凤台县医疗保障局2024年度部门决算
凤台县医疗保障局
2024年度部门决算
2025年7月
目 录
第一部分 凤台县医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县医疗保障局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县医疗保障局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:1、2024度项目支出绩效自评表
2、2024年度医保参保登记及宣传项目绩效评价报告
第一部分 凤台县医疗保障局概况
一、部门职责
凤台县医疗保障局的主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准,起草有关地方性规章草案,拟定我县相关政策、规划和标准并组织实施。
(二)贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,承担医保目录准入相关工作。
(三)组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(四)组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实安徽省长期护理保险制度改革方案。
(五)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。
(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度,开展医疗保险领域交流工作。
(九)贯彻落实安全生产相关职责。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。
县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控、推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。
(十二)有关职责分工。
县医疗保障局、县卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
县医疗保障局设下列内设机构
(一)办公室。负责机关日常运转,承担安全、保密、信访、信息、宣传、起草综合性材料和政务公开等工作。拟定全县药品、医用耗材的采购、配送以及结算管理政策并监督实施,指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。推进医疗保障信息化建设。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训和队伍建设等工作。组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计、统计管理等工作,组织编制全县医疗保障基金预决算建议草案。组织开展医疗保障政策的综合研究。起草有关医疗保障方面的规章和标准,承担机关规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉等工作。
(二)医疗保障股。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。落实生育保险政策。实施医疗保障关系转移接续制度。组织开展医疗救助。贯彻落实长期护理保险制度改革方案并组织实施。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保交付方式改革。
(三)综合监管股。落实医保目录和支付标准,补充制定县级医保目录准入谈判制度并组织实施。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施,建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施,建立健全医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,受理医疗保障领域的投诉举报,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
机关党组织设置按有关规定执行。
2、凤台县医疗保障权益管理中心的主要职责是:
负责参保单位及职工医疗、生育保险关系的建立、变更和注销登记;负责参保职工医疗保险关系的转移、接续、终止等管理工作;负责城乡居民医保费征缴及信息管理工作;负责医疗保障基金及医药招标采购的日常监督等工作。
凤台县医疗保障权益管理中心副科级建制,公益一类,全额拨款事业单位。
3、凤台县基本医疗保障基金管理中心主机职责是:
凤台县基本医疗保障基金管理中心副科级建制,公益一类,全额拨款事业单位。
医保中心主要负责全县城镇职工、城乡居民基本医疗保险、职工生育保险、离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗保险的报销和大特病的鉴定等工作。同时协助上级机关对100余家定点零售药店和30余家医疗机构进行协议管理;负责两项民生工程的宣传,需深入社区和乡镇进行医保的宣讲;定期、不定期开展打击欺诈骗保,需配合国家、省、市医保局开展“飞行检查”、例行检查和异地互查等监督检查工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,凤台县医疗保障局2024年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加0户,原因是单位组成无变化。
纳入凤台县医疗保障局2024年度部门决算编制范围的二级单位共3个,具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县医疗保障局(局本级) |
2 |
凤台县医疗保障权益管理中心(公益一类) |
3 |
凤台县基本医疗保障基金管理中心(公益一类) |
第二部分 凤台县医疗保障局2024年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
部门公开01表 |
|||||
部门:凤台县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3981.67 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4.38 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
20.23 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
87.38 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
3863.89 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
36.82 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
4001.9 |
本年支出合计 |
57 |
3992.48 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
9.42 |
总计 |
30 |
4001.9 |
总计 |
60 |
4001.9 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||||
部门公开02表 |
|||||||||||
部门:凤台县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
4001.9 |
3981.67 |
|
|
|
|
|
20.23 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
||
20105 |
统计信息事务 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
||
2010501 |
行政运行 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
87.38 |
87.1 |
|
|
|
|
|
0.28 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
0.28 |
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
0.28 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.16 |
86.16 |
|
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
17.57 |
17.57 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.02 |
40.02 |
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.58 |
28.58 |
|
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
3873.31 |
3853.36 |
|
|
|
|
|
19.95 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1554.54 |
