凤台县医疗保障权益管理中心2024年度部门决算

发布时间:2025-07-31 10:51信息来源:凤台县医疗保障局文字大小:[    ] 背景色:       

 

凤台县医疗保障权益管理中心

2024年度单位决算

2025年7月


   

第一部分 凤台县医疗保障权益管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 凤台县医疗保障权益管理中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县医疗保障权益管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件:2024年度项目支出绩效自评表


第一部分 凤台县医疗保障权益管理中心概况

一、主要职责

负责参保单位及职工医疗、生育保险关系的建立、变更和注销登记;负责参保职工医疗保险关系的转移、接续、终止等管理工作;负责城乡居民医保费征缴及信息管理工作;负责医疗保障基金及医药招标采购的日常监督等工作。

二、单位决算构成

凤台县医疗保障权益管理中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。


第二部分 凤台县医疗保障权益管理中心2024年度部门决算表

 

收入支出决算总表

单位公开01表

单位:凤台县医疗保障权益管理中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

180.62

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

4.09

八、社会保障和就业支出

38

37.43

 

9

 

九、卫生健康支出

39

126.51

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

16.77

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

184.71

本年支出合计

57

180.71

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

59

4

总计

30

184.71

总计

60

184.71

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


 

收入决算表

单位公开02表

单位:凤台县医疗保障权益管理中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

184.71

180.62

 

 

 

 

 

4.09

208

社会保障和就业支出

37.43

37.43

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

36.49

36.49

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

7.96

7.96

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.51

16.51

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.02

12.02

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.94

0.94

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

0.94

0.94

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

130.51

126.42

 

 

 

 

 

4.09

21011

行政事业单位医疗

4.12

4.12

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.12

4.12

 

 

 

 

 

 

21015

医疗保障管理事务

126.39

122.3

 

 

 

 

 

4.09

2101506

医疗保障经办事务

126.39

122.3

 

 

 

 

 

4.09

221

住房保障支出

16.77

16.77

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.77

16.77

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.54

12.54

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4.22

4.22

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

单位公开03表

单位:凤台县医疗保障权益管理中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

180.71

134.86

45.85

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.43

37.43

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

36.49

36.49

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

7.96

7.96

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.51

16.51

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.02

12.02

 

 

 

 

20808

抚恤

0.94

0.94

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

0.94

0.94

 

 

 

 

210

卫生健康支出

126.51

80.66

45.85

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.12

4.12

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

4.12

4.12

 

 

 

 

21015

医疗保障管理事务

122.39

76.54

45.85

 

 

 

2101506

医疗保障经办事务

122.39

76.54

45.85

 

 

 

221

住房保障支出

16.77

16.77

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.77

16.77

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.54

12.54

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4.22

4.22

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位:凤台县医疗保障权益管理中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

180.62

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

37.43

37.43

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

126.42

126.42

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

16.77

16.77

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

180.62

本年支出合计

59

180.62

180.62

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

180.62

总计

64

180.62

180.62

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位:凤台县医疗保障权益管理中心

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

180.62

134.86

45.76

208

社会保障和就业支出

37.43

37.43

 

20805

行政事业单位养老支出

36.49

36.49

 

2080502

事业单位离退休

7.96

7.96

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.51

16.51

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.02

12.02

 

20808

抚恤

0.94

0.94

 

2080801

死亡抚恤

0.94

0.94

 

210

卫生健康支出

126.42

80.66

45.76

21011

行政事业单位医疗

4.12

4.12

 

2101102

事业单位医疗

4.12

4.12

 

21015

医疗保障管理事务

122.3

76.54

45.76

2101506

医疗保障经办事务

122.3

76.54

45.76

221

住房保障支出

16.77

16.77

 

22102

住房改革支出

16.77

16.77

 

2210201

住房公积金

12.54

12.54

 

2210202

提租补贴

4.22

4.22

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位:凤台县医疗保障权益管理中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

120.97

302

商品和服务支出

4.24

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

33.87

30201

  办公费

0.05

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

3.41

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

  奖金

27.23

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

10.81

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.51

30206

  电费

0.85

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

11.61

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.12

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

0.37

30211

  差旅费

 

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

13.04

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

9.64

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

9.61

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

2.62

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.59

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

0.04

30229

  福利费

0.05

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.09

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

130.61

公用经费合计

4.24

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位:凤台县医疗保障权益管理中心

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:凤台县医疗保障权益管理中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位:凤台县医疗保障权益管理中心

