 168.07 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 39 29.14 29.14 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 4.31 4.31 0.00
10 十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 43 87.00 87.00 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 50 4.35 4.35 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 258.87 本年支出合计 55 292.87 292.87 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 64.00 年末财政拨款结转和结余 56 30.00 30.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 64.00 57
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 58
28 59
总计 29 322.87 总计 60 322.87 322.87 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 64.00 0.00 64.00 258.87 91.37 167.50 292.87 91.37 201.50 30.00 0.00 30.00 0.00
201 一般公共服务支出 30.00 0.00 30.00 168.07 53.57 114.50 168.07 53.57 114.50 30.00 0.00 30.00 0.00
20123 民族事务 30.00 0.00 30.00 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 30.00 0.00 30.00 0.00
2012302   一般行政管理事务 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00
20134 统战事务 0.00 0.00 0.00 108.07 53.57 54.50 108.07 53.57 54.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2013401   行政运行 0.00 0.00 0.00 53.57 53.57 0.00 53.57 53.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013402   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 54.50 0.00 54.50 54.50 0.00 54.50 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 29.14 29.14 0.00 29.14 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 27.89 27.89 0.00 27.89 27.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 25.54 25.54 0.00 25.54 25.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 2.35 2.35 0.00 2.35 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 1.24 1.24 0.00 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 1.24 1.24 0.00 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 4.31 4.31 0.00 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 4.31 4.31 0.00 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 4.31 4.31 0.00 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 34.00 0.00 34.00 53.00 0.00 53.00 87.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 34.00 0.00 34.00 53.00 0.00 53.00 87.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 34.00 0.00 34.00 53.00 0.00 53.00 87.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 4.35 4.35 0.00 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 4.35 4.35 0.00 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 4.35 4.35 0.00 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 52.69 302 商品和服务支出 7.55 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 28.69 30201   办公费 0.78 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 15.06 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 2.12 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 4.31 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 2.35 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.16 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 31.13 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 25.54 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 1.24 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 1.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 4.35 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.43 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.03 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 5.30 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 83.82 公用经费合计 7.55
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



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