凤台县委老干部局2021年度部门决算情况

发布时间:2022-08-19 10:07信息来源:老干部局文字大小:[    ] 背景色:       

凤台县委老干部局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2022年8月

 

 

 

 

第一部分 凤台县委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县委老干部局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县委老干部局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

凤台县委老干部局2021年度部门决算情况

 

 

第一部分 凤台县委老干部局概况

一、部门职责

县委老干部局主要职责是:

﹙一﹚贯彻落实党的离退休干部工作方针政策,研究制定或参与制定我县离退休干部工作的政策规定,并组织实施。

   ﹙二﹚督促检查全县离退休干部政治待遇、生活待遇的落实情况,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建设和完善工作。

﹙三﹚指导协调全县离退休干部党建工作;指导和做好老干部思想政治工作,引导离退休干部发挥独特优势,为全县各项事业发展继续发挥作用;统筹指导离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动;总结和推广全县离退休干部先进典型。

﹙四﹚做好全县离退休干部服务管理工作,指导全县退休干部服务管理工作;指导和做好特殊困难离退休干部及遗属的帮扶救济工作;做好异地安置、居住的离休干部工作。

(五)开展离退休干部工作调查研究,及时掌握信息和动态,向县委、县政府提出政策性建议。

(六)指导协调全县各有关单位离退休干部工作,加强老干部工作者队伍建设。

(七)指导协调全县离退休干部活动场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理工作。

(八)协助县关工委做好关心下一代工作。

(九)指导协调全县离退休干部老年教育工作。

(十)完成县委和县委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,凤台县委老干部2021年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入凤台县委老干部2021年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤台县委老干部局本级

2

凤台县老干部活动中心

3

凤台县老年大学服务中心

4

凤台县老年大学

5

凤台县关心下一代工作委员会

 

第二部分 凤台县委老干部局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:淮南市凤台县委老干部局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

252.59

一、一般公共服务支出

35

207.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

6.04

八、社会保障和就业支出

42

30.97

 

9

 

九、卫生健康支出

43

5.12

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

12.35

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

3.00

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

258.63

本年支出合计

61

259.20

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

7.56

年末结转和结余

63

6.98

 

30

 

 

64

 

总计

31

266.18

总计

65

266.18

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:淮南市凤台县委老干部局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

258.63

252.59

 

 

 

 

 

6.04

201

一般公共服务支出

207.18

201.14

 

 

 

 

 

6.04

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

207.18

201.14

 

 

 

 

 

6.04

2013101

  行政运行

76.33

76.33

 

 

 

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

130.85

124.81

 

 

 

 

 

6.04

208

社会保障和就业支出

30.97

30.97

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

30.97

30.97

 

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

17.15

17.15

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.08

8.08

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.74

5.74

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.12

5.12

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.12

5.12

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.12

5.12

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.35

12.35

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.35

12.35

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.78

5.78

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

6.57

6.57

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2240107

  安全生产基础

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:淮南市凤台县委老干部局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

259.20

131.39

127.81

 

 

 

201

一般公共服务支出

207.75

82.94

124.81

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

207.75

82.94

124.81

 

 

 

2013101

  行政运行

76.33

76.33

 

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

131.42

6.61

124.81

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30.97

30.97

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

30.97

30.97

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

17.15

17.15

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.08

8.08

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.74

5.74

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.12

5.12

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.12

5.12

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.12

5.12

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.35

12.35

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.35

12.35

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.78

5.78

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

6.57

6.57

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

3.00

 

3.00

 

 

 

22401

应急管理事务

3.00

 

3.00

 

 

 

2240107

  安全生产基础

3.00

 

3.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:淮南市凤台县委老干部局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

252.59

一、一般公共服务支出

30

201.14

201.14

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

30.97

30.97

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

5.12

5.12

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

12.35

12.35

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

3.00

3.00

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

252.59

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

252.59

252.59

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

252.59

总计

58

252.59

252.59

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:淮南市凤台县委老干部局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

252.59

124.78

127.81

201

一般公共服务支出

201.14

76.33

124.81

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

201.14

76.33

124.81

2013101

  行政运行

76.33

76.33

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

124.81

 

124.81

208

社会保障和就业支出

30.97

30.97

 

20805

行政事业单位养老支出

30.97

30.97

 

2080501

  行政单位离退休

17.15

17.15

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.08

8.08

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.74

5.74

 

210

卫生健康支出

5.12

5.12

 

21011

行政事业单位医疗

5.12

5.12

 

2101101

  行政单位医疗

5.12

5.12

 

221

住房保障支出

12.35

12.35

 

22102

住房改革支出

12.35

12.35

 

2210201

  住房公积金

5.78

5.78

 

2210202

  提租补贴

6.57

6.57

 

224

灾害防治及应急管理支出

3.00

 

3.00

22401

应急管理事务

3.00

 

3.00

2240107

  安全生产基础

3.00

 

3.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:淮南市凤台县委老干部局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

98.42

302

商品和服务支出

6.08

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

31.02

30201

  办公费

0.71

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

17.52

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

22.40

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

2.46

30205

  水费

 