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:凤台县医疗保障权益管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 凤台县医疗保障权益管理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计184.71万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计184.71万元(含结余分配和年末结转结余)。与2023年相比,收、支总计各增加24.7万元,增长15.44%,主要原因:补发人员工资、退休人员一次性补助、补缴养老、职业年金等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计184.71万元,其中:财政拨款收入180.62万元,占97.79%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入4.09万元,占2.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计180.71万元,其中:基本支出134.86万元,占74.63%;项目支出45.85万元,占25.37%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计180.62万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计180.62万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加29.74万元,增长19.71%,主要原因:补发人员工资、退休人员一次性补助、补缴养老、职业年金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出180.62万元,占本年支出的99.95%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.61万元,增长12.88%。主要原因:补发人员工资、退休人员一次性补助、补缴养老、职业年金等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出180.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出37.43万元,占20.72%;卫生健康(类)支出126.42万元,占69.99%;住房保障(类)支出16.77万元,占9.29%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.36万元,支出决算为180.62万元,完成年初预算的108.57%。决算数大于预算数的主要原因:补发人员工资、退休人员一次性补助、补缴养老、职业年金等。其中:基本支出134.86万元,占74.67%;项目支出45.76万元,占25.33%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为5.71万元,支出决算为7.96万元,完成年初预算的139.4%,决算数大于预算数的主要原因是补发人员工资、退休人员一次性补助、补缴养老、职业年金等。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10.88万元,支出决算为16.51万元,完成年初预算的151.75%,决算数大于预算数的主要原因是补缴新调入人员养老金和养老金基数调整增加。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.44万元,支出决算为12.02万元,完成年初预算的220.1%,决算数大于预算数的主要原因是补缴新调入人员职业年金和职业年金基数调整增加。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.94万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.39万元,支出决算为4.12万元,完成年初预算的121.53%,决算数大于预算数的主要原因是补缴新调入人员医疗金和医疗保险基数调整增加。

6.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)年初预算为127.62万元,支出决算为122.3万元,完成年初预算的95.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.16万元,支出决算为12.54万元,完成年初预算的153.68%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为4.22万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出134.86万元,其中:人员经费130.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;公用经费4.24万元,主要包括:办公费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县医疗保障权益管理中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

凤台县医疗保障权益管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,医疗保障权益中心为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0

(二)政府采购支出情况

2024年度,凤台县医疗保障权益管理中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,凤台县医疗保障权益管理中心共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2024年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金15万元。从评价情况看,全年按计划完成绩效指标,达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,参保职工与城乡居民的医保信息管理;对医保工作人员的培训与考核;医保基金的监督和稽查,监测医疗服务费用;对县内定点医药机构的管理和监督、查处各种违反制度行为,查处医疗保障领域违法违规行为等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金15万元。整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定,预算执行强,及时完成拨付;专项资金使用规范合理;财务和业务管理制度合法、合规、完整,符合预期绩效目标,总体评价为优秀。

2)单位决算中项目绩效自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映“医保参保登记及宣传项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

医保参保登记及宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:从整体情况来看,我单位严格按照年初预算使用经费,完成了项目的各项绩效指标,部门支出严格遵守各项规章制度,项目严格按规定组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留,无挪用等现象。发现的主要问题及原因:厉行节约,节省开支。下一步改进措施:提高预算编制测算精准度。

医保参保登记及宣传项目的《项目支出绩效自评表》。

 

附件:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

医保参保登记及宣传项目

主管部门

087-凤台县医疗保障局

实施单位

087003-凤台县医疗保障权益管理中心

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

15.00

15.00

15.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

15

15

15

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为进一步提高加强医保信息系统的安全性、数据应用的管理、数据接入规范化,短信系统主要以城乡居民医保政策宣传(如筹资宣传、补偿方案要点宣传、定点医机构宣传、门诊共济宣传、特殊人群参保及待遇宣传),二、互动咨询(引导参合群众进行互动咨询,三、即时结报通知(参合群众完成门诊或住院医疗费用补偿后,将补偿金额等信息即时得到参知与提醒,让参保居民可以真实的了解补偿数额)。

全县2024年度城乡居民基本医保参保总人数为48万人,参保率96%,全力做好医疗保障信息系统规范管理

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

医保参保登记及宣传

≥598876人次

598876人次

10

10

 