1554.54 |
|
|
|
|
|
|
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
94.54 |
94.54 |
|
|
|
|
|
|
||
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1460 |
1460 |
|
|
|
|
|
|
||
21013 |
医疗救助 |
1696 |
1696 |
|
|
|
|
|
|
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
1696 |
1696 |
|
|
|
|
|
|
||
21014 |
优抚对象医疗 |
185.22 |
182.22 |
|
|
|
|
|
3 |
||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
185.22 |
182.22 |
|
|
|
|
|
3 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
425.81 |
408.86 |
|
|
|
|
|
16.95 |
||
2101501 |
行政运行 |
78.64 |
78.64 |
|
|
|
|
|
|
||
2101506 |
医疗保障经办事务 |
241.15 |
233.75 |
|
|
|
|
|
7.4 |
||
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
106.02 |
96.47 |
|
|
|
|
|
9.55 |
||
221 |
住房保障支出 |
36.82 |
36.82 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
36.82 |
36.82 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
27.63 |
27.63 |
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
|||||||||
部门公开03表 |
|||||||||
部门:凤台县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3992.48 |
369.24 |
3623.24 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
||
20105 |
统计信息事务 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
||
2010501 |
行政运行 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
87.38 |
87.1 |
0.28 |
|
|
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.28 |
|
0.28 |
|
|
|
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.28 |
|
0.28 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.16 |
86.16 |
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
17.57 |
17.57 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.02 |
40.02 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.58 |
28.58 |
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
3863.89 |
240.93 |
3622.96 |
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.65 |
7.65 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1554.54 |
|
1554.54 |
|
|
|
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
94.54 |
|
94.54 |
|
|
|
||
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1460 |
|
1460 |
|
|
|
||
21013 |
医疗救助 |
1696 |
|
1696 |
|
|
|
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
1696 |
|
1696 |
|
|
|
||
21014 |
优抚对象医疗 |
185.22 |
|
185.22 |
|
|
|
||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
185.22 |
|
185.22 |
|
|
|
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
416.4 |
229.2 |
187.2 |
|
|
|
||
2101501 |
行政运行 |
78.64 |
78.64 |
|
|
|
|
||
2101506 |
医疗保障经办事务 |
237.1 |
150.55 |
86.54 |
|
|
|
||
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
100.66 |
|
100.66 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
36.82 |
36.82 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
36.82 |
36.82 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
27.63 |
27.63 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
部门公开04表 |
||||||||
部门:凤台县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3981.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4.38 |
4.38 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
87.1 |
87.1 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3853.36 |
3853.36 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
36.82 |
36.82 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3981.67 |
本年支出合计 |
59 |
3981.67 |
3981.67 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3981.67 |
总计 |
64 |
3981.67 |
3981.67 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
部门公开05表 |
||||||
部门:凤台县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3981.67 |
369.24 |
3612.43 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4.38 |
4.38 |
|
||
20105 |
统计信息事务 |
4.38 |
4.38 |
|
||
2010501 |
行政运行 |
4.38 |
4.38 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
87.1 |
87.1 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.16 |
86.16 |
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
17.57 |
17.57 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.02 |
40.02 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.58 |
28.58 |
|
||
20808 |
抚恤 |
0.94 |
0.94 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.94 |
