凤台县委统战部2018年部门决算
凤台县委统战部2018年部门决算
2019年7月
目 录
第一部分 凤台县委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县委统战部2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 凤台县委统战部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
九、名词解释
凤台县委统战部2018年部门决算情况
第一部分 凤台县委统战部概况
一、部门职责
1、宣传并贯彻落实党的统战方针、政策和部署;深入调查研究,向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
2、联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中共中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用。
3、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。
4、开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作,联系我县台、港、澳和海外侨胞中的代表人士,做好“三胞”来访接待工作;协调和配合有关方面做好我县台胞、台属工作;为我县“三引进”(资金、人才、技术)牵线搭桥。
5、负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重要方针、政策的落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔、推荐工作;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。
6、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
7、负责党外代表人士的政治安排,物色举荐党外代表人物担任政府及部门和司法机关的领导职务,并做好县委授权的干部管理工作。
8、负责联系各界党外高中级知识分子,全面客观反映党外知识分子的情况、意见,配合有关部门调查、检查和贯彻党的知识分子政策。
9、协调统一战线内部的各种关系,做好台联、黄埔亲属联谊会等有关社会团体的工作。
10、承担县委、县政府交办的其他工作事项。
二、机构设置
凤台县委统战部机关内设3个职能科:人秘科、统战科(同时挂工商联络科牌子)、民族宗教科,县政府民族宗教事务局与县委统战部合署办公,在县委统战部挂县委台湾工作办公室(县政府台湾事务办公室)。
纳入凤台县委统战部2018年度部门决算编制范单位共1个,单位名称为凤台县委统战部,与预算保持一致。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县委统战部本级 |
第二部分 凤台县委统战部2018年部门决算表
收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中共淮南市凤台县委统战部 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 116.57 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 115.98 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 5.57 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 27.54 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 4.07 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 4.75 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 122.14 | 本年支出合计 | 58 | 152.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 30.20 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 30.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 152.34 | 总计 | 65 | 152.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:中共淮南市凤台县委统战部 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 122.14 | 116.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 85.78 | 80.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | ||
20134 | 统战事务 | 85.78 | 80.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | ||
2013401 | 行政运行 | 54.28 | 48.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:中共淮南市凤台县委统战部 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 152.34 | 90.85 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 115.98 | 54.48 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 85.98 | 54.48 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 31.49 | 0.00 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:中共淮南市凤台县委统战部 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 116.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 110.21 | 110.21 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 116.57 | 本年支出合计 | 55 | 146.57 | 146.57 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 30.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 30.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 146.57 | 总计 | 60 | 146.57 | 146.57 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:中共淮南市凤台县委统战部 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 116.57 | 85.07 | 31.49 | 146.57 | 85.07 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 80.21 | 48.71 | 31.49 | 110.21 | 48.71 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.21 | 48.71 | 31.49 | 80.21 | 48.71 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.71 | 48.71 | 0.00 | 48.71 | 48.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.49 | 0.00 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:中共淮南市凤台县委统战部 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 59.64 | 302 | 商品和服务支出 | 7.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 26.13 | 30201 | 办公费 | 1.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.78 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.23 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.51 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.07 | 30211 | 差旅费 | 0.57 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.16 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 17.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.52 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.03 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.02 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 77.43 | 公用经费合计 | 7.64 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:中共淮南市凤台县委统战部 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
注:凤台县委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
第三部分 凤台县委统战部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计152.34万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计152.34万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收入、支出各减少383.34万元,下降71.56%。,主要原因:2018年县民族宗教事务局经费独立核算。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计122.14万元,其中:财政拨款收入116.57万元,占95.43%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入5.57万元,占4.57%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计152.34万元,其中:基本支出90.85万元,占59.63%;项目支出61.49万元,占40.37%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计146.57万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计146.57万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收入、支出总计减少176.3万元,下降54.6%。,主要原因:县民族宗教事务局经费独立核算。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入116.57万元,占本年收入的95.43%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少142.3万元,下降54.96%。主要原因县民族宗教事务局经费独立核算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出146.57万元,占本年支出的96.21%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少146.3万元,下降49.95%。主要原因县民族宗教事务局经费独立核算。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出146.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出110.21万元,占75.19%;社会保障和就业(类)支出27.54万元,占18.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.07万元,占2.77%;住房保障(类)支出4.75万元,占3.26%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为106.52万元、调整预算数为116.57万元,支出决算为146.57万元(其中一般公共预算年初结转和结余30万元支出),完成调整预算数的100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出110.21万元。调整预算数为110.21万元,支出决算为110.21万元,完成调整预算数的100%。
2.社会保障和就业(类)支出27.54万元。调整预算数为26.28万元,支出决算为26.28万元,完成调整预算数的100%。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出4.07万元。调整预算数为4.07万元,支出决算为4.07万元,完成调整预算数的100%。
4.住房保障(类)支出4.75万元。调整预算数为4.75万元,支出决算为4.75万元,完成调整预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出85.07万元,其中人员经费77.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费7.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年凤台县委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,凤台县委统战部机关运行经费支出7.64万元,比2017年增加0.09万元,增长1.19%,主要原因是增加退休人员公务费。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,凤台县委统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,凤台县委统战部共有一般公务用车2辆(其中县民族宗教事务局1辆,资产登记入账在统战部帐户),2016年2月已进行车改上交,资产尚未转移;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,凤台县委统战部对2018年度纳入部门预算的项目支出进行绩效评价。对“少数民族发展资金、统战工作经费”2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金45万元,占项目预算总额的73.18%。评价结果显示,我部严格按照年初预算使用经费,部门预算资金主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金等,少数民族发展资金主要用于民族企业技术改造贷款贴息和生产补助,统战工作经费主要用于党外人士、党派、对台、民族、宗教等工作,全年完满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。
部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式:凤台县委统战部政务公开(0554-8681191)
电子邮箱:fttzb207@163.com。