质量指标

参保人员可以真实的了解医保的重要性及筹资缴费标准

≥598876人次

598876人次

10

10

 

时效指标

专项资金执行率100%,在时效期内完成

≤1年

1年

15

15

 

成本指标

有效合理控制在预算内

≤150000元

150000元

15

15

 

效益指标

经济效益

提高加强医保信息系统的安全性、数据应用的管理

系统安全性较为明显

系统安全性较为明显

10

10

 

社会效益

较高提高人员办事效率

99%

99%

10

10

 

生态效益

对环境无破坏,对人民群众生活工作无影响

明显

明显

5

5

 

可持续影响

提高医保经办机构服务能力、医保信息建设职能等

明显

明显

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度

提高群众满意效率

99%

99%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 

所有项目绩效自评表详见“附件:2024年度项目支出绩效自评表”。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、医疗保障经办事务(类)医疗保障经办事务(款)医疗保障经办事务:反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十二、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

附件:凤台县医疗保障权益管理中心2024年度项目支出绩效自评表


附件

凤台县医疗保障权益管理中心2024年度项目支出绩效自评表

 

项目支出绩效目标公开清单

序号

项目名称

备注

1

医保参保登记及宣传项目

 

2

系统维护及信息管理项目

 


 

附件:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

医保参保登记及宣传项目

主管部门

087-凤台县医疗保障局

实施单位

087003-凤台县医疗保障权益管理中心

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

15.00

15.00

15.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

15

15

15

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为进一步提高加强医保信息系统的安全性、数据应用的管理、数据接入规范化,短信系统主要以城乡居民医保政策宣传(如筹资宣传、补偿方案要点宣传、定点医机构宣传、门诊共济宣传、特殊人群参保及待遇宣传),二、互动咨询(引导参合群众进行互动咨询,三、即时结报通知(参合群众完成门诊或住院医疗费用补偿后,将补偿金额等信息即时得到参知与提醒,让参保居民可以真实的了解补偿数额)。

全县2024年度城乡居民基本医保参保总人数为48万人,参保率96%,全力做好医疗保障信息系统规范管理

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

医保参保登记及宣传

≥598876人次

598876人次

10

10

 

质量指标

参保人员可以真实的了解医保的重要性及筹资缴费标准

≥598876人次

598876人次

10

10

 

时效指标

专项资金执行率100%,在时效期内完成

≤1年

1年

15

15

 

成本指标

有效合理控制在预算内

≤150000元

150000元

15

15

 

效益指标

经济效益

提高加强医保信息系统的安全性、数据应用的管理

系统安全性较为明显

系统安全性较为明显

10

10

 

社会效益

较高提高人员办事效率

99%

99%

10

10

 

生态效益

对环境无破坏,对人民群众生活工作无影响

明显

明显

5

5

 

可持续影响

提高医保经办机构服务能力、医保信息建设职能等

明显

明显

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度

提高群众满意效率

99%

99%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

附件:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

系统维护及信息管理项目

主管部门

087-凤台县医疗保障局

实施单位

087003-凤台县医疗保障权益管理中心

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

10.00

10.00

10.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

10

10

10

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

医疗保障监管设施加强,方便监管医保参合人员的参保信息的管理、住院费用的监督、医保费用的审核与报销督查、医保基金监督管理工作,药品集采监督使用管理。

做好城乡居民基本医保征缴工作,全力做好医疗保障,大力打击欺诈骗保,有力维护基金安全,合并实施城镇职工基本医疗保险与生育保险等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

定点医疗机构的费用监督管理、参保人员医疗费用的审核督查、药品集采审核及相关监督工作等

≥5988876人次

5988876人次

15

15

 

质量指标

医保软件信息使用管理

严格执行协议及售后规定

达成预期指标

10

10

 

时效指标

服务周期内完成指标

≤1年

1年

15

15

 

成本指标

合理控制在预算内

≤350000元

100000元

10

10

 

效益指标

经济效益

提高管理系统建设程度

有效提高管理系统建设

达成预期指标

5

5

 

社会效益

提高医疗信息系统使用效率

≥99%

99%

5

5

 

生态效益

对环境无破坏,对人民群众生活工作无影响

≥99%

99%

10

10

 

可持续影响

提高医保经办机构服务能力

有效提高医保经办机构服务能力

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

提高群众满意度

≥99%

99%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 

 

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