0.94 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
3853.36 |
240.93 |
3612.43 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.85 |
2.85 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.65 |
7.65 |
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.24 |
1.24 |
|
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1554.54 |
|
1554.54 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
94.54 |
|
94.54 |
||
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1460 |
|
1460 |
||
21013 |
医疗救助 |
1696 |
|
1696 |
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
1696 |
|
1696 |
||
21014 |
优抚对象医疗 |
182.22 |
|
182.22 |
||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
182.22 |
|
182.22 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
408.86 |
229.2 |
179.67 |
||
2101501 |
行政运行 |
78.64 |
78.64 |
|
||
2101506 |
医疗保障经办事务 |
233.75 |
150.55 |
83.2 |
||
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
96.47 |
|
96.47 |
||
221 |
住房保障支出 |
36.82 |
36.82 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
36.82 |
36.82 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
27.63 |
27.63 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
9.19 |
9.19 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
部门公开06表 |
||||||||
部门:凤台县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
335.04 |
302 |
商品和服务支出 |
13.62 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30101 |
基本工资 |
103.12 |
30201 |
办公费 |
1.32 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.91 |
30202 |
印刷费 |
1 |
310 |
资本性支出 |
|
30103 |
奖金 |
63.84 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30107 |
绩效工资 |
29.01 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.68 |
30206 |
电费 |
1.09 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.17 |
30207 |
邮电费 |
1.1 |
31006 |
大型修缮 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.11 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
30211 |
差旅费 |
0.77 |
31009 |
土地补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.69 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.07 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.57 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
20.54 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.62 |
31201 |
资本金注入 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.18 |
31204 |
费用补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
0.06 |
31205 |
利息补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.21 |
399 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.57 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
355.62 |
公用经费合计 |
13.62 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
部门公开07表 |
||||||||||||||||
部门:凤台县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:凤台县医疗保障局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
部门公开08表 |
||||||
部门:凤台县医疗保障局 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:凤台县医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 凤台县医疗保障局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计4001.9万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计4001.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2023年相比,收、支总计各增加2749.12万元,增长219.44%,主要原因:城乡医疗救助等资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4001.9万元,其中:财政拨款收入3981.67万元,占99.49%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入20.23万元,占0.51%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3992.48万元,其中:基本支出369.24万元,占9.25%;项目支出3623.24万元,占90.75%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3981.67万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3981.67万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加2757.8万元,增长225.33%,主要原因:城乡医疗救助等资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3981.67万元,占本年支出的99.73%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2757.8万元,增长225.33%。主要原因:城乡医疗救助等资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3981.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.38万元,占0.11%;社会保障和就业(类)支出87.1万元,占2.19%;卫生健康(类)支出3853.36万元,占96.78%;住房保障(类)支出36.82万元,占0.92%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5237.6万元,支出决算为3981.67万元,完成年初预算的76.02%。决算数小于预算数的主要原因:专项经费支出减少。其中:基本支出369.24万元,占9.27%;项目支出3612.43万元,占90.73%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为4.38万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为9.75万元,支出决算为17.57万元,完成年初预算的180.21%,决算数大于预算数的主要原因是基数增加。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.45万元,支出决算为40.02万元,完成年初预算的123.33%,决算数大于预算数的主要原因是基数增加。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.23万元,支出决算为28.58万元,完成年初预算的176.09%,决算数大于预算数的主要原因是基数增加。
