凤台县委党史和地方志研究室2021年度部门决算情况
台县委党史和地方志研究室2021年度部门决算
2022年8月
目 录
第一部分 凤台县委党史和地方志研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县委党史和地方志研究室2021年度
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县委党史和地方志研究室2021年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
凤台县委党史和地方志研究室2021年度部门决算情况
第一部分 凤台县委党史和地方志研究室概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府及县委、县政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规,制定全县党史、地方志工作规划、计划。
(二)研究中国共产党凤台历史、凤台地方志,总结党的历史经验,开展党的历史、优良传统和凤台优秀传统文化的宣传教育,开展读史用志活动,发挥党史、地方志资政育人作用,为新时代党的建设和县委、县政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
(三)记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在凤台的实践,跟踪研究县委新时代坚持和发展中国特色社会主义,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。
(四)编辑研究凤台县党史和文献资料,组织编写出版凤台党史基本著作,编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传记等党史书籍。
(五)组织编纂凤台县志书、地方综合年鉴,编纂出版《凤台年鉴》,组织整理旧志。
(六)征集、整理、保管和利用凤台党史、地方志文献资料,收集、整理重要口述史资料、重要人物回忆录。
(七)审核涉及凤台党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片等,参与审核涉及我县重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等,协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。
(八)开展党史、地方志理论研究,组织党史、地方志学术研讨活动,开展与其他党史、地方志部门的协作交流。
(九)指导全县党史、地方志工作,负责县志和其他各类志书编纂的指导、审定、审批和出版工作。
(十)完成中共党史和文献研究院、中国地方志指导小组,中共安徽省委党史研究院(安徽省地方志研究院),市委党史和地方志研究室和县委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看凤台县委党史和地方志研究室2021年度部门决算包括:室本级决算,与预算比较,增加(减少)0户,原因为机构未发生变动。
纳入凤台县委党史和地方志研究室2021年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县委党史和地方志研究室 |
2 |
|
第二部分 凤台县委党史和地方志研究室2021年度
部门决算表
一、收入出决算总表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:中共凤台县委党史和地方志研究室 |
|
|
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
45.43 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
41.93 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
0.34 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1.40 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.47 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
1.28 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
45.43 |
本年支出合计 |
61 |
45.43 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
45.43 |
总计 |
65 |
45.43 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:中共凤台县委党史和地方志研究室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
45.43 |
45.43 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
41.93 |
41.93 |
|
|
|
|
|
|
||
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
20126 |
档案事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2012699 |
其他档案事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
|
|
||
2013601 |
行政运行 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
||
2013650 |
事业运行 |
8.19 |
8.19 |
|
|
|
|
|
|
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
||
20502 |
普通教育 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
||
2050203 |
初中教育 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:中共凤台县委党史和地方志研究室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
45.43 |
12.43 |
33.00 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
41.93 |
8.93 |
33.00 |
|
|
|
||
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
20126 |
档案事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
2012699 |
其他档案事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
16.93 |
8.93 |
8.00 |
|
|
|
||
2013601 |
行政运行 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
||
2013650 |
事业运行 |
8.19 |
8.19 |
|
|
|
|
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
||
20502 |
普通教育 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
||
2050203 |
初中教育 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:中共凤台县委党史和地方志研究室 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
45.43 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
41.93 |
41.93 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
45.43 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
45.43 |
45.43 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
45.43 |
总计 |
58 |
45.43 |
45.43 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:中共凤台县委党史和地方志研究室 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
45.43 |
12.43 |
33.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
41.93 |
8.93 |
33.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
|
5.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
|
5.00 |
||
20126 |
档案事务 |
20.00 |
|
20.00 |
||
2012699 |
其他档案事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
16.93 |
8.93 |
8.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
0.74 |
0.74 |
|
||
2013650 |
事业运行 |
8.19 |
8.19 |
|
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
||
205 |
教育支出 |
0.34 |
0.34 |
|
||
20502 |
普通教育 |
0.34 |
0.34 |
|
||
2050203 |
初中教育 |
0.34 |
0.34 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.40 |
1.40 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.40 |
1.40 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.40 |
1.40 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
0.47 |
0.47 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.47 |
0.47 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.47 |
0.47 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
1.28 |
1.28 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
1.28 |
1.28 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
0.73 |
0.73 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
0.55 |
0.55 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:中共凤台县委党史和地方志研究室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
12.39 |
302 |
商品和服务支出 |
0.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
6.21 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.74 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
1.50 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.12 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.31 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.91 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.04 |
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
12.39 |
公用经费合计 |
0.04 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
公开07表 |
部门:中共凤台县委党史和地方志研究室 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||
说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:中共凤台县委党史和地方志研究室 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
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|
|
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|
|
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||
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|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
说明:XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 凤台县委党史和地方志研究室
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计45.43万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余0万元)、支出总计45.43万元(含结余分配和年末结转结余0万元)。与2020年相比,收、支总计各增加17.45万元,增长38.4%,主要原因:人员调动,新增人员2人。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计45.43万元,其中:财政拨款收入45.43万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计45.43万元,其中:基本支出12.43万元,占27.36%;项目支出33.00万元,占72.64%;经营支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计45.43万元(含年初财政拨款结转结余0.00万元),支出总计45.43万元(含年末财政拨款结转和结余0.00万元)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加17.45万元,增长38.4%,主要原因:人员调动,新增人员2人,支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出45.43万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.45万元,增长38.4%。主要原因:人员调动,新增人员2人,支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出45.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出41.93万元,占92.29%;教育支出(类)支出0.34万元,占0.75%;社会保障和就业支出(类)支出1.4万元,占3.08%;卫生健康支出(类)支出0.47万元,占1.03%;住房保障(类)支出1.28万元,占2.82%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28万元,支出决算为45.43万元,完成年初预算的162.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调动增加3人,新招录人员2人,支出相应增加;二是《百年辉煌》编纂费用支出。其中:基本支出12.43万元,占27.36%;项目支出33万元,占72.64%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)。商贸事务(款)招商引资(项),年初预算为0.0万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的500%。档案事务(款)其他档案事务支出(项),年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的2000%。其他共产党事务支出,年初预算为0.00万元,支出决算为16.93万元,完成年初预算的1693%。决算数大于预算数的原因是编纂2021《凤台年鉴》《百年辉煌》。
2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的34%,决算数大于预算数的主要原因是调整1人,教师转为事业单位工作人员。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的140%,决算数大于预算数的主要原因是调整1人、新增2人进单位,机关养老保险开始支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的47%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.73万元,完成年初预算的73%,提租补贴(项),年初预算为0.00万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的55%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出12.43万元,其中:人员经费12.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费0.04万元,主要包括:福利费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县委党史和地方志研究室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县委党史和地方志研究室没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
凤台县委党史和地方志研究室严格按照年初预算使用经费,部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都严格按规定组织实施,并加强过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行了专款专用制度,无截留、无挪用等现象。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督电话:8681118
单位邮箱:ftxdfz@163.com