凤台县妇联2020年度部门决算情况

发布时间:2021-07-30 10:54信息来源:县妇联文字大小:[    ] 背景色:       

凤台县妇联2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年7

 

 

 

 

 

 

 录

 

第一部分 凤台县妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县妇联2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县妇联2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

凤台县妇联2020年度部门决算情况

 

第一部分 凤台县妇联概况

一、部门职责

中共凤台县县委领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是具有广泛的群众性、社会性和统战性的妇女组织。
    凤台县妇女联合会的基本职能是:代表和维护妇女权益,“一手抓发展,一手抓维权”,促进男女平等,这是妇联区别于其他群众团体的本质特征。
凤台县妇女联合会的任务是:
   (一)团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
   (二)教育、引导全县妇女增强“自尊、自信、自立、自强”的精神,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。
   (三)代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女、儿童发展规划的制定,宣传、推动和监督执行有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规、条例,维护妇女儿童的合法权益。
   (四)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

 

二、机构设置

   根据上述工作职责,县妇联机关内设3个职能部(室):办公室、妇女发展部、儿童部(挂县政府妇女儿童工作委员会办公室的牌子)

从决算单位构成看,凤台妇联2020年度部门决算本级决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入凤台妇联2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县妇女联合会

2

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第二部分 凤台县妇联2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:淮南市凤台县妇女联合会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

176.80

一、一般公共服务支出

35

150.70

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

42

17.91

 

9

 

九、卫生健康支出

43

4.40

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

4.81

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

0.00

本年收入合计

27

176.80

本年支出合计

61

177.83

    使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

62

0.00

    年初结转和结余

29

6.67

年末结转和结余

63

5.65

 

30

 

 

64

 

总计

31

183.47

总计

65

183.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

二、收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:淮南市凤台县妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

176.80

176.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

149.68

149.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

149.68

149.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

75.11

75.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

44.57

44.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17.91

17.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17.91

17.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:淮南市凤台县妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

177.83

103.26

74.57

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

150.70

76.13

74.57

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

150.70

76.13

74.57

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

76.13

76.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

44.57

0.00

44.57

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17.91

17.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17.91

17.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:淮南市凤台县妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    入

    出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

176.80

一、一般公共服务支出

30

149.68

149.68

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

17.91

17.91

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

4.40

4.40

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

4.81

4.81

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

176.80

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

176.80

176.80

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

29

176.80

总计

58

176.80

176.80

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:淮南市凤台县妇女联合会

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

176.80

102.23

74.57

201

一般公共服务支出

149.68

75.11

74.57

20129

群众团体事务

149.68

75.11

74.57

2012901

  行政运行

75.11

75.11

0.00

2012902

  一般行政管理事务

44.57

0.00

44.57

2012999

  其他群众团体事务支出

30.00

0.00

30.00

208

社会保障和就业支出

17.91

17.91

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17.91

17.91

0.00

2080501

  行政单位离退休

9.93

9.93

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.98

7.98

0.00

210

卫生健康支出

4.40

4.40

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.40

4.40

0.00

2101101

  行政单位医疗

4.40

4.40

0.00

221

住房保障支出

4.81

4.81

0.00

22102

住房改革支出

4.81

4.81

0.00

2210201

  住房公积金

4.81

4.81

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:淮南市凤台县妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

82.49

302

商品和服务支出

7.72

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

27.29

30201

  办公费

1.22

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

13.02

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

21.37

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.98

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.40

30211

  差旅费

0.23

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

8.39

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.04

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.03

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

12.03

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.60

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.05

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

5.33

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.28

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

94.51

公用经费合计

7.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                                 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                               公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:淮南市凤台县妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:凤台县妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开08表

编制单位:淮南市凤台县妇女联合会

 

2021年7月

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:凤台县妇联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 凤台县妇联2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计183.47万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计183.47万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少27.84万元,下降13.17%,主要原因:一是压减一般性支出;二是基本支出减少

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计176.8万元,其中:财政拨款收入176.8万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计177.83万元,其中:基本支出103.26万元,占58%;项目支出74.57万元,占42%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计176.8万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计176.8万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少16.39万元,下降8.48%,主要原因:一是压减一般性支出;二是基本支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出176.8万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.39万元,下降8.48%。主要原因一是压减一般性支出;二基本支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出176.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出149.68万元,占84.66%;教育(类)支出0万元,占0%;学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出17.91万元,占10.13%;农林水(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出4.4万元,占2.49%住房保障(类)支出4.81万元,占2.72%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.19万元,支出决算为176.8万元,完成年初预算的142.36%。决算数大于预算数的主要原因是省妇联下拨的项目资金。其中:基本支出102.23万元,占57.82%;项目支出74.57万元,占42.18%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为62.29万元,支出决算为75.11万元,完成年初预算的120.58%,决算数大于预算数的主要原因是活动经费增加。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为41万元,支出决算为44.57万元,完成年初预算的108.7%,决算数大于预算数的主要原因是专项活动经费增加

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是省妇联下拨的项目资金

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)年初预算为0万元,支出决算为9.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是发放年终一次性奖金

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10.18万元,支出决算为7.98万元,完成年初预算的78.39%,决算数于预算数的主要原因基本支出减少

8..卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)机关单位医疗支出(项)年初预算为4.74万元,支出决算为4.4万元,完成年初预算的92.83%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出减少

 

 

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算为5.99万元,支出决算为4.81万元,完成年初预算的80.3%,决算数于预算数的主要原因是基本支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出103.26万元,其中:人员经费94.51万元,主要包括:基本工资27.29万元、津贴补贴13.02万元、奖金21.37万元、机关事业单位基本养老保险费7.98万元、其他社会保障缴费4.4万元、住房公积金8.39万元、其他工资福利支出0.04、生活补助12.03万元;公用经费7.72万元,主要包括:办公费1.22万元、差旅费0.23万元、工会经费0.6万元、福利费0.05万元、其他交通费用5.33万元、其他商品服务支出0.28万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县妇联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县妇联没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,凤台妇联机关运行经费支出76.13万元,比2019年减少22.53万元,下降22.84%,主要原因一是压减一般性支出;二基本支出减少

(二)政府采购支出情况。

2020年度,凤台妇联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,凤台妇联共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金41万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,妇女专项经费、妇女儿童工作专项经费、留守儿童活动室管护费、大型会议费主要用于妇女群众提升素质培训、表彰和宣传各类先进女典型和留守儿童活动室建设等,全年圆满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期目标。

本部门共组织对女专项经费“留守儿童管护费”2个项目开展了部门绩效评价,涉及资金31万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看,项目对提高开展妇女群众工作的水平培育社会主义核心价值观推动妇女创业就业,维护妇女儿童权益起到显著的效果,达到预期目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,全年圆满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市凤台县妇女联合会决算表.XLS

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