5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.94万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算100%。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.85万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算100%。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.46万元,支出决算为7.65万元,完成年初预算的102.55%,决算数大于预算数的主要原因是交叉互查及上及调研增多。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.24万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算100%。
9.卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.54万元,决算数大于预算数的主要原因是基数增加。
10.卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为3403.6万元,支出决算为1460万元,完成年初预算的42.90%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
11.卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为900万元,支出决算为1696万元,完成年初预算的188.44%,决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。
12.卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为400万元,支出决算为182.22万元,完成年初预算的45.56%,决算数小于预算数的主要原因是业务量减少。
13.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为67.28万元,支出决算为78.64万元,完成年初预算的116.88%,决算数大于预算数的主要原因是业务增加。
14.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算为232.64万元,支出决算为233.75万元,完成年初预算的100.48%。
15.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为122.6万元,支出决算为96.47万元,完成年初预算的78.69%,决算数小于预算数的主要原因是业务量减少。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.34万元,支出决算为27.63万元,完成年初预算的113.52%,决算数大于预算数的主要原因是基数增加。
17.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为11.84万元,支出决算为9.19万元,完成年初预算的77.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出369.24万元,其中:人员经费355.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金; 公用经费13.62万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县医疗保障局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
凤台县医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,凤台县医疗保障局机关运行经费支出4.76万元,比2023年减少2.06万元,下降30.21%,主要原因是创建节约型机关公用经费减少。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,凤台县医疗保障局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,凤台县医疗保障局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金220.22万元。从评价情况看,组织对3个项目开展了部门评价,共涉及资金216.9万元。由我部门自行组织开展绩效评价。整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定,预算执行强,及时完成拨付;专项资金使用规范合理;财务和业务管理制度合法、合规、完整,符合预期绩效目标,总体评价为优秀。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,(一)绩效评价目的、对象和范围。 1.评价目的。通过评价项目资金使用情况,掌握和了解项目资金取得的成效。在评价过程中总结资金管理中好的经验与做法,同时也分析存在的问题原因,并提出改进和完善建议,为进一步提高财政预算绩效管理水平提供决策依据。 2.评价对象。评价的主要对象医疗保障项目经费使用情况。 3.评价范围。评价范围辖区内费用支出项目开展情况进行单位自评,包括项目管理情况分析与评价、资金执行情况分析与评价、绩效指标完成情况分析评价等。 (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。 1.评价原则。 (1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格遵循既定程序,采取定量与定性分析相结合的方法。 (2)公开公正。绩效评价客观公正,标准统一、资料可靠,依法公开。 (3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价,结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。 2.评价指标体系。 本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件要求,结合医疗保障项目经费资金使用特点进行指标细化和分值设定,分别从项目的产出、效益和满意度三个方面进行评价。 3.评价方法。 本次评价结合资金特点,主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对医疗保障经费项目等核心指标的采集、分析、对比,评价年度目标实现情况;对经费管理过程,通过因素分析,查看是否规范,以评价项目实施管理的有效性和规范性;采用调研等方法,了解项目实施后对经费影响情况以及项目实施中产生的效益,分析经费使用满意情况。 4.评价标准。 评价标准主要参照计划标准,对于已经制定计划目标的指标,直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制,评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 (三)绩效评价工作过程。 评价组在前期调研基础上,完成了绩效评价方案,制定了指标体系,明确了评价目的、方法。
组织对机关业务等3个项目开展了部门评价,共涉及资金220.22万元。以上项目由我部门自行开展绩效评价。从评价情况看,整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定,预算执行强,及时完成拨付;专项资金使用规范合理;财务和业务管理制度合法、合规、完整,符合预期绩效目标,总体评价为优秀。
组织对医保中心及权益中心等2个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金200.22万元。从评价情况看,整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定,预算执行强,及时完成拨付;专项资金使用规范合理;财务和业务管理制度合法、合规、完整,符合预期绩效目标,总体评价为优秀。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
凤台县医疗保障局在2024年度部门决算中反映“离休及二等以及以上革命伤残优抚对象医疗”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
