凤台县委党校2016年部门决算情况
凤台县委党校2016年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)根据中央和省、淮南市及凤台县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部,努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。
(二)学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策,重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和凤台县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。
(三)围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作,积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究,为县委、县政府科学决策服务,为教学服务,为社会实践服务。
(四)配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理,加强学员党性教育。
(五)示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。
(六)完成中央、省、市委党校和凤台县委交办的其他业务工作。
二、部门决算单位构成
纳入凤台县委党校2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县委党校本级 |
2 |
…… |
根据上述职责,县委党校设6个内设机构。
1、办公室
协助校领导处理日常工作。负责文电处理、会议组织、文书档案、保密等相关行政管理工作;负责起草年度工作计划、年终工作总结等综合性文字材料,协调各科室工作关系;负责组织人事、财务、考勤考核及离退休干部管理服务工作。
2、组教科
负责教学计划编制和教学活动的管理、协调;负责主体班次、联合办学等各类班次的组织招生、考试和学籍管理工作;负责教师(含兼职、外聘教师)教学效果考评考核和教学档案管理以及教师进修、培训等工作;负责学员在校期间思想政治工作,配合做好考核、考察和鉴定工作;负责对外培训、考察、交流等联系组织工作。
3、教研室
负责编制科研规划、计划和课题研究,从事学术交流;负责党的理论、马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义及现代科技、经济管理、行政管理、法学等研究和教学工作,撰写经验总结、理论文章;围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署,负责对重大现实问题开展调查研究,为县委、县政府决策提供参考;负责组织编写教学大纲,审定教员教案和学术交流工作。
4、总务科
负责党校基础设施建设、物资采购、固定资产维护管理等工作;负责安全保卫、环境卫生等后勤保障工作。
5、图书资料室
每年根据教学计划和科研需要,做好图书资料的征订统计工作。注意搜集最新专业图书出版信息和目录,供学校领导和各专业教师参考。为教师和学员提供图书资料信息查询服务。根据学校领导审批的图书、期刊资料订阅计划和出版时间订阅图书期刊。定期整理书架,对每年新购的图书资料及时进行编目、登记入库、上架与整理,按规定作息时间向的老师和学员开放。查阅、借阅与资料室日常管理,负责图书资料室的环境卫生、资料和设备的保管。完善图书期刊借阅制度,督促教师、学员按时归还或续接图书。
6、函授办公室
负责函授的教学计划的制订、组织和实施。负责教学检查和督导工作。组织对函授的教学评估工作。做好对函授的学生面授(辅导)教师的联系工作。做好学生档案的管理、保存和发放工作;负责函授的应届毕业生学习成绩单、成绩汇总表的收集、整理、归档工作。做好毕业生情况登记表的收集、整理、发放、组档工作。负责中央党校等远程教学站点管理;负责办公和教学多媒体设备、设施的日常维护管理;负责党校网站的建设、运行与管理。
三、凤台县委党校2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明。2016年度收入总计396.05万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计396.05万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计入各减少6.15万元,降低1.5%,主要原因是节省开支。
(二)2016年度收入决算情况说明。本年收入合计396.05万元,其中:财政拨款收入396.05万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)2016年度支出决算情况说明。本年支出合计396.05万元,其中:基本支出396.05万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明。2016年度财政拨款收入总计396.05万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计396.05万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各收入减少6.15万元,降低1.5%,主要原因:节省开支。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出396.05万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少6.15万元,降低1.5%。主要原因是节省了开支。
2.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出396.05万元,其中:基本支出396.05万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2016年度决算7.17万元,比2015年增加7.17万元,增长100%,主要原因增加公务员奖金。
2.“教育支出”2016年度决算265.38万元,其中干部教育支出265.38万元,比2015年增加18.28万元,增长7.3%,主要原因培训班次人数增加。
3.“社会保障和就业”2016年度决算98.64万元,比2015年增加13.06万元,降低11.6%,主要缴费费率降低。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算29.62万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算68.71万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算11.37万元,比2015年增加2.47万元,增长27.7%,主要原因:职工增资。其中:“行政单位医疗”决算万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算11.37万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
5.“住房保障支出”2016年度决算13.5万元,比2015年增加0.4万元,增长3%,主要原因:职工增资。其中:“住房公积金”决算13.5万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度财政拨款基本支出396.05万元,其中人员经费329.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费66.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明。
凤台县委党校2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明。
1、机关运行经费。
2016年度凤台县委党校机关运行经费396.05万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度凤台县委党校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,凤台县委党校共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
(九)、名词解释。
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
附件:1. 凤台县委党校收入支出决算总表
2. 凤台县委党校收入决算表
3. 凤台县委党校支出决算表
4. 凤台县委党校财政拨款收入支出决算总表
5. 凤台县委党校一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 凤台县委党校一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 凤台县委党校政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、凤台县委党校一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表
凤台县委党校2016年一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
决 算 数 |
合 计 |
0.2 |
因公出国(境)费 |
0 |
公务接待费 |
0.2 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
其中:公务用车运行维护费 |
0 |
公务用车购置 |
0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
凤台县委党校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.2万元,完成年初预算的20%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.2万元,完成年初预算的20%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,2016年凤台县委党校因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
(二)公务接待费支出0.2万元, 与2015年度决算相比,减少0.8万元,下降80%。,下降的原因是减少开支。2016年凤台县委党校国内接待共3批次,21人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。2016年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),2016年,凤台县委党校机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:凤台县委党校政务公开电子邮箱:2953780536@qq.com
收入支出决算公开表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:中共凤台县委党校 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 393.75 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 7.17 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 265.38 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 98.64 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 11.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 13.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 393.75 | 本年支出合计 | 58 | 396.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2.30 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 396.05 | 总计 | 65 | 396.05 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:中共凤台县委党校 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 393.75 | 393.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 263.08 | 263.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 263.08 | 263.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 263.08 | 263.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 98.64 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 98.34 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表公开到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:中共凤台县委党校 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 396.05 | 396.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 265.38 | 265.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 265.38 | 265.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 265.38 | 265.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 98.64 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 98.34 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表公开到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
财决公开04表 | |||||||
部门:中共凤台县委党校 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 393.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.17 | 7.17 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 265.38 | 265.38 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 98.64 | 98.64 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 393.75 | 本年支出合计 | 55 | 396.05 | 396.05 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2.30 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 396.05 | 总计 | 60 | 396.05 | 396.05 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:中共凤台县委党校 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 393.75 | 393.75 | 0.00 | 396.05 | 396.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 263.08 | 263.08 | 0.00 | 265.38 | 265.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 263.08 | 263.08 | 0.00 | 265.38 | 265.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 263.08 | 263.08 | 0.00 | 265.38 | 265.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.64 | 98.64 | 0.00 | 98.64 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.34 | 98.34 | 0.00 | 98.34 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | 29.62 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
部门:中共凤台县委党校 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 202.39 | 302 | 商品和服务支出 | 66.67 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 107.09 | 30201 | 办公费 | 5.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 54.82 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 12.84 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.47 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 20.48 | 30206 | 电费 | 3.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 11.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 126.99 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 98.34 | 30213 | 维修(护)费 | 1.93 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 39.70 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 3.45 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 24.91 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.26 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 | ||||||
人员经费合计 | 329.39 | 公用经费合计 | 66.67 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门:中共凤台县委党校 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 | |||||
财决公开08表 | |||||
部门:中共凤台县委党校 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 预算数 | 决算数 | |||
合计 | 1.00 | 0.02 | |||
因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | |||
公务接待费 | 1.00 | 0.02 | |||
公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |