凤台县信息产业中心2015年部门决算情况
凤台县信息产业中心2015年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)宣传党的基本路线、方针、政策,宣传县委、县政府的决策和意图,宣传改革开放和两个文明建设成就,反应全县人民群众的意见和呼声,架好县委、县政府与人民群众的桥梁。
(二)贯彻执行国家、省有关信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章。结合本县实际,研究起草信息化工作的地方性规章和政策,并组织实施。
(三)根据本县国民经济社会化发展总体规划,研究制定本县信息化发展战略,编制信息化建设中长期规划、年度计划,并组织实施和监督、检查。协调解决信息化工作中的重大问题。
(四)对全县重大信息化工程项目的立项、可行性研究提出审查意见。负责全县重大信息化建设工程项目的规划、方案审查及协调工作。组织、协调和管理信息基础设施建设。会同有关部门负责审定通信管线、公用通信网、有线电视网、专用信息网的发展规划并承担有关管理工作。负责平衡、协调信息化建设专项资金,并监督使用。
(五)会同有关部门促进信息产业的发展。组织协调信息产业重大建设项目的实施。组织、协调和指导信息资源的开发、信息技术应用和电子商务推广工作。
(六)组织、协调和指导信息化宣传、普及、教育和信息化专业人才引进、培训等工作。
(七)负责县信息化建设领导小组的日常工作。
(八)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成,凤台县信息产业中心2015年度部门决算包括本级决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。
纳入凤台县信息产业中心2014年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县信息产业中心本级 |
2 |
…… |
三、2015年度公共预算收入支出决算总体情况说明
1、2015年度收入242.8万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出289万元,收支结余-46.2万元(其中:提取职工福利基金0万元,转入事业基金0万元),年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
2、2015年度一般公共预算财政拨款本年收入175.6万元,本年支出175.6万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。
3、2015年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
4、2015年度缴入本级非税收入财政专户0万元,本级非税收入财政专户2015年度核拨你单位财政专户管理资金收入0万元。
附件:1.凤台县信息产业中心公共财政预算收支决算总表
2. 凤台县信息产业中心公共财政预算收入决算表
3. 凤台县信息产业中心公共财政预算支出决算表
4. 凤台县信息产业中心公共财政预算财政拨款支出决算表
5、凤台县信息产业中心政府性基金预算收支决算表
凤台县信息产业中心2015年“三公”经费
财政拨款支出决算情况
一、2015年“三公”经费财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
决 算 数 |
合 计 |
12.4 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
公务接待费 |
8.2 |
公务用车购置及运行费 |
4.2 |
其中:公务用车运行维护费 |
4.2 |
公务用车购置 |
0.00 |
二、2015年“三公”经费财政拨款支出情况说明
凤台县信息产业中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.4 万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数,包含局(单位)本级和局(单位)属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为8.2万元,公务用车购置及运行费支出决算为4.2 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。2015年凤台县信息产业中心因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。主要是用于0等外事活动。经费使用严格按照相关规定执行。
(二)公务接待费支出8.2万元。2015年凤台县信息产业中心国内公务接待共135批次,国内公务接待共1340人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等。在公务接待中,贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《凤台县直单位接待经费管理暂行办法》规定。
(三)公务用车购置及运行费支出4.2万元,2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2015年,凤台县信息产业中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
联系方式:凤台县信息产业中心
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
编制单位:淮南市凤台县信息产业中心 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 175.6 | 一、一般公共服务支出 | 0.0 |
二、上级补助收入 | 0.0 | 二、外交支出 | 0.0 |
三、事业收入 | 67.2 | 三、国防支出 | 0.0 |
四、经营收入 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 0.0 |
五、附属单位上缴收入 | 0.0 | 五、教育支出 | 0.0 |
六、其他收入 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 0.0 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.0 | ||
八、社会保障和就业支出 | 2.7 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.2 | ||
十、节能环保支出 | 0.0 | ||
十一、城乡社区支出 | 285.0 | ||
十二、农林水支出 | 0.0 | ||
十三、交通运输支出 | 0.0 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.0 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.0 | ||
十六、金融支出 | 0.0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.0 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.0 | ||
十九、住房保障支出 | 0.0 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.0 | ||
二十一、其他支出 | 0.0 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.0 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 0.0 | 本年支出合计 | 0.0 |
用事业基金弥补收支差额 | 46.2 | 结余分配 | 0.0 |
年初结转和结余 | 0.0 | 年末结转和结余 | 0.0 |
总计 | 0.0 | 总计 | 0.0 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:淮南市凤台县信息产业中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 238.8 | 171.7 | 0.0 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 238.8 | 171.7 | 0.0 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 238.8 | 171.7 | 0.0 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:淮南市凤台县信息产业中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 285.0 | 217.2 | 67.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 285.0 | 217.2 | 67.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 285.0 | 217.2 | 67.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||
公开04表 | |||
编制单位:淮南市凤台县信息产业中心 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 175.6 | 一、一般公共服务支出 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.0 | 二、外交支出 | 0.0 |
三、国防支出 | 0.0 | ||
四、公共安全支出 | 0.0 | ||
五、教育支出 | 0.0 | ||
六、科学技术支出 | 0.0 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.0 | ||
八、社会保障和就业支出 | 2.7 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.2 | ||
十、节能环保支出 | 0.0 | ||
十一、城乡社区支出 | 171.7 | ||
十二、农林水支出 | 0.0 | ||
十三、交通运输支出 | 0.0 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.0 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.0 | ||
十六、金融支出 | 0.0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.0 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.0 | ||
十九、住房保障支出 | 0.0 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.0 | ||
二十一、其他支出 | 0.0 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.0 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 0.0 | 本年支出合计 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 0.0 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 0.0 | ||
合计 | 0.0 | 合计 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:淮南市凤台县信息产业中心 | 金额单位:万元 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 171.7 | 103.9 | 67.8 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 171.7 | 103.9 | 67.8 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 171.7 | 103.9 | 67.8 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:淮南市凤台县信息产业中心 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
301 | 工资福利支出 | 0.0 | 46.5 | |
30101 | 基本工资 | 0.0 | 24.0 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.0 | 20.8 | |
30103 | 奖金 | 0.0 | 0.0 | |
30104 | 社会保障缴费 | 0.0 | 1.3 | |
30105 | 伙食费 | — | — | |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 0.0 | |
30107 | 绩效工资 | 0.0 | 0.0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 0.4 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.0 | 16.2 | |
30201 | 办公费 | 0.0 | 0.8 | |
30202 | 印刷费 | 0.0 | 0.0 | |
30203 | 咨询费 | 0.0 | 0.0 | |
30204 | 手续费 | 0.0 | 0.0 | |
30205 | 水费 | 0.0 | 0.0 | |
30206 | 电费 | 0.0 | 0.0 | |
30207 | 邮电费 | 0.0 | 0.0 | |
30208 | 取暖费 | 0.0 | 0.0 | |
30209 | 物业管理费 | 0.0 | 0.0 | |
30211 | 差旅费 | 0.0 | 2.1 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 0.0 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.0 | 0.0 | |
30214 | 租赁费 | 0.0 | 0.0 | |
30215 | 会议费 | 0.0 | 0.0 | |
30216 | 培训费 | 0.0 | 0.0 | |
30217 | 公务接待费 | 0.0 | 8.2 | |
30218 | 专用材料费 | 0.0 | 0.0 | |
30224 | 被装购置费 | 0.0 | 0.0 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 0.0 | |
30226 | 劳务费 | 0.0 | 0.0 | |
30227 | 委托业务费 | 0.0 | 0.0 | |
30228 | 工会经费 | 0.0 | 0.0 | |
30229 | 福利费 | 0.0 | 0.0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 4.2 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.0 | 0.0 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | 0.0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.0 | 0.9 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.0 | 42.7 | |
30301 | 离休费 | 0.0 | 0.0 | |
30302 | 退休费 | 0.0 | 2.7 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.0 | 0.0 | |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 0.0 | |
30305 | 生活补助 | 0.0 | 40.0 | |
30306 | 救济费 | 0.0 | 0.0 | |
30307 | 医疗费 | 0.0 | 0.0 | |
30308 | 助学金 | 0.0 | 0.0 | |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 0.0 | |
30310 | 生产补贴 | 0.0 | 0.0 | |
30311 | 住房公积金 | 0.0 | 0.0 | |
30312 | 提租补贴 | 0.0 | 0.0 | |
30313 | 购房补贴 | 0.0 | 0.0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0 | 0.0 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.0 | 0.0 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.0 | 0.0 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0.0 | 0.0 | |
30403 | 财政贴息 | 0.0 | 0.0 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.0 | 0.0 | |
309 | 其他资本性支出 | 0.0 | 2.5 | |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.0 | 0.0 | |
30902 | 办公设备购置 | 0.0 | 2.5 | |
30903 | 专用设备购置 | 0.0 | 0.0 | |
30905 | 基础设施建设 | 0.0 | 0.0 | |
30906 | 大型修缮 | 0.0 | 0.0 | |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 | 0.0 | |
30908 | 物资储备 | 0.0 | 0.0 | |
30909 | 土地补偿 | 0.0 | 0.0 | |
30910 | 安置补助 | 0.0 | 0.0 | |
30911 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 | 0.0 | |
30912 | 拆迁补偿 | 0.0 | 0.0 | |
30913 | 公务用车购置 | 0.0 | 0.0 | |
30919 | 其他交通工具购置 | 0.0 | 0.0 | |
30920 | 产权参股 | — | — | |
30999 | 其他资本性支出 | 0.0 | 0.0 | |
财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
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编制单位:淮南市凤台县信息产业中心 | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
合计 | 12.4 |
因公出国(境)费 | 0.0 |
公务接待费 | 8.2 |
公务用车购置及运行费 | 4.2 |
其中:公务用车运行维护费 | 4.2 |
公务用车购置 | 0.0 |