离休及二等以及以上革命伤残优抚对象医疗绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.55分。全年预算数为400万元,执行数为181.84万元,完成预算的45.46%。项目绩效目标完成情况:(一)项目决策情况。立项依据充分,立项程序规范,项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策,项目与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按照规定的程序申请设立,有符合要求的审批文件、材料。(二)项目过程情况。项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,项目资金按统一、明确的分配标准进行分配,资金支付手续齐全,审批流程规范,不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。(三)项目产出情况。项目资金按照相关制度、文件、合同等规定,足额拨付。(四)项目效益情况。有效服务群众,对建立社会公信力影响程度明显。发现的主要问题及原因:存在问题:存在资金拨付较慢。原因分析:县级财政资金紧张,相关经费保障难度大。下一步改进措施:1.认真核对人员信息,提高参保率。2.提高预算编制测算精准度。 2.持续落实医保政策,提升社会影响力。发现的主要问题及原因:存在问题:存在资金拨付较慢。 原因分析:县级财政资金紧张,相关经费保障难度大。下一步改进措施:1.认真核对人员信息,提高参保率。2.提高预算编制测算精准度。 2.持续落实医保政策,提升社会影响力。
离休及二等以及以上革命伤残优抚对象医疗项目的《项目支出绩效自评表》。
附件: |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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|
项目名称 |
离休及二等以及以上革命伤残优抚对象医疗 |
|||||||||
主管部门 |
087-凤台县医疗保障局 |
实施单位 |
087002-凤台县基本医疗保障基金管理中心 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
400.00 |
400.00 |
185.22 |
10 |
46.30% |
4.63 |
||||
其中:本年财政拨款 |
400 |
400 |
182.22 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
3 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
“为全县的离休和二等乙级以上革命伤残军人提供医保报销服务。离休和二等乙级以上革命伤残军人在本县定点医院看门诊和住院的费用可以直接结算。本县一个参保年度,住院和门诊累计支付不超过5000元的,按差额返还给个人。转外的转院转诊费用回中心报销。“全年支出金额预计400万元。 |
为全县的离休和二等乙级以上革命伤残军人提供医保报销服务,离休和二等乙级以上革命伤残军人在本县定点医院门诊及住院费用可以直接结算,在一个参保年度内,住院和门诊累计支付不超过五千元的,按差额返还给个人。转外的转院转诊费用需回中心报销,实际2024年支出185.22万元,自评得分94.63分。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
离休及二等乙级以上革命伤残人数 |
≥136人 |
136 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
支出合规 |
支出合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
时效指标 |
优抚对象工作完成时间 |
=1年 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目计划总成本 |
≤400万元 |
185.22 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标(30分) |
经济效益 |
减轻离休及二等乙级以上革命伤残军人的医疗费用的负担 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
促进形成全社会关心、支持、理解离休及二等乙级以上革命伤残的良好氛围。 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
不对环境造成破坏 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
健全离休干部的医疗体系 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
离休人员满意度指标 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
94.63 |
|
所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。
(3)部门评价结果。
《2024年度医保参保登记及宣传项目绩效评价报告》详见“附件2:2024年度医保参保登记及宣传项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、社会保险经办机构(类)社会保险经办机构(款)社会保险经办机构:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
十八、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
二十一、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十二、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十四、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十五、财政对职工基本医疗保险基金的补助(类)财政对职工基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助:反映政府对职工基本医疗保险基金的补助支出。
二十六、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(类)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助:反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
二十七、城乡医疗救助(类)城乡医疗救助(款)城乡医疗救助:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
二十八、优抚对象医疗补助(类)优抚对象医疗补助(款)优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
二十九、行政运行(类)行政运行(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三十、医疗保障经办事务(类)医疗保障经办事务(款)医疗保障经办事务:反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
三十一、其他医疗保障管理事务支出(类)其他医疗保障管理事务支出(款)其他医疗保障管理事务支出:反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
三十二、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十三、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
附件:凤台县医疗保障局2024年度项目支出绩效自评表
附件
凤台县医疗保障局2024年度项目支出绩效自评表
项目支出绩效目标公开清单 |
||
序号 |
项目名称 |
备注 |
1 |
离休及二等以及以上革命伤残优抚对象医疗 |
|
2 |
中央财政新冠患者医疗救助第一批 |
|
3 |
医疗保障督查罚没收入 |
|
4 |
基层医保服务体系建设 |
|
5 |
医疗保障督查工作 |
|
6 |
机关业务 |
|
7 |
打击骗保工作 |
|
8 |
工作经费和网络费用 |
|
9 |
2024_城乡居民基本医疗保险 |
|
10 |
2024_城乡医疗救助 |
|
11 |
凤台县基本医疗保障基金管理中心办公用房装修工程款 |
|
12 |
医疗保障项目 |
|
13 |
医保参保登记及宣传项目 |
|
14 |
系统维护及信息管理项目 |
|
15 |
行政执法项目 |
|
附件: |
|
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|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
离休及二等以及以上革命伤残优抚对象医疗 |
|||||||||
主管部门 |
087-凤台县医疗保障局 |
实施单位 |