310

资本性支出

0.17

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.08

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

5.74

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

0.17

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.12

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

1.55

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

5.78

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

0.31

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

20.11

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.17

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.19

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

20.11

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.06

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.30

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.04

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

3.05

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

118.53

公用经费合计

6.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:淮南市凤台县委老干部局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:凤台县委老干部局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:淮南市凤台县委老干部局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:凤台县委老干部局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 凤台县委老干部局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计266.18万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余7.56万元)、支出总计266.18万元(含结余分配和年末结转结余6.98万元)。与2020年相比,收、支总计各增加29.98万元,增长12.7%,主要原因:一是2021年新增在职人员4人及新增发放提租补贴,人员经费支出增加;二是关工委项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计258.63万元,其中:财政拨款收入252.59万元,占97.7%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占100%;其他收入6.04万元,占2.3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计259.2万元,其中:基本支出131.39万元,占50.7%;项目支出127.81万元,占49.3%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计252.59万元(含年初财政拨款结转结余0万元),支出总计252.59万元(含年末财政拨款结转和结余0万元)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加16.83万元,增长7.1%,主要原因:一是2021年新增在职人员4人及新增发放提租补贴,人员经费支出增加;二是关工委项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出252.59万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加24.26万元,增长10.6%。一是2021年新增在职人员4人及新增发放提租补贴,人员经费支出增加;二是关工委项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出252.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出201.14万元,占79.6%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出30.97万元,占12.3%;农林水(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出(类)支出5.12万元,占2%住房保障(类)支出12.35万元,占4.9%;灾害防治及应急管理支出(类)支出3.00万元,占1.2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.2万元,支出决算为252.59万元,完成年初预算的122.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是2021年新增在职人员4人及新增发放提租补贴,人员经费支出增加;二是关工委项目支出增加。其中:基本支出124.78万元,占49.4%;项目支出127.81万元,占50.6%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为55.04万元,支出决算为76.33万元,完成年初预算的138.7%,决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员4人及新增发放提租补贴

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为131.97万元,支出决算为124.81万元,完成年初预算的94.6%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩项目支出

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.38万元,支出决算为17.15万元,完成年初预算的4513%,决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励(生活补助)和提租补贴。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.05万元,支出决算为8.08万元,完成年初预算的89.3%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费决算未含职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.74万元,超额完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初未单独预算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.18万元,支出决算为5.12万元,完成年初预算的122.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减及基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.58万元,支出决算为5.78万元,完成年初预算的103.6%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.57元,决算数大于于预算数的主要原因是年初提租补贴未纳入预算,为年中新增支出。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,超额完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是年中新增关工委项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出124.78万元,其中:人员经费118.53万元,主要包括:基本工资31.02万元、津贴补贴17.52万元、奖金22.4万元、绩效工资2.46万元、机关事业单位基本养老保险费8.08万元、职业年金缴费5.74万元、职工基本医疗保险缴费5.12万元、住房公积金5.78万元、其他工资福利支出0.31万元、生活补助20.11万元;公用经费6.25万元万元,主要包括:办公费0.71万元、差旅费1.55万元、培训费0.17万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.06万元、工会经费0.3万元、福利费0.04万元、其他交通费用3.05万元、办公设备购置0.17万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县委老干部局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县委老干部局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,凤台县委老干部局机关运行经费支出6.25万元,比2020年减少0.75万元,下降107%,主要原因是厉行节约

(二)政府采购支出情况。

2021年度,凤台县委老干部局政府采购支出总额4.32万元,其中:政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202112月31日,凤台县委老干部局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。按照如下格式说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金115.85万元,占项目预算总额的98.8%。从评价情况看,局水电、网络日常办公”、“离退休干部慰问、帮扶等经费”、“离退休干部体检离退休干部党建工作经费“老年大学经费”、“关心下一代工作经费按照年初计划序时开展,完满完成各个项目既定绩效目标任务,达到预期绩效目标。

本部门组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评共涉及资金115.85万元评价结果显示,年初部门整体预算117.28万元,全年执行数115.85万元,其中财政拨款115.85万元.从整体情况来看,县委老干部局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县委老干部局2021年度部门决算中反映“离退休干部慰问、帮扶”1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为52万元,执行数为51.99万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:一是完成“两节”走访慰问离退休干部242人次;二是开展调研活动3次;三是组织老干部学习考察4次;四是日常服务看望住院和去世吊唁离休及县处级以上退休干部116人次;五是组织全县离休干部及县处级以上退休干部体检125人;六是完成2020年度“示范离退休干部党支部”检查验收工作;七是全面完成2021年度离退休干部慰问、帮扶工作。离退休老干部满意度达95%以上。

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   2021年度凤台县委老干部局项目绩效评价报告》见第五部分附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度凤台县委老干部局项目绩效评价报告

 

 淮南市凤台县委老干部局2021年度决算及三公经费公开表.XLS

 

 附件5:凤台县委老干部局离退休干部慰问、帮扶项目支出绩效评价报告.docx

 

监督电话:0554-8611435

单位邮箱:FTLGB2008@163.com

 

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