087002-凤台县基本医疗保障基金管理中心 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
400.00 |
400.00 |
185.22 |
10 |
46.30% |
4.63 |
||||
其中:本年财政拨款 |
400 |
400 |
182.22 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
3 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
“为全县的离休和二等乙级以上革命伤残军人提供医保报销服务。离休和二等乙级以上革命伤残军人在本县定点医院看门诊和住院的费用可以直接结算。本县一个参保年度,住院和门诊累计支付不超过5000元的,按差额返还给个人。转外的转院转诊费用回中心报销。“全年支出金额预计400万元。 |
为全县的离休和二等乙级以上革命伤残军人提供医保报销服务,离休和二等乙级以上革命伤残军人在本县定点医院门诊及住院费用可以直接结算,在一个参保年度内,住院和门诊累计支付不超过五千元的,按差额返还给个人。转外的转院转诊费用需回中心报销,实际2024年支出185.22万元,自评得分94.63分。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
离休及二等乙级以上革命伤残人数 |
≥136人 |
136 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
支出合规 |
支出合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
时效指标 |
优抚对象工作完成时间 |
=1年 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目计划总成本 |
≤400万元 |
185.22 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标(30分) |
经济效益 |
减轻离休及二等乙级以上革命伤残军人的医疗费用的负担 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
促进形成全社会关心、支持、理解离休及二等乙级以上革命伤残的良好氛围。 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
不对环境造成破坏 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
健全离休干部的医疗体系 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
离休人员满意度指标 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
94.63 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
医疗保障督查罚没收入 |
|||||||||
主管部门 |
087-凤台县医疗保障局 |
实施单位 |
087001-凤台县医疗保障局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
25.60 |
7.60 |
6.00 |
10 |
78.95% |
7.89 |
||||
其中:本年财政拨款 |
25.6 |
7.6 |
6 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
负责组织和指导医疗保障综合监管工作,加强医疗保障综合执法队伍建设,推动实行统一的医疗保障监管,组织查处重大违法违规医疗保障违法案件,规范医疗保障行政执法行为. |
加强医疗保障小组赛 合执法队伍建设,推动实行统一的医疗保障监管,组织查处全县范围内重大违法违规案件,规范执法行为。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
辖区内违法违规医疗保障案件 |
=17个 |
17个 |
20 |
20 |
|
|||
质量指标 |
及时办结 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
违法违规及欺诈骗保案件办理 |
≤12月 |
12月 |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
当年度预算内经费 |
≤400000元 |
60000元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
取得良好的社会效益 |
提高显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
营造良好的社会效益 |
提高显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
推动医疗保障事业有序发展 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务群众满意度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
97.89 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
基层医保服务体系建设 |
|||||||||
主管部门 |
087-凤台县医疗保障局 |
实施单位 |
087001-凤台县医疗保障局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
66.18 |
62.65 |
55.68 |
10 |
88.88% |
8.89 |
||||
其中:本年财政拨款 |
66.1758 |
62.6484 |
55.6813 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
基层医保服务体系建设,用于完善基层医疗保障服务体系,更好保障辖区内人民群众就医需求,方便人民群众办理业务 |
完善基层服务体系,更好保障人民群众就医需求 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
基层医保服务体系建设 |
=17个 |
17个 |
20 |
20 |
|
|||
质量指标 |
基层医保服务 |
严格执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
及时办结 |
≤12月 |
12月 |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
财政预算 |
≤650000元 |
556813.3元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
取得良好效益 |
提高程度明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
群众满意 |
提高程度明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
可持续影响 |
群众普遍认可 |
明显得高 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
98.89 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
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|
项目名称 |
医疗保障督查工作 |
|||||||||
主管部门 |
087-凤台县医疗保障局 |
实施单位 |
087001-凤台县医疗保障局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
7.00 |
7.00 |
6.49 |
10 |
92.70% |
9.27 |
||||
其中:本年财政拨款 |
7 |
7 |
6.4887 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
对全县范围内医疗保障进行督查 |
完成对全县范围内医疗保障督查 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
医疗保障督查费 |
≥17个 |
17个 |
20 |
20 |
|
|||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
经费支出时效性 |
≤1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
医疗保障督查成本 |
≤70000元 |
64887元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
提高医疗保障督查效益 |
提高程度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
提高医疗保障督查社会效益 |
提高程度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
生态效益 |
不适用 |
不适应 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
健全完善医疗体系 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
提升群众安全度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
99.27 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
机关业务 |
|||||||||
主管部门 |
087-凤台县医疗保障局 |
实施单位 |
087001-凤台县医疗保障局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
机关党建、运行维护及网络平台建设等各项工作,制定相关政策,规划标准并组织实施,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制等,按照年初工作目标完成上级交办及领导安排各项工作任务 |
机关党建、运行维护及网络平台建设等各项工作均按初工作目标完成。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
完成医保平台建设 |
=17个 |
17个 |
20 |
20 |
|
|||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
及时有效完成工作目标任务 |
≤1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
预算内经费 |
≤200000元 |
200000元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
推动市场主导经济发展 |
提高程度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
综合医保覆盖率 |
≤100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
健全基本制度 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保群众满意度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
打击骗保工作 |
|||||||||
主管部门 |
087-凤台县医疗保障局 |
实施单位 |
087001-凤台县医疗保障局 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
5.00 |
5.00 |
2.30 |
10 |
46.02% |
4.60 |
||||
其中:本年财政拨款 |
5 |
5 |
2.3008 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
开展医疗保险领域交流,在全县范围内有效打击骗保违法行为,取得良好的社会效益 |
开展医疗保险领域交流,在全县范围内有效打击骗保违法行为。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
违法骗保行为 |
=17个 |
17个 |
20 |
20 |
|
|||
质量指标 |
经费支出合理合规 |
严格执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
完成区域内当年违法案件 |
≤1年 |
7年 |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
当年度预算内经费 |
≤50000元 |
23008元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
取得良好的效益 |
提高显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
不断提高医保定点单位的法律意识 |
提高显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
推动医保事业可持续发展 |
效果明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
94.60 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
工作经费和网络费用 |
|||||||||
主管部门 |
087-凤台县医疗保障局 |
实施单位 |
087002-凤台县基本医疗保障基金管理中心 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
23.95 |
20.00 |
19.44 |
10 |
97.19% |
9.72 |
||||
其中:本年财政拨款 |
23.95 |
20 |
19.4379 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
“确保本县职工、生育和城镇居民及离休和二等乙级以上革命伤残军人的医疗保障工作的开展,确保医保征缴及打击欺诈骗保工作,为全县的医保服务对象保驾护航。“ |
在资金的使用过程中严格把关,健全内部审批制度,保证专款专用,报销严格履行手续,项目资金按规定用途使用,并达到预期。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
纳入医保协议管理定点医疗机构数 |
≥138个 |
139个 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
符合受理条件的线索受理率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
经费支出实效性 |
计划标准 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
有效合理控制成本 |
=100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
合理控制医疗费的增长 |
≤350000元 |
350000元 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
为参保对象的就医购药和医保转移及增减员提供保障 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
对环境不造成破坏 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
保障就医需求、减轻医疗费用负担的持续影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保群众满意度 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
99.72 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_城乡居民基本医疗保险 |
|||||||||
主管部门 |
087-凤台县医疗保障局 |
实施单位 |
087002-凤台县基本医疗保障基金管理中心 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
5763.60 |
3403.60 |
1460.00 |
10 |
42.90% |
4.29 |
||||
其中:本年财政拨款 |
3403.6 |
3403.6 |
1460 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
2360 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
城乡居民基本医疗保险是政府办社会保险的重要组成部分,2022年各级财政对城乡居民基本医疗保险的补助标准为610元/人,中央和省、县的分配比例为6:3:1,其中县级财政补助61元,2022年全县参保人数控制在52万人以上,基本实现就保应保。 |
2024年实际参保人数为48.76万人,参保率达到95.99%,资金执行数为1460万元,基本实现就保应保。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
参保人数 |
≥52万人 |
48.76万人 |
10 |
9.38 |
外出务工人员增加,导致参保人数未达到预期,后续会继续加大参保政策宣传 |
|||
各级财政补助标准 |
≥610元 |
640元 |
10 |
10 |
|
|||||
质量指标 |
户籍人口参保率 |
≥90% |
95.99% |
5 |
5 |
|
||||
常住人口参保率 |
≥96% |
95.99% |
5 |
5 |
|
|||||
重复参保人数 |
较上年减少 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||
虚报参保人数 |
=0人 |
0人 |
3 |
3 |
|
|||||
参保人报销比例 |
≥70% |
73% |
5 |
5 |
|
|||||
参保人住院实际报销比例 |
≥56% |
57.5% |
2 |
2 |
|
|||||
按病种付费等支付方式改革 |
逐步推开 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||||
基金累计结余可支配月数 |
≥9月 |
9月 |
3 |
3 |
|
|||||
门诊报销比例 |
≥50% |
65% |
2 |
2 |
|
|||||
时效指标 |
各级财政补助到位率 |
≤100% |
100% |
0 |
0 |
|
||||
成本指标 |
各级财政补助和个人筹资总额 |
≥930元 |
1070元 |
0 |
0 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
群众的医疗负担 |
逐步减轻 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
社会稳定 |
逐步提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
不涉及 |
不涉及 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
减少群众医疗负担,防止因病致贫 |
减少群众医疗负担,防止因病致贫 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保人员满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
93.67 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024_城乡医疗救助 |
|||||||||
主管部门 |
087-凤台县医疗保障局 |
实施单位 |
087002-凤台县基本医疗保障基金管理中心 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
3658.00 |
2860.77 |
1696.00 |
10 |
59.28% |
5.93 |
||||
其中:本年财政拨款 |
500 |
500 |
0 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
3158 |
2360.77 |
1696 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
项目预算资金由中央资金、省级资金、市县资金构成。目标是困难群众参保率100%,住院救助和门诊救助应救尽救,以保障困难群众基本医疗权益为目标,最大限度减轻困难群众医疗支出负担。 |
2024年城乡医疗救助全年执行数1696万元,其中,中央财政补助1334万元,省级补助62万元,县级兜底300万元,对符合条件的救助对象按照规定纳入救助范围,对救助对象参保个人缴费部分实行分类救助,保障困难群众基本医疗权益,最大限度减轻困难群众医疗支出负担。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
医疗救助对象人次规模 |
符合救助条件的对象按照规定纳入救助范围 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重 |
≥20% |
20% |
10 |
10 |
|
|||||
质量指标 |
对救助对象参保个人缴费部分实行分类资助 |
特困人员全额资助 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比例 |
≥70% |
70% |
10 |
10 |
|
|||||
时效指标 |
“一站式”即时结算覆盖地区 |
不低于上年 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
成本指标 |
成本 |
≤900万元 |
300万元 |
5 |
5 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
困难群众就医负担 |
有效缓解 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
医疗救助对象覆盖范围 |
稳步拓进 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
此项不涉及 |
此项不涉及 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
对健全社会救助体系的影响 |
成效明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
95.93 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
医保参保登记及宣传项目 |
|||||||||
主管部门 |
087-凤台县医疗保障局 |
实施单位 |
087003-凤台县医疗保障权益管理中心 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
为进一步提高加强医保信息系统的安全性、数据应用的管理、数据接入规范化,短信系统主要以城乡居民医保政策宣传(如筹资宣传、补偿方案要点宣传、定点医机构宣传、门诊共济宣传、特殊人群参保及待遇宣传),二、互动咨询(引导参合群众进行互动咨询,三、即时结报通知(参合群众完成门诊或住院医疗费用补偿后,将补偿金额等信息即时得到参知与提醒,让参保居民可以真实的了解补偿数额)。 |
|
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
医保参保登记及宣传 |
≥598876人次 |
598876人次 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
参保人员可以真实的了解医保的重要性及筹资缴费标准 |
≥598876人次 |
598876人次 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
专项资金执行率100%,在时效期内完成 |
≤1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
有效合理控制在预算内 |
≤150000元 |
150000元 |
15 |
15 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
提高加强医保信息系统的安全性、数据应用的管理 |
系统安全性较为明显 |
系统安全性较为明显 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
较高提高人员办事效率 |
=99% |
99% |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
对环境无破坏,对人民群众生活工作无影响 |
明显 |
明显 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
提高医保经办机构服务能力、医保信息建设职能等 |
明显 |
明显 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
提高群众满意效率 |
=99% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
系统维护及信息管理项目 |
|||||||||
主管部门 |
087-凤台县医疗保障局 |
实施单位 |
087003-凤台县医疗保障权益管理中心 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
医疗保障监管设施加强,方便监管医保参合人员的参保信息的管理、住院费用的监督、医保费用的审核与报销督查、医保基金监督管理工作,药品集采监督使用管理。 |
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|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
定点医疗机构的费用监督管理、参保人员医疗费用的审核督查、药品集采审核及相关监督工作等 |
≥5988876人次 |
5988876人次 |
15 |
15 |
|
|||
质量指标 |
医保软件信息使用管理 |
严格执行协议及售后规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
服务周期内完成指标 |
≤1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
合理控制在预算内 |
≤350000元 |
100000元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
提高管理系统建设程度 |
有效提高管理系统建设 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
社会效益 |
提高医疗信息系统使用效率 |
≥99% |
99% |
5 |
5 |
|
||||
生态效益 |
对环境无破坏,对人民群众生活工作无影响 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
||||
可持续影响 |
提高医保经办机构服务能力 |
有效提高医保经办机构服务能力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
提高群众满意度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|